N
Chào các bạn!
Hiện tai tôi đang có một số thắc mắc mà chưa nghỉ ra được mong các bạn góp ý.
1 Trong bảng cân đối kế toán tôi thấy Thuế GTGT còn được khấu trừ là 250.000.000 đồng. Nhưng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 12 lại là số 150.000.000 đồng và số còn được khấu trừ trong tờ khai chuyển sang đầu tháng của năm mới để tiếp tục khai thuế. Vậy các bạn cho tôi hỏi sao số trong bảng cân đối KT lai khác trong tờ khai của tháng 12 điều này là sai phải không và o kế toán làm sai hay gì?
2. Tại bên có TK 133 Ko bằng bên Nợ của TK 333 + các khoản thuế GTGT đã nộp điêù này là sai phải không các bạn.
Hiện tai tôi đang có một số thắc mắc mà chưa nghỉ ra được mong các bạn góp ý.
1 Trong bảng cân đối kế toán tôi thấy Thuế GTGT còn được khấu trừ là 250.000.000 đồng. Nhưng trên tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng 12 lại là số 150.000.000 đồng và số còn được khấu trừ trong tờ khai chuyển sang đầu tháng của năm mới để tiếp tục khai thuế. Vậy các bạn cho tôi hỏi sao số trong bảng cân đối KT lai khác trong tờ khai của tháng 12 điều này là sai phải không và o kế toán làm sai hay gì?
2. Tại bên có TK 133 Ko bằng bên Nợ của TK 333 + các khoản thuế GTGT đã nộp điêù này là sai phải không các bạn.