Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

  • Thread starter meomun19
  • Ngày gửi
L

lanho1983

Sơ cấp
15/8/10
10
0
0
Đồng Nai
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Anh chị ơi, em có một hoá đơn mua hàng kê thuế từ tháng 2 rồi, nhưng lỡ làm mất, bây giờ có thể lập tờ khai bổ sung cho tháng 2, rồi nộp tiền phạt nộp chậm không? Chứ hoá đơn chưa đến 600 ngàn, báo mất, bị phạt từ 1-5 triệu thì tội quá à :wall:

Em cũng đang thắc mắc trường hợp này ạh.....
Mong các bác tư vấn giùm làm thế nào... :wall:

Thì bạn đóng dấu treo phía trên , coi như là ký thay vậy => không sao đâu

Nhưng làm thêm mẫu giấy ủy quyền là được

Ủa, bác ơi, đóng mộc treo cũng phải làm giấy ủy quyền ạ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketban

Cao cấp
27/6/06
235
1
0
Hoàng Mai, Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Nếu trên hóa đơn công ty bạn có 3 mục người mua - người bán - thủ trưởng đơn vị mà bạn ký vào phần thủ trưởng đơn vị thì phải có giấy ủy quyền, còn nếu hóa đơn chỉ có hai mục người mua hàng - người bán hàng thì bạn ký vào phần người bán hàng ko sao, đóng dấu treo là được.
 
B

BettyLyn

Sơ cấp
15/5/10
5
0
0
35
Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các bạn giúp mình vs.
Anh mình mới thành lập công ty,chưa thuê đc. kê toán nên đã tự viết hđơn giao cho khách (mấy tháng rồi iới xuất 1 cái). Do k để ý và cũng k biết j ktoán nên đã bỏ cách hẳn quyển đầu tiên mà viết sang quyển 2. Vuâ giao cho khách xong thì fát hiện ra, nên đã mang hđơn đó về và xuất lại cái dúng là số hđơn đầu tiên, và đã giao cho khách hàng.
Giúp mình vs, làm sao để hủy hđơn sai, vào báo cáo thế nào và có bị fạt j k?
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các bạn giúp mình vs.
Anh mình mới thành lập công ty,chưa thuê đc. kê toán nên đã tự viết hđơn giao cho khách (mấy tháng rồi iới xuất 1 cái). Do k để ý và cũng k biết j ktoán nên đã bỏ cách hẳn quyển đầu tiên mà viết sang quyển 2. Vuâ giao cho khách xong thì fát hiện ra, nên đã mang hđơn đó về và xuất lại cái dúng là số hđơn đầu tiên, và đã giao cho khách hàng.
Giúp mình vs, làm sao để hủy hđơn sai, vào báo cáo thế nào và có bị fạt j k?

Hóa đơn xuất sai xử lý theo điều 18 của TT153/2010

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
 
B

BettyLyn

Sơ cấp
15/5/10
5
0
0
35
Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hóa đơn xuất sai xử lý theo điều 18 của TT153/2010

Hic. Bình thường thì em biết là làm bb hủy 2 bên, Trường hợp này vào báo cáo còn ko đc cơ ạh. Cụ thể là xuất số 51 là sai, rồi xuất lại số 1, đến h vẫn để cách từ số 2 đến số 50 thì em phải làm thế nào? Làm báo cáo qua phần mềm HTKK nó chỉ hiểu là đã sử dụng 51 số, hủy 1 số thôi. ( TỜ hđơn đỏ viết sai vẫn khách vẫn chưa ký và còn nguyên vẹn)
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hic. Bình thường thì em biết là làm bb hủy 2 bên, Trường hợp này vào báo cáo còn ko đc cơ ạh. Cụ thể là xuất số 51 là sai, rồi xuất lại số 1, đến h vẫn để cách từ số 2 đến số 50 thì em phải làm thế nào? Làm báo cáo qua phần mềm HTKK nó chỉ hiểu là đã sử dụng 51 số, hủy 1 số thôi. ( TỜ hđơn đỏ viết sai vẫn khách vẫn chưa ký và còn nguyên vẹn)

Nếu khách chưa ký bạn thu hồi lại gạch chéo 3 liên là được.

Riêng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bạn chia ra theo từng cuốn; 1-50 51-100.....

Lỗi này sau này thuế có hỏi thì bạn giải thích thế nào cho hợp lý là được.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các bạn giúp mình vs.
Anh mình mới thành lập công ty,chưa thuê đc. kê toán nên đã tự viết hđơn giao cho khách (mấy tháng rồi iới xuất 1 cái). Do k để ý và cũng k biết j ktoán nên đã bỏ cách hẳn quyển đầu tiên mà viết sang quyển 2. Vuâ giao cho khách xong thì fát hiện ra, nên đã mang hđơn đó về và xuất lại cái dúng là số hđơn đầu tiên, và đã giao cho khách hàng.
Giúp mình vs, làm sao để hủy hđơn sai, vào báo cáo thế nào và có bị fạt j k?

Hi, lo nhiều mệt nhiều !

Trong trường hợp này bạn chưa cần phải báo cáo hóa đơn hủy này, cứ kẹp tờ hóa đơn sai vào lại quyển 2 và để yên đó, sử dụng hết quyển 1 cho đến khi bắt đầu tới quyển 2 thì tiến hành xóa tờ này (xóa do ghi sai) và "ghi nhận 1 cách bình thường" trường hợp xóa này vào báo cáo hóa đơn quí.
 
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hi, lo nhiều mệt nhiều !

Trong trường hợp này bạn chưa cần phải báo cáo hóa đơn hủy này, cứ kẹp tờ hóa đơn sai vào lại quyển 2 và để yên đó, sử dụng hết quyển 1 cho đến khi bắt đầu tới quyển 2 thì tiến hành xóa tờ này (xóa do ghi sai) và "ghi nhận 1 cách bình thường" trường hợp xóa này vào báo cáo hóa đơn quí.

Hehe cách này thì hiện tại ok nhưng khi tới cuốn 2 nhớ " ghi nhận 1 cách bình thường" mới ổn. Việc ghi nhận sao thì pr VTM nha bạn hiền BettyLyn
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Hehe cách này thì hiện tại ok nhưng khi tới cuốn 2 nhớ " ghi nhận 1 cách bình thường" mới ổn. Việc ghi nhận sao thì pr VTM nha bạn hiền BettyLyn
Kha kha... xuỵt, đầu năm 2011 mình đã chơi cách này rồi mrthuc ơi :004:
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Sao mọi người cứ phải xoắn việc quyển hóa đơn 1 chưa ghi mà ghi quyển 2 rồi nhỉ? Nó giải quyết như bình thường.
Thực tế, đầy DN mỗi tháng phải ghi 04 quyển hóa đơn hoặc nhiều hơn, có thể quyển số 1 chưa ghi, nhưng đã ghi quyển số 4, khi báo cáo sử dụng hóa đơn trên phần mềm thì quyển nào đã sử dụng thì báo cáo ở 1 dòng riềng, quyển nào chưa sử dụng thì để chung vào 1 dòng và ghi tổng số tờ của những quyển chưa sử dụng.
Chỉ lo lắng khi hóa đơn ở quyển số 2 hay 3,4...đã xuất, đã hạch toán doanh thu, đã báo cáo, sau đó phát hiện để báo cáo bổ sung thì việc nó rườm rà chút xíu nữa
Sai thì sửa, chửa thì đẻ. Sau đó nghiêm túc tự kiểm điểm.
 
B

BettyLyn

Sơ cấp
15/5/10
5
0
0
35
Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Quý vuâ rồi lại làm báo cáo cả 2 quyển rồi, lại chỉ khai là đã sử dụng 1 số hđơn. Vì e cũng định để tờ sai đến khi nào sử dụng đến mới vào báo cáo là hủy tờ đó. Nhưng có chị chuyên làm thuế bảo rằng chị ý cũng chưa gặp bao h, nhưng làm thế đến lúc bị fát hiện sẽ bị fạt nặng. Fải làm công văn lên đâu ý, xin ngta cách giải quyết và xem mức fạt thế nào luôn.
E cũng nghĩ nó k nghiêm trọng thế nhưng nghe chị ý nói cũng thấy sợ.
 
P

phananhvu

Sơ cấp
10/1/11
5
0
0
42
ha nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Tại tiết d, điểm 1, điều 14, chương III TT 153/2010/TT-BTC quy định: "d) Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia."
Tại điểm 4, điều 33 chương 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định "4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định."
Vậy theo như bạn trình bày trường hợp của bán sẽ bị phạt tiền là 9.000.000đ (bình quân của 3 và 5 triệu).
Cách xử lý: bạn hãy lấy số hóa đơn 0000051 (số đầu của quyền 02) để giao cho khách hàng đồng thời hủy toàn bộ hóa đơn của quyển 01 (từ số 0000001 đến 0000050).
Báo cáo hóa đơn bạn đã kê khai quý 1 nếu đổi được thì tốt, còn không bạn kê khai vào quý 2 (tất nhiên điều đó là sai nhưng từ khi Thông tư 153/2010/TT-BTC ban hành thì không có quy định về báo cáo quyết toán hóa đơn, vì vậy việc sai sót của quý trước làm bổ xung vào quý sau là chuyện bình thường).
 
H

hoadangtp

Sơ cấp
18/6/11
2
0
0
Quang binh
hoá đơn viết sai

Cả nhà cho mình hỏi?
Tháng 03 vừa rồi mình có viết 1 tờ hoá đơn đả xé ra cho khách hàng không sai rót gì cả chỉ là mình không ghi tên người mua hàng. đến đầu tháng 5 này kế toán bên đó đem tờ hoá đơn đó yêu cầu mình viết lại vì chị ấy lỡ viết tên người mua hàng bằng bút bi lên tờ hoá đơn đỏ đó. bên mình không sai nhưng để giúp chị ấy viết lại tờ hoá đơn đó trong tháng 5 thì mình phải làm thế nào. mình đã khai báo tình hình sữ dụng hoá đơn quý 1 rồi và cũng khai báo thuế rồi. mọi người ai biết giúp mình chi tiết phải làm sau có mẫu gì không gửi cho mình với. số hoá đơn đó giờ báo xoá bỏ thì cần nộp biên bản cho cơ quan thuế không hay để kế khai qua quý 2 và khi đó trên phần mềm có nhảy sai số hoá đơn tồn không?
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: hoá đơn viết sai

Cả nhà cho mình hỏi?
Tháng 03 vừa rồi mình có viết 1 tờ hoá đơn đả xé ra cho khách hàng không sai rót gì cả chỉ là mình không ghi tên người mua hàng. đến đầu tháng 5 này kế toán bên đó đem tờ hoá đơn đó yêu cầu mình viết lại vì chị ấy lỡ viết tên người mua hàng bằng bút bi lên tờ hoá đơn đỏ đó. bên mình không sai nhưng để giúp chị ấy viết lại tờ hoá đơn đó trong tháng 5 thì mình phải làm thế nào. mình đã khai báo tình hình sữ dụng hoá đơn quý 1 rồi và cũng khai báo thuế rồi. mọi người ai biết giúp mình chi tiết phải làm sau có mẫu gì không gửi cho mình với. số hoá đơn đó giờ báo xoá bỏ thì cần nộp biên bản cho cơ quan thuế không hay để kế khai qua quý 2 và khi đó trên phần mềm có nhảy sai số hoá đơn tồn không?
theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 18, Chương III, Thông tư sô 153 ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:
“2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
- bạn phải làm công văn giải trình cho Báo cáo THSD HĐ của Quý đó gửi lên cho CQT vì bạn đã hủy HĐ GTGT đầu ra đã kê khai.
 
K

ketoandnsx07

Guest
10/8/10
2
0
1
Sóc Trăng
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà!
Mình có vấn đề này nhờ các bạn giúp đỡ giùm mình với!
Mình vừa xuất 01 hóa đơn trị giá lớn (5.100.000.000 đồng) cụ thể như sau:
4.857.142.860 + 242.857.140 = 5.100.000.000 đồng
Do giá trị hợp đồng là 5,1 tỉ mà mình làm tròn số ở phần đơn giá nên có sự chênh lệch.
Vậy hóa đơn này có hợp lý không các bạn?
Nếu không mình có cần làm biên bản hủy hóa đơn gì không? (đã ký tên và đóng dấu của bên ra hóa đơn nhưng chưa xé ra)
Mong các bạn giúp mình nhé!
Chân thành cảm ơn và trân tọng kính chào!
 
N

ntthanh84

Sơ cấp
12/7/11
8
0
0
Hn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà cho em hỏi tý về Hóa đơn.
Hôm trước em mắc phải 1 lỗi. Viết HĐ VAT cho khách hàng họ yêu cầu em viết 20.000.000 em viết và cả 10% thuế là 22.000.000. mà hình như ko đc viết vậy vì hình thức thanh toán là tiền mặt.
Em phải làm sao? có phải hủy hóa đơn đó đi rồi viết lại ko? Hủy Hóa đơn thì có nhưng bước j hả cả nhà ơi? vì em đã xe liên đỏ đưa đi rồi, nhưng chắc sẽ đòi lại đc vì em viết vào tháng 5. Nếu xe rồi thì phải làm biên bản hủy đúng k ạ? Trong biên bản huỷe thì nội dung hủy viết ntn?
Ai biết k giúp em với.
 
G

gaukt

Trung cấp
26/7/09
151
13
18
Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bên mình cũng có trường hợp viết sai mã số thuế khách hàng khách hàng cứ đòi hủy hóa đơn và thay bằng tờ khác sếp mình cũng đồng ý thế, khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì mấy bác bên thuế lại nói làm lại không cho các hóa đơn đó vào hóa đơn hủy mà chỉ kê khai vào hóa đơn hỏng và dính lại liên đỏ vào quyển, mình làm theo mấy bác thuế nhưng cũng không thấy yên tâm có bạn nào gặp trường hợp như mình chưa. Hóa đơn đỏ khi viết cho khách xé ra khỏi quyển mới phát hiện có sai sót có được dính lại coi như viết sai mà không cần làm biên bản hủy có được không
 
ngocpt

ngocpt

Đóng cửa đi tu
5/3/08
139
1
18
Bách khoa
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào cả nhà cho em hỏi tý về Hóa đơn.
Hôm trước em mắc phải 1 lỗi. Viết HĐ VAT cho khách hàng họ yêu cầu em viết 20.000.000 em viết và cả 10% thuế là 22.000.000. mà hình như ko đc viết vậy vì hình thức thanh toán là tiền mặt.
Em phải làm sao? có phải hủy hóa đơn đó đi rồi viết lại ko? Hủy Hóa đơn thì có nhưng bước j hả cả nhà ơi? vì em đã xe liên đỏ đưa đi rồi, nhưng chắc sẽ đòi lại đc vì em viết vào tháng 5. Nếu xe rồi thì phải làm biên bản hủy đúng k ạ? Trong biên bản huỷe thì nội dung hủy viết ntn?
Ai biết k giúp em với.
Bạn có hợp đồng cung cấp hàng hoá dịch vụ không? nếu có thì cứ theo hơp đồng mà làm, sai số tiền thì thu hồi và lập biên bản huỷ thôi,

Cái dòng bôi đỏ kia thì pótay luôn
 
T

tuylip91thuha

Sơ cấp
28/4/12
2
0
0
34
Hồ Chí Minh
viết sai hóa đơn

Giúp em với!
Cho em hỏi là trong tháng 4 em có viết sai 3 tờ hóa đơn xuất khẩu giờ em hủy viết lại có sao k ạ và viết lại như vậy có phải làm biên bản gì k.(Ba tờ hóa đơn này xuất 3 ngày khác nhau). em cảm ơn nhiều. và cho em hỏi hóa đơn xuất khẩu qua nước ngoài ghi tiền việt có được k?? (khách hàng k lấy hóa đơn)
 
Sửa lần cuối:
nghiadudaco

nghiadudaco

Cao cấp
21/7/11
1,059
20
38
39
Hải Hậu - Nam Định
Ðề: viết sai hóa đơn

Giúp em với!
Cho em hỏi là trong tháng 4 em có viết sai 3 tờ hóa đơn xuất khẩu giờ em hủy viết lại có sao k ạ và viết lại như vậy có phải làm biên bản gì k.(Ba tờ hóa đơn này xuất 3 ngày khác nhau). em cảm ơn nhiều.
Tháng 04 chắc chưa khai thuế phải ko bạn? Viết lại bình thường theo tờ khai hải quan. Ko cần làm BB hủy.
 

Xem nhiều