Chào bác VTM và các bạn, sắp đến hạn nộp BCSDHĐ rồi mà mình vẫn còn thắc mắc một số vấn đề vì TH của mình ko giống các bạn. Bác VTM và mọi người giúp mình với.
- Công ty mình DN siêu nhỏ được mua HĐ và 26/1 mua HĐ. Tháng 2 mình xuất 1 HĐ cho KH nhưng phát hiện địa chỉ cty sai trên dấu MST và đã làm BB hủy HĐ này, sau đó hủy 49 số HĐ còn lại tại CCT.
- Ngày 15/3: mua tiếp quyển HĐ mới và đã xuất 2 HĐ cho KH, trong đó có 1 HĐ xuất rồi nhưng viết sai (đã làm BB hủy và xuất lại).
Cho mình hỏi:
- Cột 8,9 (số mua trong kỳ): ghi 100 số (cho cả 2 quyển HĐ) có đúng ko? Hay chỉ ghi số lượng quyển 2, còn quyển hủy ko phải kê khai?
- Cột 18,19 (số HĐ hủy): 50 số (quyển 1) và 01 số (quyển 2) – cái này mình kê khai quyển hủy có đúng không?
- Cột 14,15 (số HĐ xóa): 0. Mình đọc bài bác VTM thì cột này ghi những HĐ viết sai và làm BB hủy. Vậy hđ mình viết sai (đã xuất cho KH) và làm BB hủy rồi có đưa vào cột này hay cột 18,19