Tài sản cố định trên đất thuê

  • Thread starter phamhang6663
  • Ngày gửi
TrietThai

TrietThai

Cao cấp
20/5/08
240
2
16
ĐN
Chú đọc lại bài 15 và đọc lại các bài của tôi nhỉ. Đưa vào 211 mà không được khấu hao thì đưa vào làm gì, tiêu chuẩn làm gi nữa
Đọc từ đầu đến cuối rồi, yên tâm! Ai bảo ko được khấu hao nhỉ??? Vẫn khấu hao để tính giá vốn nhưng nó ko được xem là chi phí được trừ khi tính thuế mà thôi. Còn tiêu chuẩn thì để đề phòng mấy ông thấy dễ quá nên trốn thuế (người ta hay gọi là dân.....gian mà :004:)

Đừng nói vậy bạn ơi "thank hay không thank" là ở tấm lòng.
Riêng trường hợp của bạn, bạn làm theo ATM cũng được rồi (vào 242_vì giá trị không quá lớn như bên tôi).
Hơn 10 triệu là số lớn rồi đấy bạn Long Bốn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phamhang6663

Sơ cấp
4/10/10
27
0
1
bien hoa
Đọc từ đầu đến cuối rồi, yên tâm! Ai bảo ko được khấu hao nhỉ??? Vẫn khấu hao để tính giá vốn nhưng nó ko được xem là chi phí được trừ khi tính thuế mà thôi. Còn tiêu chuẩn thì để đề phòng mấy ông thấy dễ quá nên trốn thuế (người ta hay gọi là dân.....gian mà :004:)
Ối giời ơi!!!:026:
Cứ khấu hao để Không được tính là chi phí thì làm sao dám được?
Mình muốn cách đối phó để các bác thuế phải chấp nhận là OK chứ!
 
Sửa lần cuối:
P

phamhang6663

Sơ cấp
4/10/10
27
0
1
bien hoa
Tôi thiên về ý kiến bạn Long Bốn ;), nếu dễ dàng và đơn giản như cách nghĩ của ATM thì tôi tin chắc 1 điều ko 1 DN nào trên lãnh thổ Việt Nam sẽ phải nộp thuế TNDN.


Muốn biết Giám đốc A có xây nhà được cho anh chị em của mình hay không? Tương lai của ông trùm ATM sau khi đưa ra cao kiến này sẽ như thế nào? Xin mời các bạn đọc tiếp Phần II sẽ được phát hành trong kỳ tới.

Bạn trietthai ơi sao kỳ 2 của bạn lâu thế mà chưa phát hành được vậy? bạn quên rồi hả? Bạn hãy đăng tiếp kỳ 2 cho mọi người biết nhé!:004:
 
M

Meome

Sơ cấp
12/11/08
14
0
0
Hà Nội
Trường hợp thuê là phải như vậy (như VD của bạn là 242_đúng chuẩn mực)
Riêng trường hợp của bạn kia thì không làm vậy được.

Đành dùng "hạ sách" đưa trả lời của CQ thuế lên vậy.


Tin hay không tuỳ bạn.

DN tôi cũng đang vướng chổ này (xây dựng nhà máy gần 20 tỷ) và đã có văn bản trả lời riêng của Sở Tư pháp (về việc không công chứng hợp đồng thuê đất quân đội) và Cục thuế (về việc chi phí XD trên đất thuê).
Nếu được yên ổn sang 242 như bạn nói thì còn gì bằng.
Tôi cũng mong được như vậy.
Cám ơn bạn đã trao đổi.

Công ty mình cũng đang bị vướng ở điểm này. Công ty mình là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản. Công ty mình có ký HĐ mượn đất của chủ đầu tư (HĐ có công chứng) để xây dựng VP và nhà mẫu phục vụ việc bán nhà cho chủ đầu tư. Chi phí xây nhà do công ty mình bỏ ra có Hợp đồng và hóa đơn đầy đủ. Nhưng thời gian sử dụng nhà đó chỉ khoảng 1-2 năm vì sau khi bán hết nhà cho chủ đầu tư là dỡ bỏ hoặc tặng lại cho chủ đầu tư. Như vậy không đủ thời gian tối thiểu để trích khấu hao TSCĐ theo QĐ 203.
Không biết trường hợp này mình có được hạch toán vào CP trả trước dài hạn để phân bổ dần trong 1-2 năm không?hay là đưa vào công cụ dụng cụ rồi phân bổ trong 1-2 năm? hay phải làm như thế nào?
Mong bạn LONG 4 (đã có kinh nghiệm trong vấn đề này) "bật mí" và các bạn khác nếu biết xin chỉ giúp.
Xin chân thành cảm ơn!
 

Xem nhiều