Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

  • Thread starter meomun19
  • Ngày gửi
D

duyenga

Sơ cấp
10/4/11
43
1
0
nam dinh
bạn chỉ cần
đóng dấu lại được đó bạn nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
38
hcm
hoá đơn vào ghi sai đại chỉ

Chào cả nhà, mình mới phát hiện ra hoá đơn tiền điện bảng quảng cáo của nhà cung cấp ghi sai địa chỉ, mình đã kê khai mấy tháng trước hết rùi, đến tháng này mình mới phát hiện ra. Mình đã nói họ huỷ hoá đơn naqỳ xuất lại hoá đơn khác cho mình rồi, nhưng còn hoá đơn những tháng trước giờ mình ko biết làm sao? vi mình đã kê khai hết rồi.Nhà mình có kinh nghiệm hưóng dẫn giúp mình với:wall::wall::025:
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Chào cả nhà, mình mới phát hiện ra hoá đơn tiền điện bảng quảng cáo của nhà cung cấp ghi sai địa chỉ, mình đã kê khai mấy tháng trước hết rùi, đến tháng này mình mới phát hiện ra. Mình đã nói họ huỷ hoá đơn naqỳ xuất lại hoá đơn khác cho mình rồi, nhưng còn hoá đơn những tháng trước giờ mình ko biết làm sao? vi mình đã kê khai hết rồi.Nhà mình có kinh nghiệm hưóng dẫn giúp mình với:wall::wall::025:
Bạn làm biên bản điều chỉnh cho các HĐ trước yêu cầu bên bán xác nhận.
 
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
38
hcm
Sao ko ai trả lời giúp mình vậy, chắc chuyến này mình tiêu mất.
 
vubinhanduong

vubinhanduong

Trung cấp
sao ko ai trả lời giúp mình vậy, chắc chuyến này mình tiêu mất.

bạn ơi, bạn ko cần hủy hóa đơn làm gì vì chỉ sai về phần địa chỉ không ảnh hưởng đến chi phí và thuế khấu trừ, bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh làm 02 bản sau đó bạn gửi cho khách hàng ký tên và đóng dấu, sau đó bạn kẹp chung tờ biên bản với hóa đơn mà bạn cần điều chỉnh là ok, không sao đâu bạn.
Còn việc bạn đã kê khai thuế cho các hóa đơn khác thì cũng không ảnh hưởng gì vì thuế và chi phí của bạn vẫn không thay đổi bạn an tâm nhé.
Mình không biết upfile, vì up hoài mà ko được nên ko bao giờ up, nếu bạn cần mẫu bạn có thì có thể mail cho mình nhé: sontruonggiangnam@gmail.com
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
bạn ơi, bạn ko cần hủy hóa đơn làm gì vì chỉ sai về phần địa chỉ không ảnh hưởng đến chi phí và thuế khấu trừ, bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh làm 02 bản sau đó bạn gửi cho khách hàng ký tên và đóng dấu, sau đó bạn kẹp chung tờ biên bản với hóa đơn mà bạn cần điều chỉnh là ok, không sao đâu bạn.
Còn việc bạn đã kê khai thuế cho các hóa đơn khác thì cũng không ảnh hưởng gì vì thuế và chi phí của bạn vẫn không thay đổi bạn an tâm nhé.
Mình không biết upfile, vì up hoài mà ko được nên ko bao giờ up, nếu bạn cần mẫu bạn có thì có thể mail cho mình nhé: sontruonggiangnam@gmail.com
Không phải anh Thuế nào cũng chấp nhận cái biên bản điều chỉnh hoá đơn vì lý do sai địa chỉ đó.

Nếu ok thì bạn nên trích dẫn 1 văn bản QPPL cho phép DN làm điều đó. Hoặc 1 CV trả lời của TCT để có cái gọi là " căn cứ tạm " !
 
R

ruacon14

Sơ cấp
25/5/11
5
0
0
hà nội
Bạn làm 2 bước nhé:B1: Bạn lập biên bản điều chỉnh gồm 2 bản, ghi rõ lý do điều chỉnh theo mẫu:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
* * * * * *

BIÊN BẢN THU HỒI VÀ HỦY HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ thông tư số 153/ TT- BTC ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Bộ tài chính về việc sử dụng hóa đơn chứng từ.

Hôm nay, ngày…tháng...năm…Chúng tôi gồm::

Bên A:
Địa chỉ:
MST :
Do : Chức vụ: - làm đại diện
Bên B :
Địa chỉ:
MST :
Do : Chức vụ : - làm đại diện
Cùng nhau tiến hành lập biên bản hủy hóa đơn số:….Ký hiệu….lập ngày…tháng…năm….Tổng giá trị thanh toán bằng số: …..

Bằng chữ:………………………………………..
Và viết lại số hóa đơn: …..Xeri ….. ngày ….tháng …năm 2011.
Lý do : Ghi sai địa chỉ.
Biên bản này lập thành hai (02) bản, mỗi bên giữ một(01) bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
Bạn đóng dấu gửi cho bên kia đóng dấu và lưu lại công ty bạn 1 bản
B2: Bạn lập tờ khai điều chỉnh gửi cho cơ quan thuế.Cái này bạn đến cơ quan thuế xin mẫu là oke thôi. bạn yên tâm, ko ảnh hưởng đến số thuế thì ko bị phạt đâu.
 
utphongba

utphongba

Trung cấp
5/11/07
150
37
28
ha noi
Các bạn cho mình hỏi, trường hợp hóa đơn đã giao cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót -> giờ mình làm BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN hay BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN???
Trước đây sẽ làm biên bản hủy hóa đơn, nhưng giờ đọc thông tư 153 ghi không rõ ràng "Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định."
.
Nội dung trong biên bản cho trường hợp này thì không thay đổi nhưng mình thắc mắc tên gọi của biên bản cho trường hợp này
 
L

LETONGA

Guest
25/3/10
2
0
0
Tp.HCM
Hóa đơn đã mất thì phải làm thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp lên cơ quan thuế, mức phạt sẽ là 3tr đó.
Còn hóa đơn lỡ cắt chung với hủy hóa đơn thì o sao đâu, vì mình đã giao liên 2 cho khách hàng rồi, những liên còn lại là mình lưu tại cơ quan, khi nào thuế kiểm tra và kêu giải trình thì mình cứ giải thích cho cơ quan thuế, mình nghĩ là o sao cả đâu
 
V

voicoi online

Guest
4/5/11
12
0
0
hai phong
Xử lý đối với hóa đơn lập sai đã kê khai thuế

Các bác giúp em với!
chả là trong t8 vừa qua cty em có xuất cho khách hàng 1 hóa đơn ngày 31/8, và em cũng đã kê khai thuế + nộp thuế của t8 của cty mình rồi. Nhưng sang t9 vừa rồi người ta trả lại do ghi thiếu thông tin khách hàng (bên họ chưa kê khai thuế), em đã xuất lại hóa đơn mới gửi cho họ rồi. Nhưng lại sắp đến kỳ khai thuế t9 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi mà em chưa biết phải xử lý việc này như thế nào cả.
Hôm nay đã là 11/10 rồi, các bác cho em lời khuyên với nhé.
 
S

s_flower

Trung cấp
9/6/05
75
0
0
43
HN
Hì, theo mình được biết thì làm cái báo cáo điều chỉnh là xong trong năm mà lo gì! :)
 
B

bumkt

Trung cấp
9/5/11
78
0
0
38
hcm
mình đọc TT153 thấy đoạn này"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
Đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót, nhưng giờ những hoá đơn cũ đã lập từ đầu năm đến giờ cũng nhiều sao lập lại dc, bên NCC người ta cũng ko chịu, khổ cho phận kế toán mình wa. huhuhu:wall::wall::rocker:
 
D

dangnga10

Guest
28/3/11
2
0
0
thái bình
Hóa đơn viết sai ngày

Mong mọi người hết sức giúp đỡ em
Em làm công ty này mới 3 tuần, vừa rồi thuế thanh xuân yêu cầu mọi công ty trên địa bàn nộp giấy tờ liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để họ kiểm tra. Họ phát hiện ra công ty em là mua quyển hóa đơn mới ngày 4/7/2011, nhưng lại xuất hóa đơn ngày 30/06/2011. Và bảo như thế là công ty em xuất hóa đơn ngược và sai quy định.Họ yêu cầu em về làm lại , Em đã tư vấn bạn bè em họ đưa ra 3 phương án giải quyết:
Cách 1: nói với khách hàng trả lại hóa đơn đã viết ngày 30/6/2011 để hủy và viết lại cho họ hóa đơn mới của tháng 9. Rồi làm báo cáo điều chỉnh
Cách 2: Sang bên chi cục thuế gặp người quản lý thuế, đề xuất vấn đề và hỏi họ cách giải quyết
Cách 3: vào phòng ấn chỉ, nói chuyện với người phát hiện ra hóa đơn sai của mình và hỏi họ cách giải quyết
Nhưng công ty khách hàng là công ty nước ngoài (cụ thế là nhật bản), khi em trình bày với họ xin lại hóa đơn sai, họ đã không đồng ý và lấy lí do là đã hạch toán tháng 6 rồi và giấy tờ đã gửi về tập đoàn rồi. họ nhất quyết không trả lại mặc dù em đã giải thích là hóa đơn ấy là bất hợp lệ và không đúng với quy định
Còn khi em hỏi giám đốc là người quản lý thuế công ty mình là ai thì sếp cũng không biết là ai
Mong mọi người giúp đỡ em tìm phương án giải quyết, vì còn 3 ngày nữa là phải làm báo cáo thuế mà em chưa làm được gì cả
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
mình đọc TT153 thấy đoạn này"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
Đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót, nhưng giờ những hoá đơn cũ đã lập từ đầu năm đến giờ cũng nhiều sao lập lại dc, bên NCC người ta cũng ko chịu, khổ cho phận kế toán mình wa. huhuhu:wall::wall::rocker:
Trong TH này, coi như k liên lạc được với bên mua, DN tự xuất hoá đơn điều chỉnh & tự điều chỉnh tờ khai thuế, hạch toán tương ứng !
Trên hoá đơn ghi rõ điều chỉnh cho hoá đơn nào, số, seri, ngày tháng...điều chỉnh cho cái gì...
 
N

nguyenmai372

Sơ cấp
8/8/11
8
0
0
TP Thái Bình
Bây giờ mình muốn mọi người tham gia cho mình xem mình nên huỷ HD đó và làm lại tờ khai thuế tháng 7 điều chỉnh giảm DT và số thuế phải nộp tháng này . Vì do mình ghi nhầm tổng tiền thanh toán đúng phải là 1.683.000 ( Một triệu sáu trăm tám mươi ba nghìn ) Hay có cách gì giải quyết đơn giản hơn không?

Nếu như thông tin bạn đưa như những chỗ mình bôi đỏ và phần bạn hỏi bên dưới thì quả thật mình không hiểu bạn định hỏi cái gì ???
Khi post bài bạn nên kiểm tra kỹ trước khi đăng nha .
Mình muốn mọi người tham gia xem bây giờ mình phải huỷ hd đó rồi điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 7 và điều chỉnh giảm DT và số thuế phải nộp vào tờ khai thuế tháng này hay có cách gì đơn giản hơn ? Vì tổng tiền ghi trên hoá đơn là 16.830.000 ( Mười sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn) trong khi số đúng là 1.6830.000 ( Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
 
Sửa lần cuối:
G

girltearvn

Sơ cấp
23/3/10
15
1
3
tphcm
Các anh/ chị ơi cho em hỏi về trường hợp liên quan đến báo cáo tháng/ quý tình hình sử dụng hoá đơn của Cty em như sau:

Công ty em thành lập khoảng quí 4/2010 nhưng do đặc thù ngành kinh doanh là cho thuê đất khu công nghiệp nên khi nào dự án hoàn thành xong đưa và hoạt động cho thuê thì mới phát sinh việc xuất hoá đơn mà từ khi thành lập đến khi đưa vào hoạt động thì cũng phải mất đến vài năm . Do đó cty em chưa có nhu cầu in , sử dụng hoá đơn và cũng chưa mua hay in hoá đơn luôn. lúc trước em có hỏi chị quản lý thuế cty em là tình hình bên em như vậy thì có phải lập báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn hay không thì chị ấy nói không. Sau này em hỏi lại thì chị ấy bảo là có . Nên em chẳng biết làm sao, vì trong khoảng thời gian trước đó em đã không lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn rồi. Em đang lo không biết Cty em có bị phạt về vấn đề này không?
Mong các anh chị cho em ý kiến. Cám ơn anh/chị
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Các anh/ chị ơi cho em hỏi về trường hợp liên quan đến báo cáo tháng/ quý tình hình sử dụng hoá đơn của Cty em như sau:

Công ty em thành lập khoảng quí 4/2010 nhưng do đặc thù ngành kinh doanh là cho thuê đất khu công nghiệp nên khi nào dự án hoàn thành xong đưa và hoạt động cho thuê thì mới phát sinh việc xuất hoá đơn mà từ khi thành lập đến khi đưa vào hoạt động thì cũng phải mất đến vài năm . Do đó cty em chưa có nhu cầu in , sử dụng hoá đơn và cũng chưa mua hay in hoá đơn luôn. lúc trước em có hỏi chị quản lý thuế cty em là tình hình bên em như vậy thì có phải lập báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn hay không thì chị ấy nói không. Sau này em hỏi lại thì chị ấy bảo là có . Nên em chẳng biết làm sao, vì trong khoảng thời gian trước đó em đã không lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn rồi. Em đang lo không biết Cty em có bị phạt về vấn đề này không?
Mong các anh chị cho em ý kiến. Cám ơn anh/chị
Theo mình thì bạn phải làm BCSD HĐ từ Quý 4/2010.
 
C

CamOnDoi

Sơ cấp
5/9/11
13
0
0
TP.HCM
Mong mọi người hết sức giúp đỡ em
Em làm công ty này mới 3 tuần, vừa rồi thuế thanh xuân yêu cầu mọi công ty trên địa bàn nộp giấy tờ liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để họ kiểm tra. Họ phát hiện ra công ty em là mua quyển hóa đơn mới ngày 4/7/2011, nhưng lại xuất hóa đơn ngày 30/06/2011. Và bảo như thế là công ty em xuất hóa đơn ngược và sai quy định.Họ yêu cầu em về làm lại , Em đã tư vấn bạn bè em họ đưa ra 3 phương án giải quyết:
Cách 1: nói với khách hàng trả lại hóa đơn đã viết ngày 30/6/2011 để hủy và viết lại cho họ hóa đơn mới của tháng 9. Rồi làm báo cáo điều chỉnh
Cách 2: Sang bên chi cục thuế gặp người quản lý thuế, đề xuất vấn đề và hỏi họ cách giải quyết
Cách 3: vào phòng ấn chỉ, nói chuyện với người phát hiện ra hóa đơn sai của mình và hỏi họ cách giải quyết
Nhưng công ty khách hàng là công ty nước ngoài (cụ thế là nhật bản), khi em trình bày với họ xin lại hóa đơn sai, họ đã không đồng ý và lấy lí do là đã hạch toán tháng 6 rồi và giấy tờ đã gửi về tập đoàn rồi. họ nhất quyết không trả lại mặc dù em đã giải thích là hóa đơn ấy là bất hợp lệ và không đúng với quy định
Còn khi em hỏi giám đốc là người quản lý thuế công ty mình là ai thì sếp cũng không biết là ai
Mong mọi người giúp đỡ em tìm phương án giải quyết, vì còn 3 ngày nữa là phải làm báo cáo thuế mà em chưa làm được gì cả
Sao kế toán xuất HĐ trước ngày mua cuốn HĐ đó được vậy?
 
huy dinh

huy dinh

Sơ cấp
25/5/11
47
0
6
Tp. Hồ Chí Minh
Gửi các thành viên Webketoan,
Trong quý 3 công ty mình có hủy hóa đơn cũ đã đặt in và đặt in hóa đơn mới vì công ty đổi tên nên không muốn sử dụng hóa đơn mang tên công ty cũ nữa. Các thủ tục về hủy hóa đơn cũ và đặt in hóa đơn mới mình đã làm và nộp cho cơ quan thuế đầy đủ.

Tuy nhiên hóa đơn mới đặt in và phát hành có Mẫu số và Ký hiệu giống (trùng) với hóa đơn cũ đã hủy.
Nay mình làm Báo cáo sử dụng hóa đơn Quý 3 thì mới phát hiện vấn đề này. Trên cùng báo cáo sử dụng hóa đơn mà lại có một loại hóa đơn vừa hủy vừa thông báo phát hành và sử dụng.
Mong mọi người cho ý kiến.
 
H

huongkute250990

Guest
14/10/11
1
0
0
thai nguyen
sai sót liên quan hóa đơn

đó là do :002::food-smil. bạn phải xem lại và hỏi các anh chị hơn và lam nhều kinh nghiệm / mình cũng mới tường mà. nhưng mình thử lên xem thế nào mà. xem có chất lượng khôn thui. mình sẽ cần phải học hỏi nhiều
 

Xem nhiều