chenh lech ty gia

  • Thread starter trung2981985
  • Ngày gửi
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#1
Em vua moi ra truong hien dang lam o mot Cong ty XNK co gap nhieu kho khan trong viec hach toan lien quan den ty gia. Mong cac anh chi chi bao cho em voi:
-Khi nhap hang ve thi ke toan can cu vao ty gia ghi tren to khai de hach toan (USD) ghi so . Nhung tren hop dong lai quy dinh la co the thanh toan bang USD hoac Nhandante(NDT) cho nen thuong gap phai 03 tinh huong sau:
+ Thanh toan cho khach hang toan bo bang USD
+ thanh toan cho khach hang bang NDT
+ Vua thanh toan bang NDT vua bang USD
Em biet la nhung khoan chenh lech tygia theo TT105 la hach toan vao TK515(lai), Tk635(Lo) nhung viec tinh toan the nao cho ra chenh lech ty gia thi em chua duoc ro rang, rat mong cac anh chi giup do cho tung truong hop.
Day la lan dau tien len dien dan em khong biet post tieng viet mong cac anh chi huong dan em voi
EM xin cam on tat ca moi nguoi
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,105
2
38
Hải Phòng
#2
Ðề: chenh lech ty gia

Trường hợp hay gặp chênh lệch tỷ giá nhất là khi bạn nhập hàng về sau đó gửi đi bán . Thông thường các khách hàng ít khi trả tiền ngay theo giá ngoại tệ thời điểm đó. Bạn chỉ ghi nhận Nợ khách hàng theo tỷ giá thời điểm đó. Khi khách hàng thực sự thanh toán vào thời gian sau theo tỷ giá thời gian đó lúc đó sẽ phát sinh chênh lệch tỷ giá. Trường hợp xuất nhập khẩu uỷ thác cũng rất hay gặp chênh lệch tỷ giá.
 
T

Thuydolphin

Thành viên sơ cấp
18/4/05
13
0
0
Dong Nai
#3
Chào bạn,
Trường hợp của công ty bạn là ghi sổ bằng USD phải không?
Nếu bạn thanh toán bằng USD thì không xảy ra chênh lệch tỉ giá
Nếu bạn thanh toán bằng NDT thì tại thời điểm nhận hàng bạn ghi nhận tiền USD với tỉ giá vào thời điểm đó khi thanh toán thưc tế sẽ phát sinh chênh lêch giá.
Nếu cty bạn có cả VND dể thanh toán thì bạn tính chênh lệch hai lần .
Mình hiểu như thế không biết các bạn có ý kiến gì không?
Thân.
 
T

Tuan nguyen ha

Thành viên sơ cấp
14/4/05
27
0
0
36
Hanoi
#4
Mình xin tham gia nhé!
Chênh lệch tỷ giá khi có sự chênh lệch giữa tỷ giá hạch toán và tỷ giá thực tế. Tỷ giá hạch toán do công ty bạn quy định sao cho phù hợp và thuận lợi cho hạch toán nhất. Giả sử bạn ghi sổ băng USD. Khi mua hàng bạn hạch toán Nợ TK Hàng tồn kho/Có TK 331: theo tỷ giá thực tế tại ngày nhận nợ . Nếu bạn thanh toán ngay bằng USD hoặc thanh toán ngay bằng NDT thì cũng không xảy ra. Đến khi thah toán cho khách hàng bằng NDT, tỷ giá lại khác bạn hạch toán: Nợ TK 331: theo tỷ giá tại ngày nhận nợ
Nợ TK 413: Chênh lệch tỷ giá ( Nếu lỗ)

Có TK 112,111: theo tỷ giá tại ngày thanh toán
Có TK 413: Chênh lệch tỷ giá ( Nếu lãi )
 
N

nhatnguyetp1120

Thành viên sơ cấp
26/10/05
1
0
0
Ha noi
#5
hi U,
công ty u phải ghi sổ bằng đồng Việt chứ, còn nếu có trong quỹ thì USD và NNT chỉ mở sổ theo dõi theo nguyên tệ thôi, phải hông?
khi u nhập hàng về, bất kể là dùng đồng gì thì cũng phải quy về đồng Việt theo tỷ giá thực tế ngay lúc đó để ghi sổ. Sau này trả money, thì lại dùng tỉ giá mới chi tiền Việt quy ra đô Mỹ (hoặc NDT). Nếu mình thiệt, thì ghi Nợ 635, nếu mình được thì ghi Có 515 là được rồi mà. cần gì phải lo lắng nhiều về vụ thanh toán bằng gì. Nếu phải mua đô rồi chuyển sang Trung quốc mua NDT thì sử dụng tỷ giá chéo thông qua tỷ giá chính thức.
 
G

gbbrucelee80

Thành viên sơ cấp
28/12/04
19
0
0
Viet Nam
#6
Nhatnguyet1120 nói rất chính xác !
Nên làm kế toán theo quan điểm rõ ràng như thế mới có thể giải quyết được mọi tình huống phát sinh.
 
N

nguyenhonghanh

Thành viên sơ cấp
22/9/05
18
0
0
38
LC
#7
Chao e!
Hiệntại công ty chị cũng có nhiều nghiệp vụ KT liên quan đến ngoại tệ nên phải dùng tỷ giá hạch toán để thuận tiện cho việc theo dõi, em tham khảo xem nhé. Giả sử em mua hàng hóa bằng ngoại tệ, tổng giá trị hợp đồng là
10 000 USD, tỷ giá hạch toán của công ty là 1 USD = 15 500 VND thì khi nhận hàng ghi: Nợ TK 156, Có TK 331 (Chi tiết cho khách hàng)/ số tiền là:
10 000 USD x 15 500 (phần diễn giải em nhớ giải thích bằng nguyên tệ nhé)
Khi chuyển trả, giả sử tỷ giá thực tế ngày chuyển là 1 USD = 15 800 VND
thì ghi: Nợ TK 331 (10 000 x 15 500)
Nợ TK 413 (15 800 - 15 500) x 10 000
Có TK 112 (10 000 x 15 800)
Nếu tỷ giá hạch toán mà lớn hơn tỷ giá thực tế thì ghi có TK 413. Cuối kỳ mới hạch toán vào 515 (nếu lãi) hoặc 635(nếu lỗ)
Công ty mình hiện đang hạch toán như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!
 
N

nguyenhonghanh

Thành viên sơ cấp
22/9/05
18
0
0
38
LC
#8
Chao e!
Hiệntại công ty chị cũng có nhiều nghiệp vụ KT liên quan đến ngoại tệ nên phải dùng tỷ giá hạch toán để thuận tiện cho việc theo dõi, em tham khảo xem nhé. Giả sử em mua hàng hóa bằng ngoại tệ, tổng giá trị hợp đồng là
10 000 USD, tỷ giá hạch toán của công ty là 1 USD = 15 500 VND thì khi nhận hàng ghi: Nợ TK 156, Có TK 331 (Chi tiết cho khách hàng)/ số tiền là:
10 000 USD x 15 500 (phần diễn giải em nhớ giải thích bằng nguyên tệ nhé)
Khi chuyển trả, giả sử tỷ giá thực tế ngày chuyển là 1 USD = 15 800 VND
thì ghi: Nợ TK 331 (10 000 x 15 500)
Nợ TK 413 (15 800 - 15 500) x 10 000
Có TK 112 (10 000 x 15 800)
Nếu tỷ giá hạch toán mà lớn hơn tỷ giá thực tế thì ghi có TK 413. Cuối kỳ mới hạch toán vào 515 (nếu lãi) hoặc 635(nếu lỗ)
Công ty mình hiện đang hạch toán như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!
 
Đ

Đỗ Hoài Thu

Thành viên sơ cấp
25/10/05
24
0
0
Hà Nội
#9
Xin chào!
Mình là thành viên mới, theo mình thì bạn nên hạch toán như sau:
Khi nhập hàng về thì ghi theo tỷ giá của công ty
Nợ 156
Có 311
Khi khách hàng trả tiền ghi theo tỷ giá tại thời điểm trả tiền, nếu có chênh lệch thì ghi 413 khoản chênh lệch đó.Cuối năm thì kết chuyển vào TK 513 (nếu lãi), TK 653 (nếu lỗ)
Các bạn cho mình ý kiến nhé!
 
Đ

Đỗ Hoài Thu

Thành viên sơ cấp
25/10/05
24
0
0
Hà Nội
#10
Xin lỗi nhé! Mình đánh nhầm TK 515 thành 513 và TK 635 thành 653.
Xin các bạn bỏ qua nhé!
 
H

hien_thu

Thành viên sơ cấp
21/6/05
142
0
0
hanoi
#11
Hơ hơ, sao mọi người nhầm lẫn hết TK 515/635 sang TK 413 thế nhỉ? Lỗ/ Lãi từ chênh lệch tỉ giá trong kỳ thì phải hạch toán vào 515/635 chứ. 413 chỉ dùng để đánh giá lại các tk có gốc ngoại tệ vào cuối niên độ TC thôi chứ nhỉ.
 
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#12
Em co y kien the nay :
Cac khoan phat sinh trong nam ve chenh lech ty gia deu hach toan qua TK 635 va 515
Con TK 413 chi dung trong cong tac dau tu XDCB va danh gia lai so du cuoi ky thoi. Moi nguoi hay tham khao TT105 chuan muc so 10
 
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#13
Chen lech ty gia

Tiện đây em cũng muốn hỏi các anh chị luôn trường hợp cụ thể nhé :

- Trường hợp 1:Tiền tồn quỹ của DN tại thời điểm 25/2 là 5000$ tỷ giá 15.000 Ngày 5/3 Công ty mua một ô tô NG là 4000$ Thuế GTGT 200$ tỷ giá ngày mua là 15.100 vậy thi trường hợp này hạch toán chênh lệch tỷ giá thế nào ah

- Trường hợp 2: Giả sử Công ty nhập một lô hàng trị giá là 10.000$ tỷ giá ghi trên TK nhập khẩu là 15.600. Nhưng trên hợp đồng quy định là có thể thanh toán bằng USD hoặc nhândântệ (NDT) nên đến thời hạn thanh toán Công ty đã mua toàn bộ NDT để trả cho số tiền trên vậy thì trong trường hợp này ta hạch toán tỷ giá thế nào đây.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#14
trung2981985 nói:
- Trường hợp 1:Tiền tồn quỹ của DN tại thời điểm 25/2 là 5000$ tỷ giá 15.000 Ngày 5/3 Công ty mua một ô tô NG là 4000$ Thuế GTGT 200$ tỷ giá ngày mua là 15.100 vậy thi trường hợp này hạch toán chênh lệch tỷ giá thế nào ah
Nợ TK 211: 60.400.000
Nợ TK 1331: 3.020.000
Có TK 111: 63.000.000
Có TK 511: 420.000
trung2981985 nói:
- Trường hợp 2: Giả sử Công ty nhập một lô hàng trị giá là 10.000$ tỷ giá ghi trên TK nhập khẩu là 15.600. Nhưng trên hợp đồng quy định là có thể thanh toán bằng USD hoặc nhândântệ (NDT) nên đến thời hạn thanh toán Công ty đã mua toàn bộ NDT để trả cho số tiền trên vậy thì trong trường hợp này ta hạch toán tỷ giá thế nào đây.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các anh chị
Bạn sẽ phải lấy tiền VND mua USD, từ USD mua NDT bằng cách sử dụng tỷ giá chéo giữa NDT với USD.
 
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#15
Cám ơn các anh chị rất nhiều .
To Tú Anh: Ở công ty em họ không mua $ mà mua luôn bằng NDT vậy thì phải hạch toán thế nào ah.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#16
- Khi mua hàng, bạn mua bằng đồng USD, khi trả lại trả đồng NDT. Vậy bạn phải lấy tỷ giá chéo giữa đồng NDT so với đồng USD để tính: 10.000 USD = a NDT.

- Khi đã biết số NDT phải mua, bạn lại lấy tỷ giá giữa đồng VND so với đồng NDT để tính: a NDT = b VND. Đó là số tiền VND cần phải bỏ ra để trả tiền mua hàng.

- Bạn hãy lấy 10.000 USD x 15.600 = 150.600.000 VND để so sánh với số b. Nếu lớn hơn b thì hạch toán vào TK 515, nếu nhỏ hơn b thì hạch toán vào TK 635.
 
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#17
chênh lệch tỷ giá

Cám ơn các anh chị rất nhiều đã giúp em hiểu thêm về tỷ giá
To Tu anh: Như vậy thì em hiểu như này có đúng không ah:
Ta chỉ căn cứ vào số tiền VNĐ trên sổ kế toán khi nhận nợ theo tỷ giá nhận nợ và số tiền VNĐ thực tế phải bỏ ra để mua ngoại tệ thanh toán (Có thể là USD hoặc NDT) Chênh lệch giữa hai khoản tiền này ta sẽ hạch toán vào TK635, hoặc TK515
Rất mong các anh chị giúp xem em hiểu thế có đúng không?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#18
Bạn hiểu như thế là đúng rồi đấy!
 
T

trung2981985

Thành viên sơ cấp
29/10/04
9
0
0
36
Ha noi
#19
Cám ơn các anh chị rất nhiều
Em hy vọng sẽ được học hỏi các vấn đề khác nữa về Kế toán từ các anh chị rất mong mọi người giúp đỡ em với.
Chúc cho Webketoan ngày một phát triển hơn nữa.
 
T

Tunghoa

Thành viên sơ cấp
9/11/05
22
0
0
No where
#20
Xin cho em hoi, cty em cung lam ve Nk nhung ma cho em toan thanh toan bang USD, va thanh toan truoc roi moi nhan hang chu. Khi nhan hang ve thi em can cu vao ty gia tren to khai de tinh ra VND sau do cong cac chi phi khac de tinh thanh gia von va nhap kho, nhu vay co dung ko?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều