Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

  • Thread starter meomun19
  • Ngày gửi
H

hongphuong88

Guest
27/9/09
1
0
0
37
Tp HCM
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn hủy bị mất liên đỏ phải làm sao?

Xin chào cả nhà! Em mới đi làm chưa có kinh nghiệm mong cả nhà giúp đỡ!
Em mới tiếp nhận công việc người cũ còn làm dang dở.

Khi làm báo cáo quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010 em mới phát hiện có 1 hóa đơn từ tháng 3 năm 2010 gửi cho khách hàng nhưng khách hàng báo hủy vì bị trùng với hóa đơn đã viết trước đó nhưng khách hàng ko gửi trả lại cũng ko gửi biên bản hủy hóa đơn. Nay hỏi lại khách hàng nói ko tìm thấy. Vậy là liên đỏ bị mất. Trên báo cáo hóa đơn hàng tháng cũng đã báo hủy và ko kê khai. Bây giờ đơn vị của em nên làm thế nào ạ?

Mong cả nhà giúp đỡ vì ngày mai hết hạn phải nộp báo cáo rùi ạ!

Cảm ơn cả nhà nhìu ạ!

Nếu em kê khai tăng hóa đơn đã hủy vào bảng kê khai hóa đơn bán ra tháng 12 năm 2010 có được ko ạ? Hóa đơn đó phát sinh tháng 3 năm 2010.

Hi bạn!

Theo thông tư 153, hai bên sẽ tiến hành lập biên bản trong trường hợp hủy hóa đơn do viết sai các thông tin bắt buộc. Bên bán sẽ thu hồi hóa đơn liên 2 về và lưu lại quyển theo đủ 3 liên của hóa đơn. Thế nhưng trường hợp này bạn nên làm rõ xem bên nào làm mất hóa đơn. Nếu bên mua đã có bằng chứng gửi hóa đơn trả lại thì trách nhiệm của bên bán không theo dõi thu hồi hóa đơn hủy. Còn nếu bên mua làm mất mà không trả lại thì mình nghĩ trường hợp này là do bên mua làm mất thì bên mua phải chịu trách nhiệm báo mất và phải nộp phạt chứ!

Mong mọi người cho ý kiến xem mình giải quyết như thế có đúng không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà em có 2 tr/h này muốn cả nhà cho em ý kiến.
1. cty em có cho thuê nhà xưởng và cuối tháng bên thuê có yêu cầu xuất HĐ tiền điện, nước trong tháng. em phải làm thế nào?
2. bên em có bán 1 mặt hàng với thuế 10% nhưng do sai sót đã ghi 5%, hóa đơn đó lại ko thu hồi dc.
Sử lý giúp em 2 tr/h trên nhé?
Cảm ơn cả nhà.
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Ðề: Hoá đơn đầu vào kê sai

Mọi người cho em hỏi là cty em có GPKD mới vào ngày 7/3 mà đang làm thủ tục chuyển chi cục thuế mà hóa đơn điện thoại hay một số khách hàng cũ xuất theo dịa chỉ cũ. Một số hóa đơn xuất theo địa chỉ mới. vậy khi BCT T03 thì có vấn đề gì ko ah? mình sẽ lấy hóa đơn của địa chỉ cũ hay mới ah?
Em cám ơn!

Trả lời giúp em với ah!!!
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Hoá đơn đầu vào kê sai

Trả lời giúp em với ah!!!
Theo mình thay địa chỉ mà ko thay MST thì lấy cả 2. ký lại HĐ với các nhà phân phối cho họ địa chỉ chính xác lần sau xuất HĐ.
 
D

DANDEN

Guest
4/4/12
9
0
0
VN
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Trong quá trình quá độ từ A sang B vẫn có thể châm chước một vài tháng không sao đâu bạn
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

vậy ko sao ah? trươc ngày có giấy phép mới thì hóa đơn xuất theo địa chỉ cũ. có giấy phép mới rồi chưa thông báo kịp cho khách hàng một số xuất theo địa chỉ cũ, một số xuất theo địa chỉ mới . Ko biết bên thuế có cho khấu trừ những hóa đơn xuất địa chỉ cũ khi đã có giấy phép mới hok? Mình sợ kê khai rồi lại phải làm điều chỉnh giảm thuế nữa.
 
N

nguyenthunhan

Guest
4/4/12
1
0
0
41
hai duong
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

số dư trong sao kê khác với bảng cân đối tài khoản thi phải làm thế nào

số dư tài khoản 112 trong sao kê khác với trong bảng cân đối TK phải hoạch toán thế nào
 
donotbeshy

donotbeshy

Trung cấp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

vậy ko sao ah? trươc ngày có giấy phép mới thì hóa đơn xuất theo địa chỉ cũ. có giấy phép mới rồi chưa thông báo kịp cho khách hàng một số xuất theo địa chỉ cũ, một số xuất theo địa chỉ mới . Ko biết bên thuế có cho khấu trừ những hóa đơn xuất địa chỉ cũ khi đã có giấy phép mới hok? Mình sợ kê khai rồi lại phải làm điều chỉnh giảm thuế nữa.

chào bác !!!

Trường hop cua bác , t cũng mới nghe lần đầu , nhưng theo tôi bác vẫ kê khai bình thường theo hđ có địa chỉ cũ, nhưng tiện làm luôn cái biên bản điều chỉnh hđ, ghi lý do cụ thể.........
bên t làm như vậy đấy , " phòng bệnh còn hơn chữa bệnh "

............. có bác nào cao kiến , xin đóng góp:talk:
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

vậy ko sao ah? trươc ngày có giấy phép mới thì hóa đơn xuất theo địa chỉ cũ. có giấy phép mới rồi chưa thông báo kịp cho khách hàng một số xuất theo địa chỉ cũ, một số xuất theo địa chỉ mới . Ko biết bên thuế có cho khấu trừ những hóa đơn xuất địa chỉ cũ khi đã có giấy phép mới hok? Mình sợ kê khai rồi lại phải làm điều chỉnh giảm thuế nữa.

Hiện tại thì công ty cũng chưa có chuyển địa chỉ xong, bên thuế chưa có gọi.Chắc vài bữa nữa xong, BTC T3 chắc là sẽ BC bên cơ quan thuế mới, mà ko biết hoá đơn kê khai như thế nào?
Phải làm biên bản điều chỉnh hay phải huỷ những hoá đơn nào ah?
 
donotbeshy

donotbeshy

Trung cấp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hiện tại thì công ty cũng chưa có chuyển địa chỉ xong, bên thuế chưa có gọi.Chắc vài bữa nữa xong, BTC T3 chắc là sẽ BC bên cơ quan thuế mới, mà ko biết hoá đơn kê khai như thế nào?
Phải làm biên bản điều chỉnh hay phải huỷ những hoá đơn nào ah?

Chỉ làm điêù chỉnh thôi bác ak, không cân phải hủy hđ đâu bác
==> gưi bác cái này : [COLOR="#0000CD"]Thông tu 153 View attachment Thong_tu_so_153-2010_ngay_28[1].9_ve_hoa_don.doc[/COLOR]

==> Biên bản điêù chỉnh hđ : mâu tham khảo View attachment dieu chinh hoa don.docView attachment dieu chinh hoa don.docView attachment dieu chinh hoa don.doc

Trường hợp đã xuất hđ: sai số lương, đơn giá thành tiền, thuế VAT ,.. mới hủy hóa đơn nha bác
Còn về địa chỉ.... chỉ cần làm bien bản điều chỉnh là được rồi , Bác đọc thêm thông tư 153 để hiểu hơn
Thân chào !!!
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Một số hóa đơn xuất khi chưa có giấy phép thì khỏi điều chỉnh ah? còn sau khi có giấy phép thì điểu chỉnh hết phải ko ah?
Cảm ơn bác nhiều !
 
ketoanlyly

ketoanlyly

Trung cấp
13/3/08
117
0
16
HCM
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Cty mình có trường hợp này mong mọi người giúp!

GĐ ủy quyền cho P. GĐ và Cửa hàng trưởng ký lên chỗ Thủ trường đơn vị trên HĐ. Vấn đề là ng dc ủy quyền ký chỗ TTDV và đã đóng dấu ngay chỗ chữ ký luôn. Giờ giải quyết sao đây ạ? Từ lúc thành lập cty tới giờ luôn, HD nào cũng vậy!
 
S

Secret garden

Guest
1/7/10
6
0
0
Hải Phòng
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi 1 chút.
Tháng 2/2012 em có xuất 1 hđơn cho khách, sang tháng 3 khách báo lại là viết tắt tên cty của khách ko đc nên yêu cầu xuất lại hoá đơn khác. Em đã làm biên bản huỷ hoá đơn, thu hồi lại liên 2 và đã xuất lại hoá đơn vào tháng 3, trên hoá đơn đã ghi thêm 1 dòng: Xuất thay cho số hđơn A ngày... do viết sai tên cty.
Vậy mọi ng cho em hỏi, hoá đơn A em đã khai thuế tháng 2, số hđơn B xuất lại vào tháng 3 em ko phải khai nữa, hay vẫn khai thuế và làm điều chỉnh giảm hđơn A của tháng 2 vào tk thuế tháng 3 này?

Em xin chân thành cảm ơn,
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi 1 chút.
Tháng 2/2012 em có xuất 1 hđơn cho khách, sang tháng 3 khách báo lại là viết tắt tên cty của khách ko đc nên yêu cầu xuất lại hoá đơn khác. Em đã làm biên bản huỷ hoá đơn, thu hồi lại liên 2 và đã xuất lại hoá đơn vào tháng 3, trên hoá đơn đã ghi thêm 1 dòng: Xuất thay cho số hđơn A ngày... do viết sai tên cty.
Vậy mọi ng cho em hỏi, hoá đơn A em đã khai thuế tháng 2, số hđơn B xuất lại vào tháng 3 em ko phải khai nữa, hay vẫn khai thuế và làm điều chỉnh giảm hđơn A của tháng 2 vào tk thuế tháng 3 này?

Em xin chân thành cảm ơn,
Hóa đơn đã hủy phải khai bổ sung trong tháng 02 bạn nhé. còn tháng 3 thì khai thuế bình thường.
 
S

Secret garden

Guest
1/7/10
6
0
0
Hải Phòng
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn đã hủy phải khai bổ sung trong tháng 02 bạn nhé. còn tháng 3 thì khai thuế bình thường.

Khai bổ sung là sao ạ? Hoá đơn A em đã khai thuế trong tháng 2 rồi, nếu giờ hđơn B em khai trong tháng 3 nữa thì sẽ bị trùng. Nếu Hđơn B em khai thuế trong tháng 3 này thì em sẽ phải làm điều chỉnh giảm hoá đơn A trong khai thuế tháng 3 đúng ko ạ?
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Khai bổ sung là sao ạ? Hoá đơn A em đã khai thuế trong tháng 2 rồi, nếu giờ hđơn B em khai trong tháng 3 nữa thì sẽ bị trùng. Nếu Hđơn B em khai thuế trong tháng 3 này thì em sẽ phải làm điều chỉnh giảm hoá đơn A trong khai thuế tháng 3 đúng ko ạ?
Tháng 2 bạn huỷ 1 HĐ bán ra thì bạn phải vào tháng 02 để khai giảm chỉ tiêu bán ra của tháng 2. còn tháng 3 thì bạn khai bt.
 
S

Secret garden

Guest
1/7/10
6
0
0
Hải Phòng
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Tháng 2 bạn huỷ 1 HĐ bán ra thì bạn phải vào tháng 02 để khai giảm chỉ tiêu bán ra của tháng 2. còn tháng 3 thì bạn khai bt.

Vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh/chị nhiều:flower: . Lúc nãy em gọi điện lên thuế, anh ấy bảo lôi thông tư 153 ra mà đọc, mà thiệt tình đọc 1 hồi thấy lùng nhùng quá, hì hì
 
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Vâng, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn anh/chị nhiều:flower: . Lúc nãy em gọi điện lên thuế, anh ấy bảo lôi thông tư 153 ra mà đọc, mà thiệt tình đọc 1 hồi thấy lùng nhùng quá, hì hì
Tháng 03 bạn nhớ vào chỉ tiêu 37, 38 để điều chỉnh tăng giảm thuế của các kỳ trước nữa nhé? chúc thành công
 
S

Secret garden

Guest
1/7/10
6
0
0
Hải Phòng
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Tháng 03 bạn nhớ vào chỉ tiêu 37, 38 để điều chỉnh tăng giảm thuế của các kỳ trước nữa nhé? chúc thành công

Vâng ạ, em sẽ làm điều chỉnh giảm. Tiện đây em nói thêm 1 xíu, chính xác là bán than ạ, hihi. Hôm làm BCTC năm em mới phát hiện ra tháng 12/2011 em khai sót 1 cái hoá đơn đầu ra (tai hại thế) nên chắc tháng này phải làm 2 cái khai bổ sung và 1 cái điều chỉnh giảm của tháng 2/2012, 1 cái điều chỉnh tăng cho T12/2011. Sao già đầu rồi mà làm ăn chẳng cẩn thận gì cả, lần nào sai cũng nói sẽ rút KN mà chẳng rút đc cái gì cả, hị hị.
Lúc nãy lọ mọ đọc cái TT153 lại phát hiện ra hoá đơn xuất khẩu, hic. Cty em lâu nay làm DV đơn thuần, 3 tháng nay phát sinh xuúât khẩu hàng hoá, mua rùi bán, mặt hàng ván gỗ bóc nên đầu vào ko VAT 0% xuất cũng 0% luôn. Em vẫn đang dùng hoá đơn GTGT thông thường cty đặt in để xuất hđơn có sao ko nhỉ? Hay phải đặt in 1 quyển chuyên dùng cho xuất khẩu ạ? hic hic. Em hỏi câu này ở đây hơi lạc tên topic 1 chút nhưng tiện thì em hỏi luôn thôi ah, mong anh chị thông cảm nhé!
 
B

binh75bd

Trung cấp
29/12/10
105
4
0
Quy Nhơn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hợp lệ. cám ơn đi nhé

Lập biên bản huỷ, xuất lại cái mới thôi. Chứ cắt rồi ai mà nhận cho

Sử dụng bình thường. Vì Liên 2 giao khách hàng có cắt góc đâu, nên không phải làm biên bản huỷ vì cả hai bên đã kê khai thuế của số hoá đơn đó rồi.
Liên 1 để lưu cùi, liên 3 lưu vào chứng từ hạch toán doanh thu là ok
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều