Hỏi về chênh lệch tỷ giá (theo công văn mới nhất)

  • Thread starter kimchi88
  • Ngày gửi
K

kimchi88

Guest
22/10/10
20
1
3
37
TPHCM
Công ty em phát sinh NV thanh toán tiền hàng.
Nhà cung cấp A bán cho cty em lô hàng trị giá 1000usd theo tỷ giá tại thời điểm bán hàng 19000 (nợ 331 công ty em treo: 19tr)
Khi công ty em thanh toán tiền hàng 1000usd qua TK NH lúc này tỷ giá là 19500,em phản ánh:
1a,
Nợ 331: 19tr
Có 112: 19 tr
1b,
Nợ 635:500n
Có 112:500n
Nhưng vừa rồi người cài đặt PMKT cho công ty em lại nói phải phản ánh là:
1a,
Nợ 331: 19,5tr
Có 112: 19,5tr
1b,
Nợ 635: 500n
Có 331: 500n
Anh chị cho em hỏi cách em phản ánh đúng hay người cài đặt PMKT phản ánh đúng?

Cho em hỏi, cuối năm tài chính, nghiệp vụ này em sẽ xử lý sao nữa, có phải phản anh qua tài khoản 413 ko? Em không hiểu rõ chỗ xử lý qua tài khoản 413, mong mọi người chỉ cho em với.
Xin cảm ơn mọi ngươi!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Kimvuong

Guest
13/1/06
38
0
6
TP.HCM
Nếu bạn đã thanh toán lần 1 theo tỷ giá 19000 thì mới có bút toán Nợ 635 Có 112: 500n, còn thanh toán ngay 1 lần theo tỷ giá 19500 luôn thì cứ ghi Nợ 331, Có 112: 19,5tr

Nghiệp vụ này nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá thì hạch toán ngay vao 635 và cuối tháng kêt chuyển qua 911 rồi, do đó cuối năm tài chính ko có liên quan gì đến nghiệp vụ này. Tài khoản 413 dùng để đánh giá các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện cuối năm tài chính, Bạn xem thêm chuẩn mực kế toán về thay đổi tỷ giá hối đoái nha.
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Công ty em phát sinh NV thanh toán tiền hàng.
Nhà cung cấp A bán cho cty em lô hàng trị giá 1000usd theo tỷ giá tại thời điểm bán hàng 19000 (nợ 331 công ty em treo: 19tr)
Khi công ty em thanh toán tiền hàng 1000usd qua TK NH lúc này tỷ giá là 19500,em phản ánh:
1a,
Nợ 331: 19tr
Có 112: 19 tr
1b,
Nợ 635:500n
Có 112:500n
Nhưng vừa rồi người cài đặt PMKT cho công ty em lại nói phải phản ánh là:
1a,
Nợ 331: 19,5tr
Có 112: 19,5tr
1b,
Nợ 635: 500n
Có 331: 500n
Anh chị cho em hỏi cách em phản ánh đúng hay người cài đặt PMKT phản ánh đúng?

Đối với vấn đề này mình xin góp ý như sau: (nội dung nói về tỷ giá hối đoái)
Để quy đổi tư ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán thì cần phải sử dụng tỷ giá hối đoái, các loại tỷ giá được sử dụng bao gồm:
- Tỷ giá giao ngay ( tỷ giá giao dịch): là tỷ giá tại ngày giao dịch, theo thông tư 105/2003/TT-BTC, thì cần sử dụng tỷ giá giao dịch thực tế or tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm giao dịch
- Tỷ giá cuối kỳ: là tỷ giá sử dụng tại ngày lập bảng cân đối kế toán , tỷ giá này cắn cứ vào tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do nhà nước công bố tại ngày kết thúc niên độ.
- Tỷ giá ghi sổ kế toán: là tỷ giá của ngoại tệ đã được ghi trên sổ kế toán từ các giao dịch trước đó và dùng để tính cho giao dịch hiện tại
Việc lựa chọn tỷ giá phải căn cứ vào các khảon mục ghi chép là tiền tệ hoặc phi tiền tệ:
+ Đối với tiền tệ: bao gồm tiền & các khảon tương đương tiền hiện có, các khoản phải thu phải trả. việc ghi chép và báo cáo các khảon mục tiền tệ bằng ngoại tệ phải được thực hiện theo nhứng nguyên tắc:
--> Khi phát sinh: ghi nhận theo tỷ giá giao ngay
--> Khi sử dụng: ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ kế toán
--> Vào cuối kỳ: phải lập và đánh giá lai tỷ giá cuối kỳđể lập và trình bày báo cáo tài chính
( Bên cạnh quá trình ghi nhận theo đơn vị tiền tệ, DN phải theo dõi ngoại tệ)
+ Đối với các khoản mục phi tiền tệ: là các khảon muc không phải là khoản mục tiền tệ, vd: hàng tồn kho, tài sản cố định, thu nhập , chi phí...các khảon mục này được phản ánh theo tỷ giá giao ngay và không theo dõi ngoại tệ cũngn hư đánh giá lại vào cuối kỳ.

Thông tư 105/2003/TT-BTC: (Mục II: HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC "ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI")
Xem nội dung văn bản

==> khi thanh toán tiền cho khách hàng định khoản:

Nợ TK 331: 19.000.000
Nợ TK 635: 500.000
Có TK 112: 19.500.000

Hạch toán như bạn là đúng rồi!

kimchi88 nói:
Cho em hỏi, cuối năm tài chính, nghiệp vụ này em sẽ xử lý sao nữa, có phải phản anh qua tài khoản 413 ko? Em không hiểu rõ chỗ xử lý qua tài khoản 413, mong mọi người chỉ cho em với.

Bạn xem cách sử dụng TK 413
 
K

kimchi88

Guest
22/10/10
20
1
3
37
TPHCM
Trường hợp của em là thanh toán 1 lần hết số tiền đó.
Vậy em phải đk theo kim ngưu (giống ng cài PM nói) hay theo cachep87 (giống như em nói).
Cuối cùng là sao?
 
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Trường hợp của em là thanh toán 1 lần hết số tiền đó.
Vậy em phải đk theo kim ngưu (giống ng cài PM nói) hay theo cachep87 (giống như em nói).
Cuối cùng là sao?

Thanh toán 1 lần thì định khoản như vậy mới đúng, sao Bạn không đọc cách ghi nhận tỷ giá mình đã post rồi đó, trích lại cho Bạn xem nhé:

+ Đối với tiền tệ: bao gồm tiền & các khảon tương đương tiền hiện có, các khoản phải thu phải trả. việc ghi chép và báo cáo các khảon mục tiền tệ bằng ngoại tệ phải được thực hiện theo nhứng nguyên tắc:
--> Khi phát sinh: ghi nhận theo tỷ giá giao ngay
--> Khi sử dụng: ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ kế toán
--> Vào cuối kỳ: phải lập và đánh giá lai tỷ giá cuối kỳđể lập và trình bày báo cáo tài chính

Khi phát sinh mua hàng Bạn đã ghi nhận theo tỷ giá giao ngay tại thời điểm đó ==> khi sử dụng (khi thanh toán) phải ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ (chính là tỷ giá lúc nghiệp vụ phát sinh: 19.000) ==> phải định khoản là : Nợ TK 331: 19.000.000, Nợ TK 635: 500.000/ Có TK 112: 19.500.000.
 

Xem nhiều