cty thành lập 18/10/2010, nhưng kt cũ lại kê những HĐ đầu vào từ tháng 5, 6. Như thế có được chấp nh

  • Thread starter maichi7309
  • Ngày gửi
maichi7309

maichi7309

Trung cấp
11/2/11
66
0
0
chợ Đồi
Em đang làm BC cuối năm, nhưng gặp phải vấn đề như sau:
Cty em thành lập 18/10/2010, nhưng trong tờ khai thuế tháng 10, kt cũ lại kê khai tất cả những HĐ mua hàng từ tháng 5, 6, 7, 8 ( trong khi đầu ra từ T5-> T10 và cả những chi phí phát sinh liên quan mua và bán hàng thì hoàn toàn ko theo dõi và ko kê khai). Vậy thì các HĐ đầu vào này cty em có đc chấp nhận là chi phí hợp lý để làm bc cuối năm 2010 hay ko ạ?
Cho em hỏi vấn đề thứ 2 là nếu như số liệu về doanh thu và chi phí mà em làm báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm lại lệch so với tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 (do kt cũ làm)thì sao ạ, cty em mới thành lập T10 nên tờ khai quý đó có trùng với quyết toán cuối năm ko ạ?
Xin reply sớm để em còn làm kịp báo cáo ạ, thanks all!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Em đang làm BC cuối năm, nhưng gặp phải vấn đề như sau:
Cty em thành lập 18/10/2010, nhưng trong tờ khai thuế tháng 10, kt cũ lại kê khai tất cả những HĐ mua hàng từ tháng 5, 6, 7, 8 ( trong khi đầu ra từ T5-> T10 và cả những chi phí phát sinh liên quan mua và bán hàng thì hoàn toàn ko theo dõi và ko kê khai). Vậy thì các HĐ đầu vào này cty em có đc chấp nhận là chi phí hợp lý để làm bc cuối năm 2010 hay ko ạ?
Cho em hỏi vấn đề thứ 2 là nếu như số liệu về doanh thu và chi phí mà em làm báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm lại lệch so với tờ khai thuế TNDN tạm tính quý 4 (do kt cũ làm)thì sao ạ, cty em mới thành lập T10 nên tờ khai quý đó có trùng với quyết toán cuối năm ko ạ?
Xin reply sớm để em còn làm kịp báo cáo ạ, thanks all!
Cty bạn thành lập vào tháng 10/2010 thì sao lại có những hoá đơn đầu vào từ tháng 5 đến tháng 8 được. Điều này là bất hợp lý và chắc chắn là bên thuế sẽ không chấp nhận những tờ hoá đơn đó.
Quyết toán thuế TNDN cuối năm có thể khác so với tờ khai tạm tính quý 4 không sao cả.
Chúc thành công..!!
 
maichi7309

maichi7309

Trung cấp
11/2/11
66
0
0
chợ Đồi
Cty bạn thành lập vào tháng 10/2010 thì sao lại có những hoá đơn đầu vào từ tháng 5 đến tháng 8 được. Điều này là bất hợp lý và chắc chắn là bên thuế sẽ không chấp nhận những tờ hoá đơn đó.
Quyết toán thuế TNDN cuối năm có thể khác so với tờ khai tạm tính quý 4 không sao cả.
Chúc thành công..!!

Số là cty m thành lập tháng 10, nhưng mà lại hoạt động từ nhiều tháng trc đó dưới hình thức cửa hàng KD bạn ạ!
 
170987

170987

最後まで希望を捨ててはいけない
19/7/10
285
3
18
38
cạnh nhà hàng xóm
Số là cty m thành lập tháng 10, nhưng mà lại hoạt động từ nhiều tháng trc đó dưới hình thức cửa hàng KD bạn ạ!
Vậy thì những hoá đơn đó là của cửa hàng kinh doanh trước kia chứ không phải của công ty bạn bây giờ. Những hoá đơn đó sẽ không có những thông tin như mã số thuế của công ty bạn bây giờ thì không thể nào đưa vào chi phí hợp lý được bạn àh.
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
Vậy phải làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS, loại các hoá đơn trước đó đi.
 
maichi7309

maichi7309

Trung cấp
11/2/11
66
0
0
chợ Đồi
Vậy phải làm điều chỉnh mẫu 01/KHBS, loại các hoá đơn trước đó đi.

Bạn ơi cho mình hỏi thủ tục để loai những HĐ đó? chỉ cần làm mẫu 01/KHBS thôi à, mà giờ đã tháng 3 , mình làm thủ tục loại thì có phải nộp phạt gì không, và làm quyết toán năm thì sẽ theo số liệu đúng sau khi đã loại những HĐ đó à?
 
chieu8283

chieu8283

Cao cấp
21/3/08
366
5
18
Hà Nội
Trong phần quyết toán tndn bạn đưa các hóa đơn vào mục chi phí không liên quan đến doanh thu, mục B9. còn hạch toán thì bạn hạch toán vào 811.
Phần thuế VAT năm nay bạn sẽ điều chỉnh tăng số thuế phải nộp vào tháng 3 năm 2011. và hạch toán số thuế VAT đã khấu trừ năm ngoái trừ vào lợi nhuận năm nay. N421 C333
 
maichi7309

maichi7309

Trung cấp
11/2/11
66
0
0
chợ Đồi
Trong phần quyết toán tndn bạn đưa các hóa đơn vào mục chi phí không liên quan đến doanh thu, mục B9. còn hạch toán thì bạn hạch toán vào 811.
Phần thuế VAT năm nay bạn sẽ điều chỉnh tăng số thuế phải nộp vào tháng 3 năm 2011. và hạch toán số thuế VAT đã khấu trừ năm ngoái trừ vào lợi nhuận năm nay. N421 C333

Cảm ơn bạn chieu8283 nhé! Bạn có dùng hay biết về PM Weekend ko? M đang làm bc trên phần mềm mà hạch toán thì uki, nhg phần kết chuyển và lên báo cáo thì chưa ổn lắm, mình ko hiểu ngn ở đâu; nếu bạn có thể thì giúp m với đc ko sắp đến hạn nộp rồi hic...
 

Xem nhiều