chung tu ghi so

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi thutra, 5 Tháng mười hai 2005.

2,632 lượt xem

  1. thutra

    thutra Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Mọi người giup em ve việc đánh số chứng từ ghi sổ nhé, có điều này em chưa hiểu.
    Ví dụ: em để chứng từ ghi sổ số 1 là nợ 111, và có các TK khác (cứ 5 ngày em hạch toán 1 lần), vậy 5 ngày sau hoặc sang tháng sau lại phát sinh tiếp nghiệp vụ nợ 111 và có TK ..., thì em phải đánh số của nghiệp vụ phát sinh tiếp theo này như thế nào?
    Em xin cảm ơn mọi người trước!
     
    #1
  2. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    Về việc đánh số chứng từ ghi sổ thì hồi giờ tớ vẫn làm như thế này, không biết các bác có ý kiến gì không?
    Thu là 1/1: dùng nguyên cho tháng 1 chi là 2/1,..... cứ thế mà mình đánh số thứ tự của chứng từ ghi sổ, số 1 ở phí sau là tháng 1 tương tự bước qua tháng 2 bạn đánh 1/2: thu tiền mặt, 2/2 chi tiền mặt,...................
     
    #2
  3. anhtu3c

    anhtu3c Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Co bac nao hieu biet day du ve hinh thuc : Chung tu ghi so khong? toi xin duoc tho giao cang chi tiet cang tot, toi dang lam o mot cong ty thuong mai ve Dien Tu Vien Thong. E-mail cua toi: tuha247@yahoo.com.vn
     
    #3
  4. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    1. Bạn phải viết bằng tiếng việt có dấu đấy! (http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=3412)
    2. Về hình thức CTGS thì có rất nhiều người biết. Bạn muốn thọ giáo chi tiết cụ thể gì thì cứ nêu ra. Mọi người sẽ giúp.
     
    #4
  5. thumau

    thumau Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HaNoi
    uh! Công Ty tớ cũng đang dùng hình thức CTGS, Nhưng để khỏi rắc rối tớ đã bỏ qua khâu dùng Sổ ĐKCT GS. Nói chung thì là công ty mơí và tớ cung là "nhân viên" mới ra trường nên cũng chưa thành thạo cách làm trên CTGS! Vậy tớ xin hỏi khi cập nhật số liệu từ các hoá đơn+ chứng từ thì tớ ghi gộp tất tật các NV phát sinh vào 1 CTGS có ổn không nhỉ?
    Xin các bạn cho ý kiến để tớ ngày càng hoàn thiện hơn!
     
    #5
  6. hat

    hat Đội ăn chơi

    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà nội
    - Sổ đăng ký CTGS là để quản lý CTGS, nếu bạn bỏ qua khâu đó thì sẽ không quản lý được số CTGS, mất mát hoặc sai sót sẽ không thể biết và kiểm tra ra được.
    - Bạn không thể gộp tất tật các NV phát sinh vào 1 CTGS được mà phải chia theo từng nội dung để lập CTGS.
    Có lẽ bạn chưa hiểu rõ cách lập CTGS. Bạn có thể dùng chức năng tìm kiểm của diễn đàn để tìm các bài viết liên quan đến CTGS.
     
    #6
  7. thumau

    thumau Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    HaNoi
    cám ơn bạn đã cho ý kiến!
     
    #7
  8. Hà Trung

    Hà Trung Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    chứng từ ghi sổ

    *************
    Trong trường hợp này của bạn, chứng từ ghi sổ tiếp theo được đánh số kế tiếp số của chứng từ ghi sổ đã có ( tức là số của CTGS được đánh liên tục trong từng kỳ kế toán hoặc cả năm )
     
    #8
  9. Hà Trung

    Hà Trung Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Bắc Ninh
    Phương pháp kế toán hàng mua theo phương thức mua đại lý

    Theo các bạn, khi DN mua hàng qua các bên nhận làm đại lý thu mua, kế toán phải hạch toán như thế nào ?
     
    #9
  10. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Nếu bạn là đơn vị đi mua hàng thì hạch toán bình thường:
    N 156
    N 133
    C 111,112,331
    Nếu bạn là đại lý thì hạch toán như bán hàng bình thường chỉ có điều doanh thu của bạn là hoa hồng được hưởng.
    Nếu bạn là đơn vị chủ hàng thì hạch toán :
    - N 632
    C 157
    - N 641 ( tiền hoa hồng trả cho đại lý )
    N 111, 112
    C 511
    C 3331
     
    #10
  11. thutra

    thutra Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    chứng từ ghi sổ

    vây em đánh số chứng từ như thế này :
    Quy định số 1: ghi nợ TK 111/có TK..., số 2 : ghi Nợ TK.../có tK 111
    cứ phát sinh NV nào liên quan đến Nợ TK 111 thì ghi: 1001, 1002,...
    phát sinh NV nào liên quan đến Có TK 111 thì ghi : 2001, 2002,...
    làm như vậy có được không? mong mọi người cho ý kiến.
     
    #11
  12. binbi

    binbi Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    da nang
    nếu làm đại lý bán hàng cho dn khác thì ht:
    N 111,112 tiền bán hàng
    C511 hoa hồng
    C331 tiền hàng trả lại cho dn đã gửi hàng
    đồng thời ghi đơn th 003
     
    #12

Chia sẻ trang này