N
Chào các bác!
các bác cho em hỏi một chút nhe!
Cty em nhập khẩu hàng từ tháng 4/05 và đóng thuế đủ rồi. nhưng tháng 11/05 Cty em lại bị bên Hải Quan họ truy thu thuế cho lô hàng đó. Cty em đã nộp đủ số mà HQ truy thu.
vậy bây giờ em sẽ kê vào tờ khai thuế như thế nào?
em vẫn nhập như bình thường hay em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT? có chứng từ nộp tiền cho kho bạc trong tháng 11/05.
Em xin hỏi thêm câu hỏi nữa!
tháng 10 em viết một hoá đơn GTGT nhưng do em nhân nhầm tỷ giá USD/VND nên bên khách hàng yêu cầu viết lại và đã huỷ hoá đơn đó.
vậy bây giờ em phải làm điều chỉnh lại trong bảng kê thuế GTGT tháng 11 như thế nào?
Mong các bác giúp sớm cho em!
10/12 em phải nộp tờ khai thuế GTGT rồi
Cảm ơn các bác nhiều!
:wall: :wall: :wall:
các bác cho em hỏi một chút nhe!
Cty em nhập khẩu hàng từ tháng 4/05 và đóng thuế đủ rồi. nhưng tháng 11/05 Cty em lại bị bên Hải Quan họ truy thu thuế cho lô hàng đó. Cty em đã nộp đủ số mà HQ truy thu.
vậy bây giờ em sẽ kê vào tờ khai thuế như thế nào?
em vẫn nhập như bình thường hay em phải điều chỉnh tăng thuế GTGT? có chứng từ nộp tiền cho kho bạc trong tháng 11/05.
Em xin hỏi thêm câu hỏi nữa!
tháng 10 em viết một hoá đơn GTGT nhưng do em nhân nhầm tỷ giá USD/VND nên bên khách hàng yêu cầu viết lại và đã huỷ hoá đơn đó.
vậy bây giờ em phải làm điều chỉnh lại trong bảng kê thuế GTGT tháng 11 như thế nào?
Mong các bác giúp sớm cho em!
10/12 em phải nộp tờ khai thuế GTGT rồi
Cảm ơn các bác nhiều!
:wall: :wall: :wall: