Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn

  • Thread starter meomun19
  • Ngày gửi
M

mail36

Guest
13/12/07
21
1
3
42
hhh
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Trường hợp của Tôi cũng sử dụng quyển hoá đơn 02 trước quyển hoá đơn 01.
Đơn vị Tôi dùng hoá đơn đặt in từ T1/2011. Quý I/2011 làm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã phát hiện ra lỗi này và hỏi cán bộ thuế thì được hướng dẫn là phải báo cáo số tồn của quyển 01 trên BCTHSDHĐ và khi nào dùng hết quyển 02 thì phải dùng quyển 01. Do là đơn vị xây dựng nên sử dụng hoá đơn ít. Do vậy mà hơn 1 năm nay đơn vị Tôi cũng chưa hết quyển 02 đó Tôi vẫn ung dung làm báo cáo như vậy, hôm nay phòng ấn chỉ gọi lên và nói đơn vị sử dụng hoá đơn không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, mặc dù có giải thích nhưng họ không nghe và lập biên bản vi phạm hành chính.
Vậy Tôi phải giải quyết như thế nào ? Nếu đè ra phạt thì mức phạt từ 3tr đến 15tr (theo điều 33 nghị định 51)với vi phạm này.
Có thể giảm nhẹ phạt hành chính mà ko phải nộp tiền không nhhỉ?
Ai biết cách giải quyết như thế nào và theo thông tư công văn nào hướng dẫn thì chỉ giúp Tôi với.
Tôi đang rất mong nhận được trả lời sớm nhất của mọi người.
Trân thành cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dahae

Guest
6/7/09
2
0
1
tphcm
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Xin giúp dùm!!!!, cty mình hủy hóa đơn đầu vào đã kê khai thuế do sai tên hàng hóa, các yếu tố khác không thay đổi.
- Mình làm công văn giải trình + tờ khai bổ sung + kê khai thuế tháng cũ ( số thuế k thay đôi) + tờ khai tháng mới và bảng kê tháng mới có hóa đơn thay thế ( ghi chú tại dòng hóa đơn mới , nội dung thay thế cho hđ hủy),
- Gọi điện hỏi thì cục thuế bảo chỉ cần thay đổi trên bảng kê, và nộp qua mạng, không cần công văn gì cả, mình k hiểu, và sợ lời nói gió bay, mai mốt họ nói làm khác thế nào?
Mình làm như trên có đúng không hay phải làm giảm vat trong tháng hủy và kê khai tăng cho tháng phát sinh ...
Cám ơn!!!
 
C

chuotnhatkx

Guest
8/3/10
10
0
1
35
ho chi minh
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Cảm ơn anh VTM.

Em hỏi kỹ một chút. Em sẽ phải khai bổ sung cho kỳ thuế tháng 3: bỏ doanh thu 2 hóa đơn 111 và 112; khai bổ sung hóa đơn 115 và sau đó làm lại báo cáo sử dụng hóa đơn quý 1/2012 (đã nộp). Thêm nữa, hai hóa đơn 111 và 112 là xuất cho khách hàng cá nhân, theo như anh nói thì mình bỏ doanh thu 2 hóa đơn này vậy có cần làm biên bản hủy hóa đơn không?

Cảm ơn anh.
Theo mình thấy thì hai cái hóa đơn 111, 112 đâu có vấn đề gì đâu bạn, theo nội dung bạn viết thì nó bình thường mà, ý của VTM là bạn ko quan tâm tới 2 cái hóa đơn này -vì nó đã được kê khai bình thường.

Bạn chỉ quan tâm cái hóa đơn 115-cái này được VTM hướng dẫn rùi. Thân
 
E

endd

Guest
2/6/12
4
0
0
hp
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Bên mình làm biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ tháng 2 đến tháng 6 mới xuất hoá đơn. Mình ko biết là phải xuất hoá đơn luôn cùng biên bản thanh lý và nghiệm thu. Bây giờ mình phải giải quyết thế nào cho hợp lý. Mình làm biên bản điều chỉnh ngày tháng cho biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được không. Chỉ giúp hộ mình với.
 
C

cobebuon87

Sơ cấp
16/2/09
9
0
1
HN
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

:wall:forum dài quá, đọc mãi chưa thấy trường hợp giống mình. Huhu Tháng 1/2012 mình hạch toán nhầm nên dẫn đến vịêc kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng đầu ra 10%. Giờ 30/06/2012 đối chiếu công nợ với khách hàng mới phát hiện ra. Cho mình hỏi phải làm sao?
 
Nguyễn Cẩm Hà

Nguyễn Cẩm Hà

Cao cấp
9/12/06
794
15
18
hà nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

:wall:forum dài quá, đọc mãi chưa thấy trường hợp giống mình. Huhu Tháng 1/2012 mình hạch toán nhầm nên dẫn đến vịêc kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng đầu ra 10%. Giờ 30/06/2012 đối chiếu công nợ với khách hàng mới phát hiện ra. Cho mình hỏi phải làm sao?

DN tự phát hiện sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế
c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.
 
T

thuynoel85

Sơ cấp
31/1/12
8
0
1
39
Hà Nội
Hoá đơn GTGT

Các anh chị ơi giúp em với!
Tháng 6 em có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng wen ko viết ngày hoá đơn, em đã gọi điện cho khách hàng bên em bảo ghi ngày 08/6, kê khai thuế tháng 6 em đã nộp, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn em đã nộp. Nhưng đến đầu tháng 8 khách hàng gọi điện bảo huỷ hoá đơn, vì khi viết ngày bạn ấy lại sử dụng giấy than đen, mà em viết là giấy than xanh, chị bên bộ phận kinh doanh bên em lại báo cho bên đấy là sẽ viết bù 1 hoá đơn khác nhưng vào ngày 08/6, mà hoá đơn cuối cùng em viết đến ngày 12/6 mất rùi, khách hàng đã ra kho bạc chuyển khoản thanh toán cho bên em ghi chứng từ ngày 08/6, tiền bên em đã nhận được. Bây giờ em ko biết phải sử lí ra sao, anh chị, mọi người làm ơn giúp em cới
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Hoá đơn GTGT

Các anh chị ơi giúp em với!
Tháng 6 em có xuất 1 hoá đơn GTGT nhưng wen ko viết ngày hoá đơn, em đã gọi điện cho khách hàng bên em bảo ghi ngày 08/6, kê khai thuế tháng 6 em đã nộp, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn em đã nộp. Nhưng đến đầu tháng 8 khách hàng gọi điện bảo huỷ hoá đơn, vì khi viết ngày bạn ấy lại sử dụng giấy than đen, mà em viết là giấy than xanh, chị bên bộ phận kinh doanh bên em lại báo cho bên đấy là sẽ viết bù 1 hoá đơn khác nhưng vào ngày 08/6, mà hoá đơn cuối cùng em viết đến ngày 12/6 mất rùi, khách hàng đã ra kho bạc chuyển khoản thanh toán cho bên em ghi chứng từ ngày 08/6, tiền bên em đã nhận được. Bây giờ em ko biết phải sử lí ra sao, anh chị, mọi người làm ơn giúp em cới
E ơi, bây giờ mà làm sao xuất lại được hóa đơn tháng 06 hả e.
Bây giờ e làm cái biên bản thu hồi hóa đơn cũ và xuất lại hóa đơn thay thế tại thời điểm này, hai bên làm khai điều chỉnh bổ sung nhé.
Việc khách hàng đã thanh toán tiền vào ngày 08/06/2012 thì là hợp lý thôi, không vấn đề gì.
 
T

thuynoel85

Sơ cấp
31/1/12
8
0
1
39
Hà Nội
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Em cảm ơn chị nhiều!
Chị ơi, bên Kho bạc người ta thanh toán theo hoá đơn số ... xuất ngày 8/6 chị ạ, hoá đơn là số mới nhưng ngày vẫn giữ là 8/6, không biết kho bạc có chấp nhận sửa ko nữa.
 
phongthanhtp

phongthanhtp

miêu tẩy diện
29/8/05
1,309
133
63
đất võ trời văn
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Em cảm ơn chị nhiều!
Chị ơi, bên Kho bạc người ta thanh toán theo hoá đơn số ... xuất ngày 8/6 chị ạ, hoá đơn là số mới nhưng ngày vẫn giữ là 8/6, không biết kho bạc có chấp nhận sửa ko nữa.
Không thể sửa và cũng ko cần sửa nhé e, vì mình xuất lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn đó mà vì sai ngày tháng chứ số lượng, đơn giá, thành tiền đều ko thay đổi:

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập (153/2010/TT-BTC)
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 
H

huulinhphan

Sơ cấp
8/5/10
21
0
1
tp hcm
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

anh, chị ơi giúp e với!!! e đúng là mất trí... chi nhánh e giải thể nên e phải trả con dấu cho bộ công an, khi vừa trả xong e mới phát hiện là toàn bộ hóa đơn liên 1 và liên 3 e chưa đóng dấu... e lo lắng mấy ngày nay vì ko biết xử lý thế nào...? thuế có kiểm tra hóa đơn sau giải thể không? hay e có thể tự làm 1 con dấu giống hệt rồi đóng vô đc ko? cảm ơn anh, chi.
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

anh, chị ơi giúp e với!!! e đúng là mất trí... chi nhánh e giải thể nên e phải trả con dấu cho bộ công an, khi vừa trả xong e mới phát hiện là toàn bộ hóa đơn liên 1 và liên 3 e chưa đóng dấu... e lo lắng mấy ngày nay vì ko biết xử lý thế nào...? thuế có kiểm tra hóa đơn sau giải thể không? hay e có thể tự làm 1 con dấu giống hệt rồi đóng vô đc ko? cảm ơn anh, chi.

Ca này là ca khó đẻ rồi. Chắc chắn phải nhập viện để theo dõi.
Bạn tìm hiểu kỹ Thông tư 153/2010/TT-BTC có quy định về việc đóng dấu hóa đơn này.
Nhiệm vụ của kế toán là phải theo dõi về việc trả con dấu, kiểm tra kỹ hồ sơ, chứng từ kế toán cẩn thận xem cái nào chưa đóng dấu thì phải đóng cẩn thận để trả dấu. Tại sao chứng từ kế toán hay có câu "ký và đóng dấu". Bạn mà làm giả con dấu thì tội còn nặng hơn, thôi thì Nước chảy bèo trôi, lúc nào thuế gọi thì dạ!
 
Sửa lần cuối:
M

marke

Sơ cấp
23/12/09
44
0
6
hcm
về sử dụng hóa đơn

Xin chào các bạn,
Bên mua hàng có xuất hđơn cho cty mình nhưng bị sai MST, họ sửa lại và đóng dấu cty vào đó vì họ nói hàng hóa đã bán với giá ngày bán cũng là ngày xuất hóa đơn nên không thể viết ngày khác (vì nếu viết lại ngày khác thì giá hàng sẽ thay đổi) . vì nó liên quan đến VAT đầu vào, nếu mình cương quyết không nhận hđơn này có thể sẽ sẽ viết lại vào tháng sau thì cty mình phải nộp thuế VAT đầu ra cho lô hàng này (như vậy thì sếp mình không muốn nộp trước thuế vì VAT hđ đvào này 60tr ) coi như cty phải nộp thuế 60tr.
Các bạn cho mình hỏi hđơn đóng dấu sửa mã số thuế này có dùng kê khai được không?
Giúp mình nhé
Cám ơn
 
V

Vũ Thị Kim Oanh

Cao cấp
10/4/07
400
30
28
Hưng Yên
Re: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Theo quy định thì các hoá đơn sửa, tẩy xoá đều không hợp lệ để khai khấu trừ thuế. Tuy nhiên còn tuỳ việc gặp cán bộ thuế như thế nào. Vẫn có trường hợp được bỏ qua với các sai sót không trọng yếu. Hoá đơn giá trị nhỏ thì mình chấp nhận được chứ những hoá đơn giá trị lớn thì đừng nên liều. Đấy là ý kiến của riêng mình. Trường hợp của bạn có thể bảo họ viết hoá đơn vào ngày khác nhưng ghi thẳng trong hoá đơn là hoá đơn thay thế hoá đơn ngày/ tháng... thì giá hàng vẫn giữ nguyên chứ.
 
V

vikamex

Sơ cấp
27/10/11
23
0
1
41
Ha Noi - Viet Nam
Ðề: về sử dụng hóa đơn

Xin chào các bạn,
Bên mua hàng có xuất hđơn cho cty mình nhưng bị sai MST, họ sửa lại và đóng dấu cty vào đó vì họ nói hàng hóa đã bán với giá ngày bán cũng là ngày xuất hóa đơn nên không thể viết ngày khác (vì nếu viết lại ngày khác thì giá hàng sẽ thay đổi) . vì nó liên quan đến VAT đầu vào, nếu mình cương quyết không nhận hđơn này có thể sẽ sẽ viết lại vào tháng sau thì cty mình phải nộp thuế VAT đầu ra cho lô hàng này (như vậy thì sếp mình không muốn nộp trước thuế vì VAT hđ đvào này 60tr ) coi như cty phải nộp thuế 60tr.
Các bạn cho mình hỏi hđơn đóng dấu sửa mã số thuế này có dùng kê khai được không?
Giúp mình nhé
Cám ơn


Họ đóng dấu trên chỗ sửa hoá đơn thì hoá đơn vẫn được chấp nhận và kê khai như bình thường.
Còn nếu muốn huỷ hoá đơn, thì phải có biên bản huỷ hoá đơn.
Nhưng mình cũng ko hiểu lắm cái vụ nộp thuế trước... thuế sau gì của bạn. Có vẻ ko được đúng lắm
 
Kaspersky

Kaspersky

Love Love Love
16/7/12
773
138
43
www.thuthuatexcel.com
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

anh, chị ơi giúp e với!!! e đúng là mất trí... chi nhánh e giải thể nên e phải trả con dấu cho bộ công an, khi vừa trả xong e mới phát hiện là toàn bộ hóa đơn liên 1 và liên 3 e chưa đóng dấu... e lo lắng mấy ngày nay vì ko biết xử lý thế nào...? thuế có kiểm tra hóa đơn sau giải thể không? hay e có thể tự làm 1 con dấu giống hệt rồi đóng vô đc ko? cảm ơn anh, chi.

Cái này khó à nha. Nếu bạn làm giả con dấu mà ngày trên hoá đơn là ngày sau khi trả dấu mà Thuế để ý thì bạn tiêu. Còn nếu là hoá đơn cũ nhưng chưa đóng thì đành nhắm mắt làm giả đóng vậy, Tình ngay lý gian, Veef mặt pháp lý là sai nhưng mình làm đúng với mình, Không xuất thêm hoá đơn hay làm giả chứng từ mà.
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào bạn
Trước sau gì cũng nộp phạt rùi, dĩ nhiên khi đóng MST cơ quan thuế sẽ QTT, kiểm tra 1st là toàn bộ hđ, có sau để vậy tùy cơ ứng biến thui, có bạn gì súi làm giả con dấu đóng vào, bạn có hiểu hành vi đó khi bị phát hiện bi giờ ko còn là HÀNH CHÁNH nữa mà là HÌNH SỰ đó bạn. Thân
 
Kaspersky

Kaspersky

Love Love Love
16/7/12
773
138
43
www.thuthuatexcel.com
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Chào bạn
Trước sau gì cũng nộp phạt rùi, dĩ nhiên khi đóng MST cơ quan thuế sẽ QTT, kiểm tra 1st là toàn bộ hđ, có sau để vậy tùy cơ ứng biến thui, có bạn gì súi làm giả con dấu đóng vào, bạn có hiểu hành vi đó khi bị phát hiện bi giờ ko còn là HÀNH CHÁNH nữa mà là HÌNH SỰ đó bạn. Thân

Đúng là sai nhưng chỉ là đóng vào vì quên đóng chứ có làm giả chứng từ hóa đơn gì đâu.
 
H

hitaru

Guest
15/8/12
2
0
0
35
tphcm
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các anh chị cho em hỏi?
Hoá đơn đầu vào của công ty em không ghi sai hay thiếu gì cả ,nhưng em lỡ nhập thiếu 1 chữ của tên doanh nghiệp và em đã báo cáo thuế trong tháng 5 và 6 rùi ạ ( tất cả là 6 cái) T_T . Bây h em có nên liên hệ với công ty bên kia để xin người ta làm biên bản hủy và xuất hóa đơn khác thay thế được không các anh chị?
Các anh chị cho em xin lời khuyên về vấn đề này đi ạ.
 
Kaspersky

Kaspersky

Love Love Love
16/7/12
773
138
43
www.thuthuatexcel.com
Ðề: Các trường hợp sai sót liên quan đến hoá đơn.

Các anh chị cho em hỏi?
Hoá đơn đầu vào của công ty em không ghi sai hay thiếu gì cả ,nhưng em lỡ nhập thiếu 1 chữ của tên doanh nghiệp và em đã báo cáo thuế trong tháng 5 và 6 rùi ạ ( tất cả là 6 cái) T_T . Bây h em có nên liên hệ với công ty bên kia để xin người ta làm biên bản hủy và xuất hóa đơn khác thay thế được không các anh chị?
Các anh chị cho em xin lời khuyên về vấn đề này đi ạ.
Bạn nhập vào TKT sai chứ HD vẫn đúng phải không bạn ?
 

Xem nhiều