Em đang làm BC cuối năm, nhưng gặp phải vấn đề như sau:
Cty em thành lập 18/10/2010, nhưng trong tờ khai thuế tháng 10, kt cũ lại kê khai tất cả những HĐ mua hàng từ tháng 5, 6, 7, 8 ( trong khi đầu ra từ T5-> T10 và cả những chi phí phát sinh liên quan mua và bán hàng thì hoàn toàn ko theo dõi và ko kê khai). Vậy thì các HĐ đầu vào này cty em có đc chấp nhận là chi phí hợp lý để làm bc cuối năm 2010 hay ko ạ?
Cho em hỏi vấn đề thứ 2 là nếu như số liệu về doanh thu và chi phí mà em làm báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm lại lệch so với tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 (do kt cũ làm)thì sao ạ, cty em mới thành lập T10 nên tờ khai quý đó có trùng với quyết toán cuối năm ko ạ?
Xin reply sớm để em còn làm kịp báo cáo ạ, thanks all!
Cty em thành lập 18/10/2010, nhưng trong tờ khai thuế tháng 10, kt cũ lại kê khai tất cả những HĐ mua hàng từ tháng 5, 6, 7, 8 ( trong khi đầu ra từ T5-> T10 và cả những chi phí phát sinh liên quan mua và bán hàng thì hoàn toàn ko theo dõi và ko kê khai). Vậy thì các HĐ đầu vào này cty em có đc chấp nhận là chi phí hợp lý để làm bc cuối năm 2010 hay ko ạ?
Cho em hỏi vấn đề thứ 2 là nếu như số liệu về doanh thu và chi phí mà em làm báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm lại lệch so với tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 (do kt cũ làm)thì sao ạ, cty em mới thành lập T10 nên tờ khai quý đó có trùng với quyết toán cuối năm ko ạ?
Xin reply sớm để em còn làm kịp báo cáo ạ, thanks all!
Sửa lần cuối:

