Bạn làm biên bản điều chỉnh cho các HĐ trước yêu cầu bên bán xác nhận.Chào cả nhà, mình mới phát hiện ra hoá đơn tiền điện bảng quảng cáo của nhà cung cấp ghi sai địa chỉ, mình đã kê khai mấy tháng trước hết rùi, đến tháng này mình mới phát hiện ra. Mình đã nói họ huỷ hoá đơn naqỳ xuất lại hoá đơn khác cho mình rồi, nhưng còn hoá đơn những tháng trước giờ mình ko biết làm sao? vi mình đã kê khai hết rồi.Nhà mình có kinh nghiệm hưóng dẫn giúp mình với:wall::wall::025:
sao ko ai trả lời giúp mình vậy, chắc chuyến này mình tiêu mất.
Không phải anh Thuế nào cũng chấp nhận cái biên bản điều chỉnh hoá đơn vì lý do sai địa chỉ đó.bạn ơi, bạn ko cần hủy hóa đơn làm gì vì chỉ sai về phần địa chỉ không ảnh hưởng đến chi phí và thuế khấu trừ, bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh làm 02 bản sau đó bạn gửi cho khách hàng ký tên và đóng dấu, sau đó bạn kẹp chung tờ biên bản với hóa đơn mà bạn cần điều chỉnh là ok, không sao đâu bạn.
Còn việc bạn đã kê khai thuế cho các hóa đơn khác thì cũng không ảnh hưởng gì vì thuế và chi phí của bạn vẫn không thay đổi bạn an tâm nhé.
Mình không biết upfile, vì up hoài mà ko được nên ko bao giờ up, nếu bạn cần mẫu bạn có thì có thể mail cho mình nhé: sontruonggiangnam@gmail.com
Trong TH này, coi như k liên lạc được với bên mua, DN tự xuất hoá đơn điều chỉnh & tự điều chỉnh tờ khai thuế, hạch toán tương ứng !mình đọc TT153 thấy đoạn này"3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)."
Đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót, nhưng giờ những hoá đơn cũ đã lập từ đầu năm đến giờ cũng nhiều sao lập lại dc, bên NCC người ta cũng ko chịu, khổ cho phận kế toán mình wa. huhuhu:wall::wall::rocker:
Nếu như thông tin bạn đưa như những chỗ mình bôi đỏ và phần bạn hỏi bên dưới thì quả thật mình không hiểu bạn định hỏi cái gì ???
Khi post bài bạn nên kiểm tra kỹ trước khi đăng nha .
Mình muốn mọi người tham gia xem bây giờ mình phải huỷ hd đó rồi điều chỉnh lại tờ khai thuế tháng 7 và điều chỉnh giảm DT và số thuế phải nộp vào tờ khai thuế tháng này hay có cách gì đơn giản hơn ? Vì tổng tiền ghi trên hoá đơn là 16.830.000 ( Mười sáu triệu tám trăm ba mươi nghìn) trong khi số đúng là 1.6830.000 ( Một triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng)
Theo mình thì bạn phải làm BCSD HĐ từ Quý 4/2010.Các anh/ chị ơi cho em hỏi về trường hợp liên quan đến báo cáo tháng/ quý tình hình sử dụng hoá đơn của Cty em như sau:
Công ty em thành lập khoảng quí 4/2010 nhưng do đặc thù ngành kinh doanh là cho thuê đất khu công nghiệp nên khi nào dự án hoàn thành xong đưa và hoạt động cho thuê thì mới phát sinh việc xuất hoá đơn mà từ khi thành lập đến khi đưa vào hoạt động thì cũng phải mất đến vài năm . Do đó cty em chưa có nhu cầu in , sử dụng hoá đơn và cũng chưa mua hay in hoá đơn luôn. lúc trước em có hỏi chị quản lý thuế cty em là tình hình bên em như vậy thì có phải lập báo cáo Tình hình sử dụng hoá đơn hay không thì chị ấy nói không. Sau này em hỏi lại thì chị ấy bảo là có . Nên em chẳng biết làm sao, vì trong khoảng thời gian trước đó em đã không lập báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn rồi. Em đang lo không biết Cty em có bị phạt về vấn đề này không?
Mong các anh chị cho em ý kiến. Cám ơn anh/chị
Sao kế toán xuất HĐ trước ngày mua cuốn HĐ đó được vậy?Mong mọi người hết sức giúp đỡ em
Em làm công ty này mới 3 tuần, vừa rồi thuế thanh xuân yêu cầu mọi công ty trên địa bàn nộp giấy tờ liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để họ kiểm tra. Họ phát hiện ra công ty em là mua quyển hóa đơn mới ngày 4/7/2011, nhưng lại xuất hóa đơn ngày 30/06/2011. Và bảo như thế là công ty em xuất hóa đơn ngược và sai quy định.Họ yêu cầu em về làm lại , Em đã tư vấn bạn bè em họ đưa ra 3 phương án giải quyết:
Cách 1: nói với khách hàng trả lại hóa đơn đã viết ngày 30/6/2011 để hủy và viết lại cho họ hóa đơn mới của tháng 9. Rồi làm báo cáo điều chỉnh
Cách 2: Sang bên chi cục thuế gặp người quản lý thuế, đề xuất vấn đề và hỏi họ cách giải quyết
Cách 3: vào phòng ấn chỉ, nói chuyện với người phát hiện ra hóa đơn sai của mình và hỏi họ cách giải quyết
Nhưng công ty khách hàng là công ty nước ngoài (cụ thế là nhật bản), khi em trình bày với họ xin lại hóa đơn sai, họ đã không đồng ý và lấy lí do là đã hạch toán tháng 6 rồi và giấy tờ đã gửi về tập đoàn rồi. họ nhất quyết không trả lại mặc dù em đã giải thích là hóa đơn ấy là bất hợp lệ và không đúng với quy định
Còn khi em hỏi giám đốc là người quản lý thuế công ty mình là ai thì sếp cũng không biết là ai
Mong mọi người giúp đỡ em tìm phương án giải quyết, vì còn 3 ngày nữa là phải làm báo cáo thuế mà em chưa làm được gì cả