K
Công ty em phát sinh NV thanh toán tiền hàng.
Nhà cung cấp A bán cho cty em lô hàng trị giá 1000usd theo tỷ giá tại thời điểm bán hàng 19000 (nợ 331 công ty em treo: 19tr)
Khi công ty em thanh toán tiền hàng 1000usd qua TK NH lúc này tỷ giá là 19500,em phản ánh:
1a,
Nợ 331: 19tr
Có 112: 19 tr
1b,
Nợ 635:500n
Có 112:500n
Nhưng vừa rồi người cài đặt PMKT cho công ty em lại nói phải phản ánh là:
1a,
Nợ 331: 19,5tr
Có 112: 19,5tr
1b,
Nợ 635: 500n
Có 331: 500n
Anh chị cho em hỏi cách em phản ánh đúng hay người cài đặt PMKT phản ánh đúng?
Cho em hỏi, cuối năm tài chính, nghiệp vụ này em sẽ xử lý sao nữa, có phải phản anh qua tài khoản 413 ko? Em không hiểu rõ chỗ xử lý qua tài khoản 413, mong mọi người chỉ cho em với.
Xin cảm ơn mọi ngươi!
Nhà cung cấp A bán cho cty em lô hàng trị giá 1000usd theo tỷ giá tại thời điểm bán hàng 19000 (nợ 331 công ty em treo: 19tr)
Khi công ty em thanh toán tiền hàng 1000usd qua TK NH lúc này tỷ giá là 19500,em phản ánh:
1a,
Nợ 331: 19tr
Có 112: 19 tr
1b,
Nợ 635:500n
Có 112:500n
Nhưng vừa rồi người cài đặt PMKT cho công ty em lại nói phải phản ánh là:
1a,
Nợ 331: 19,5tr
Có 112: 19,5tr
1b,
Nợ 635: 500n
Có 331: 500n
Anh chị cho em hỏi cách em phản ánh đúng hay người cài đặt PMKT phản ánh đúng?
Cho em hỏi, cuối năm tài chính, nghiệp vụ này em sẽ xử lý sao nữa, có phải phản anh qua tài khoản 413 ko? Em không hiểu rõ chỗ xử lý qua tài khoản 413, mong mọi người chỉ cho em với.
Xin cảm ơn mọi ngươi!

