T
Mong các anh chị giúp đỡ!
Đầu năm 2010, cty em đăng ký kinh doanh mặt hàng chịu thuế VAT 10%, có đầu vào và hàng tháng có khai thuế VAT được khấu trừ. Nhưng chưa có đầu ra.
Nhưng đến tháng 09 này, cty đăng ký kinh doanh thêm 1 loại hình kinh doanh ko chịu thuế GTGT và sẽ chuyển hướng chỉ kinh doanh loại hình này. Vậy:
1. Hàng tháng em có phải làm tờ khai thuế GTGT không? vì theo em được biết kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì kế toán hạch toán thuế GTGT thẳng vào phí. Hay có lưu ý gì về mặt hàng kinh doanh ko chịu thuế này ko?
2. Số tiền thuế VAT em khai báo cáo thuế từ đầu năm tính sao ạ?? xin hoàn hay để đó ạ???
Em cám ơn!
Đầu năm 2010, cty em đăng ký kinh doanh mặt hàng chịu thuế VAT 10%, có đầu vào và hàng tháng có khai thuế VAT được khấu trừ. Nhưng chưa có đầu ra.
Nhưng đến tháng 09 này, cty đăng ký kinh doanh thêm 1 loại hình kinh doanh ko chịu thuế GTGT và sẽ chuyển hướng chỉ kinh doanh loại hình này. Vậy:
1. Hàng tháng em có phải làm tờ khai thuế GTGT không? vì theo em được biết kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì kế toán hạch toán thuế GTGT thẳng vào phí. Hay có lưu ý gì về mặt hàng kinh doanh ko chịu thuế này ko?
2. Số tiền thuế VAT em khai báo cáo thuế từ đầu năm tính sao ạ?? xin hoàn hay để đó ạ???
Em cám ơn!

