Hàng khuyến mãi ! đưa vào đâu ?

  • Thread starter ilsuong
  • Ngày gửi
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Quy định của S-Fone có bắt buộc mình phải tặng kèm thẻ khuyến mại cho khách khi mua máy không? S-Fone có quản lý đầu ra của mình không? Nếu không thì có gì phải lo? Chưa hạch toán thì bây giờ hạch toán.

dragon2 nói:
Nhưng đây là sự cố của ilsuong đã trót nỡ bán hàng không được bán. Thì bây giờ phải cho một cách để ilsuong giải quyết chứ.
Nắm vững kiến thức nhưng thực tế rất quan trọng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
Nguyen Tu Anh nói:
Quy định của S-Fone có bắt buộc mình phải tặng kèm thẻ khuyến mại cho khách khi mua máy không? S-Fone có quản lý đầu ra của mình không? Nếu không thì có gì phải lo? Chưa hạch toán thì bây giờ hạch toán.
S-Fone đã chiết khấu cho đại lý rồi.Nếu muốn nộp thuế thêm và hạch toán đúng như vậy thì có mà! mệt
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
i

Nguyen Tu Anh nói:
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!
M
 
D

dragon2

Trung cấp
14/11/05
52
0
6
Ha Noi
Nguyen Tu Anh nói:
Tớ chả hiểu dragon2 hướng dẫn kiểu gì? Mục đích là thế nào? Tớ thấy ilsuong đã kê khai thẻ khuyến mại vào báo cáo thuế và bảng NXT rồi cơ mà. Thẻ được khuyến mại bán ra cũng viết hóa đơn đoàng hoàng. Trốn thuế TNDN thế quái nào được? Bảo chưa kê khai và chưa viết hóa đơn ra thì còn trốn... được chứ.

Mà ý muốn của ilsuong là gì? Hic!
Mình đã nói với Tu anh là mình trả lời ilsuong theo kiểu thực tế,còn theo lý thuyết thì sẽ gặp răc rối .Và mình nghĩ là ilsuong đã hài lòng với cách giải quyết của mình.Còn nếu để diễn giải ra đây với Tu Anh thì chắc là sẽ rất dài và không tiện.
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng .
 
M

May

Guest
7/9/05
4
0
0
46
ho chi minh city
Gởi Nguyen Tu Anh

Trích
Nguyên văn bởi Nguyen Tu Anh
Cho một vài ý kiến về trường hợp chung nhé, mình chưa xem trường hợp riêng riêng của bạn đâu.

Phải hạch toán giá trị thì số liệu mới có ý nghĩa, tất cả đều quy ra tiền mà.


Bạn đề cập chưa rõ hàng khuyến mại, không biết nó chạy từ đâu đến đâu nữa. Giả sử cho cụ thể nhé!

Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.


Mình thấy hạch toán cũng có lý nhưng sau khi bán ra lại hạch toán vào Nợ 131, mình o hiểu rõ khi nào mới bình lại tài khỏan 131 này. Mong bạn trả lợi giúp vì công ty của mình cũng có nghiệp vụ này. cám ơn bạn nhiều.
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Nếu khách hàng thanh toán ngay thì bạn hạch toán vào TK 111, 112; còn nếu khách hàng trả chậm thì mới hạch toán vào TK 131. Mình đưa thiếu trường hợp thôi.

May nói:
Mình thấy hạch toán cũng có lý nhưng sau khi bán ra lại hạch toán vào Nợ 131, mình o hiểu rõ khi nào mới bình lại tài khỏan 131 này. Mong bạn trả lợi giúp vì công ty của mình cũng có nghiệp vụ này. cám ơn bạn nhiều.
 
N

Ngo Ngoc Bich

Guest
25/2/05
12
0
0
Ha Noi
Nguyen Tu Anh nói:
Khi công ty bạn nhận được hàng khuyến mại, ghi: Nợ TK 156/ Có TK 711.

Rồi từ đây, khi lấy hàng khuyến mại này bán ra thu lời, ghi: Nợ 131/ Có 511, Có 3331 (nếu có); đồng thời ghi: Nợ TK 632/ Có TK 156.

Hàng khuyến mại vẫn có trị giá đấy chứ, nó có phải vô giá trị đâu? Nên khi xuất bán ra cũng như hàng bán bình thường, phản ánh doanh thu và giá vốn.

Em có thắc mắc gửi chị Tú Anh: Hàng khuyến mại là hàng mà mình không phải bỏ chi phí ra để mua về, vậy sao khi bán ra lại hạch toán: nợ TK 632/ Có TK 156 (ý em là sao lại được hạch toán vào chi phí giá vốn 632).
Mong các anh chị giải thích giùm, vì em cũng đang mắc trong nghiệp vụ này !
:wall:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Ngo Ngoc Bich nói:
Em có thắc mắc gửi chị Tú Anh: Hàng khuyến mại là hàng mà mình không phải bỏ chi phí ra để mua về, vậy sao khi bán ra lại hạch toán: nợ TK 632/ Có TK 156 (ý em là sao lại được hạch toán vào chi phí giá vốn 632).
Mong các anh chị giải thích giùm, vì em cũng đang mắc trong nghiệp vụ này !
:wall:
Giá gốc của tài sản được tính theo chi phí bỏ ra hoặc giá trị hợp lý. Hàng hoá có giá gốc theo giá trị hợp lý là giá thị trường của hàng được khuyến mại, nên khi bán vẫn ghi N632/C1561
 
K

khuenguyen.tran

Guest
3/12/05
40
0
0
44
HCM
Hàng phi mậu dịch là hàng hoá chỉ được sử dụng hoặc biếu, tặng, nhưng GĐ đưa vào nhập kho rồi bán, xuất HĐ. HH này có đóng thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu, như vậy có được kê khai khấu trừ thuế đầu vào không ? Và giá vốn của hàng hoá chỉ được tính bằng thuế NK cùng các CP lưu kho lao vụ thôi, có đúng không ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
khuenguyen.tran nói:
Hàng phi mậu dịch là hàng hoá chỉ được sử dụng hoặc biếu, tặng, nhưng GĐ đưa vào nhập kho rồi bán, xuất HĐ. HH này có đóng thuế NK và thuế GTGT hàng nhập khẩu, như vậy có được kê khai khấu trừ thuế đầu vào không ? Và giá vốn của hàng hoá chỉ được tính bằng thuế NK cùng các CP lưu kho lao vụ thôi, có đúng không ?
Giá vốn là giá trị hợp lý + Cphí
Giá tính thuế NK + thuế NK + Cphí
 
K

khuenguyen.tran

Guest
3/12/05
40
0
0
44
HCM
Nhưng đây là hàng phi mậu dịch, bạn à, nên không được bán. Do đó, giá vốn HH bên thuế chỉ chấp nhận nếu bạn có Invoice, còn không, xem như chỉ được tính thuế NK bạn đã đóng thôi. Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là thuế VAT hàng NK đưa vào kê khai khấu trừ có được không ?
 
ilsuong

ilsuong

Guest
7/12/05
87
0
6
41
Trong một con hẻm ...
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
khuenguyen.tran nói:
Nhưng đây là hàng phi mậu dịch, bạn à, nên không được bán. Do đó, giá vốn HH bên thuế chỉ chấp nhận nếu bạn có Invoice, còn không, xem như chỉ được tính thuế NK bạn đã đóng thôi. Vấn đề mình muốn hỏi ở đây là thuế VAT hàng NK đưa vào kê khai khấu trừ có được không ?
Theo quy định của kế toán thì hạch toán hh được biếu tặng vào thu nhập khác( Và phải chịu thuế), Khi bán ra được tính là giá vốn(được trừ để tính thuế TN). Tổng hợp lại phần này không có TN chịu thuế.
VAT hàng NK đã nộp có biên lai thì được khấu trừ chứ?
 
K

khuenguyen.tran

Guest
3/12/05
40
0
0
44
HCM
Vậy là giá vốn được tính theo cơ sở nào ? Theo trị gía trên tờ khai HQ để tính thuế NK đó sao ?
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,511
113
Hà Nội - Thái Nguyên
khuenguyen.tran nói:
Vậy là giá vốn được tính theo cơ sở nào ? Theo trị gía trên tờ khai HQ để tính thuế NK đó sao ?
Nguyên tắc là ghi theo giá trị hợp lý. Thường thì giá tính thuế trên tờ khai hải quan phù hợp với giá thị trường và để chắc chắn khi quyết toán thuê TNDN thì ghi theo giá trên tờ khai hải quan.
 
K

khuenguyen.tran

Guest
3/12/05
40
0
0
44
HCM
Cám ơn bạn, trước đây mình cứ băn khoăn mãi chuyện giá vốn của các HH phi mậu dịch này, nhưng như vậy, tờ HĐ của HH này vẫn được kê ở BC HH bán ra, không hạch toán ở DT (5111), lại hạch toán ở DT khác (711) sao ?
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
24
38
Hà Nội - TP. HCM
Hóa đơn có giá trị hơn nhiều phiếu xuất kho bạn ạ. Không có hóa đơn thì chết chứ không có phiếu xuất kho thì vẫn sống được mà.

ilsuong nói:
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với
 
N

Nguyễn Bình

Đại ngố
22/11/05
308
2
0
TP HCM
To ilsuong
Trong hoá đơn mà S-phone xuất cho bên bạn có ghi số lượng thẻ khuyến mãi kèm theo máy điện thoại không, nếu có mà đã trót lỡ vào n-x-t và xuất hoá đơn rồi thì định khoản theo quà khuyến mãi thông thường. Còn nếu không ghi số lượng hàng khuyến mãi kèm theo máy mà chỉ ghi số lượng máy điện thoại khôngthì mình cũng không biết hạch toán ra sao cả. Mong các cao thủ của webketoan ra tay giúp đỡ.
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
ilsuong nói:
To : Tu Anh
Bên S-Fone có chương trình mua máy tặng thẻ cho khách hàng, nhưng công ty em khi xuất HĐ lại không kèm thẻ. Mà xuất bán riêng, và xem thẻ đó là hàng hóa.
Nên bây giờ em ko biết phải làm sao?
Như Dragon2 hướng dẫn thì bên S-fone ko thể cho em phiếu xuất kho được.
Còn cách nào ko? giúp em với
Trường hợp của cty bạn có thể là 1 hình thức ăn gian hàng khuyến mãi cho khách hàng mua (trường hợp này khá phổ biến đối với các đại lý hiện nay). Thay gì người mua được hưởng nhưng cty bạn không giao mà lấy bán riêng. Thẻ mà cty bạn lấy bán không có giá vốn nhưng khi bán ra lại có doanh thu. Bạn căn cứ vào hợp đồng , hóa đơn và theo số lượng máy mua vào bạn hạch toán phần số lượng thẻ đầu vào thôi không có giá vốn. Lúc xuất ra căn cứ số lượng thực tế trên hóa đơn ghi nhận doanh thu mà thôi.
 

Xem nhiều