A
Chào các bạn.
Mình gặp một tình huống như thế này mà chưa có lời giải đáp, rất mong các bạn hỗ trợ :
1/ Công ty mình cung cấp hàng cho một đơn vị, tiền tệ giao dịch và ghi nhận Nợ phải thu là USD ( hợp đồng ghi rõ như vậy ), tiền hạch toán là VND. Nhưng tháng qua, họ lại thanh toán cho mình bằng tiền GBP ( Bảng anh ).
2/ Mình có các khoản thu chi hộ cho đối tác như sau : Họ nhờ công ty mình mua vé máy bay cho 3 vị khách từ VN-US ( với giá vé mua là 700USD/ vé, tỷ giá thời điểm thu hộ là 15.890 VND/USD để hạch toán sổ ). Đến khi xuất tiền để mua vé máy bay thì bằng VND với tỷ giá là 15.895 VND/USD. Vậy lúc này sẽ xảy ra chênh lệch, mình phải xử lý sao đây, không biết là ghi nhận lỗ do phát sinh tỷ giá có được không vậy ?
Mong các bạn giúp mình hạch toán và xử lý trong các trường hợp trên với. Cảm ơn nhiều.
Mình gặp một tình huống như thế này mà chưa có lời giải đáp, rất mong các bạn hỗ trợ :
1/ Công ty mình cung cấp hàng cho một đơn vị, tiền tệ giao dịch và ghi nhận Nợ phải thu là USD ( hợp đồng ghi rõ như vậy ), tiền hạch toán là VND. Nhưng tháng qua, họ lại thanh toán cho mình bằng tiền GBP ( Bảng anh ).
2/ Mình có các khoản thu chi hộ cho đối tác như sau : Họ nhờ công ty mình mua vé máy bay cho 3 vị khách từ VN-US ( với giá vé mua là 700USD/ vé, tỷ giá thời điểm thu hộ là 15.890 VND/USD để hạch toán sổ ). Đến khi xuất tiền để mua vé máy bay thì bằng VND với tỷ giá là 15.895 VND/USD. Vậy lúc này sẽ xảy ra chênh lệch, mình phải xử lý sao đây, không biết là ghi nhận lỗ do phát sinh tỷ giá có được không vậy ?
Mong các bạn giúp mình hạch toán và xử lý trong các trường hợp trên với. Cảm ơn nhiều.
Sửa lần cuối: