N
Chào các Bác.
Các Bác cho em hỏi:
Em có tình huống như sau: T9/2009 Công ty em có HĐ hợp tác với 1 cty và đã xuất hóa đơn cho bên đối tác là 330.000.000 đ và họ cũng đã thanh toán hết số tiền cho bên em. Đến T8/2010 tổng kết thì thực tế chỉ hết có 250.000.000 đ. Vì vậy bên kia đã đề nghị công ty em thanh toán số tiền thừa và viết một hóa đơn với nội dung là Giảm trừ DT theo Hóa đơn .... số tiền 50.000.000đ chưa VAT.
Lẽ ra T8/2010 em phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp nhưng em lại kê khai tăng bình thương . Các Bác cho em hỏi bây giờ em phải làm như thế nào? và kê khai trên mẫu 01/KHBS như thế nào?
Em cảm ơn các Bác!
Các Bác cho em hỏi:
Em có tình huống như sau: T9/2009 Công ty em có HĐ hợp tác với 1 cty và đã xuất hóa đơn cho bên đối tác là 330.000.000 đ và họ cũng đã thanh toán hết số tiền cho bên em. Đến T8/2010 tổng kết thì thực tế chỉ hết có 250.000.000 đ. Vì vậy bên kia đã đề nghị công ty em thanh toán số tiền thừa và viết một hóa đơn với nội dung là Giảm trừ DT theo Hóa đơn .... số tiền 50.000.000đ chưa VAT.
Lẽ ra T8/2010 em phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế phải nộp nhưng em lại kê khai tăng bình thương . Các Bác cho em hỏi bây giờ em phải làm như thế nào? và kê khai trên mẫu 01/KHBS như thế nào?
Em cảm ơn các Bác!

