Cách hạch toán hàng nhập khẩu?

  • Thread starter thuntm1
  • Ngày gửi
T

thuntm1

Guest
8/7/10
3
0
0
52
hà nội
Đây là lần đầu tiên mình hạch toán thuế NK nên chưa biết phải làm thế nào mong các Bạn giúp mình với nhé.
Tháng 1/2011 Công ty mình nhập khẩu 1 lô hàng từ Trung quốc về, chỉ có 1 mặt hàng thôi.
SL hàng nhập: 19.100 hộp, đơn giá 0,8$ thành tiền 15.280$. Tỉ giá theo tờ khai HQ 18.932đ. Trị giá tính thuế: 289.280.960đ, thuế NK: 20.311.688đ, thuế GTGT: 15.523.933đ. Mình đã chuyển trả toàn bộ tiền hàng 331, thuế NK, GTGT đã nộp ngay trong tháng 1/2011.
Chi phí phát sinh: gồm v/c, bốc xếp từ HP - HN: 11.588.018đ (giá trước thuế)
Mong các bạn giúp mình hạch toán với. Cảm ơn các Bạn quan tâm.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

honglocninh

Trung cấp
17/3/10
100
0
0
39
binh phuoc
Thuế NK tính vào giá trị lô hàng luôn,
Khi Hàng về ,
Nợ 152: 289.280.960
Có 331 : 289.280.960
Thuế NK :
Nợ 152 : 20.311.688
Có 3333 : 20.311.688
Thuế GTGT hàng NK :
Nợ 1331 : 15.523.933
Có 33312 : 15.523.933
Chi phí vận chuyển, bốc dỡ :
Nợ 152 :
Nợ 1331 ( nếu có )
Có 331,111,112
Đã nộp thuế trong tháng hạch toán :
Nợ 33312: 15.523.933
Nợ 3333: 20.311.688
Có 111 (112): 15.523.933 + 20.311.688
Thanh toán nhà Cung cấp :
Nợ 331 :
Có 112:
Khi thanh toán ngoại tệ thường có chênh lệch, bạn hạch toán vào 635 hoặc 515.
 
khanhvan003

khanhvan003

Sơ cấp
22/4/11
32
0
0
34
tân phú
Thuế NK tính vào giá trị lô hàng luôn,
Khi Hàng về ,
Nợ 152 (156): 289.280.960
Có 331 : 289.280.960
Thuế NK :
Nợ 152 : 20.311.688
Có 3333 : 20.311.688
Thuế GTGT hàng NK :
Nợ 1331 : 15.523.933
Có 33312 : 15.523.933
Chi phí vận chuyển, bốc dỡ :
Nợ 152 :
Nợ 1331 ( nếu có )
Có 331,111,112
Đã nộp thuế trong tháng hạch toán :
Nợ 33312: 15.523.933
Nợ 3333: 20.311.688
Có 111 (112): 15.523.933 + 20.311.688
Thanh toán nhà Cung cấp :
Nợ 331 :
Có 112:
Khi thanh toán ngoại tệ thường có chênh lệch, bạn hạch toán vào 635 hoặc 515.
Ngoại tệ thường có chênh lệch nhưng đây là m là người trả tiền nên khoản chênh lệch sẽ cho vào tài khoản 431 chứ ko phải 635 hay 515
Khi nào bạn vào đọc bài cho m biết thêm bên bạn ủy thác nhận lô hàng này hay trực tiếp nhận nha bạn, nếu ủy thác thì m cho bạn cách hạch toán mới nha.
Chúc bạn thành công!
Thân ái!
 
Sửa lần cuối:
H

honglocninh

Trung cấp
17/3/10
100
0
0
39
binh phuoc
Ngoại tệ thường có chênh lệch nhưng đây là m là người trả tiền nên khoản chênh lệch sẽ cho vào tài khoản 431 chứ ko phải 635 hay 515
Khi nào bạn vào đọc bài cho m biết thêm bên bạn ủy thác nhận lô hàng này hay trực tiếp nhận nha bạn, nếu ủy thác thì m cho bạn cách hạch toán mới nha.
Chúc bạn thành công!
Thân ái!

Bên mình chỉ đánh giá lại những khoản vay USD của ngân hàng vào cuối năm thôi ( 31/12) , còn đối với nợ khách hàng thì đưa thẳng vào chi phí trong kỳ luôn, vậy mới hợp lý, tại vì thực tế cuối kỳ có nợ nữa đâu mà đánh giá lại chứ. xử lý trong kỳ luôn , đợi cuối năm làm gì !!!!!!!!!!!!
 
C

Cachua1512

Guest
18/4/11
1
0
0
Đồng Nai
bạn ơi, vậy bạn cho mình cách hạch toán với nghiêp vụ ủy thác nhận khâu với
vì bên mình ủy thác nhập khẩu chứ ko nhập khẩu trực tiếp
 
H

hoang07

Guest
12/10/09
25
0
6
Hue
Ngoại tệ thường có chênh lệch nhưng đây là m là người trả tiền nên khoản chênh lệch sẽ cho vào tài khoản 431 chứ ko phải 635 hay 515
Khi nào bạn vào đọc bài cho m biết thêm bên bạn ủy thác nhận lô hàng này hay trực tiếp nhận nha bạn, nếu ủy thác thì m cho bạn cách hạch toán mới nha.
Chúc bạn thành công!
Thân ái!
Khi phát sinh chênh lệch tỷ giá hối đoái, đối với DN đã đi vào hoạt động thì hạch toán ngay vào 635 (nếu lỗ tỷ giá) hoặc 515 (nếu lãi tỷ giá) các bạn nhé.
 
huyenphamthi15

huyenphamthi15

Sơ cấp
19/3/11
13
0
0
36
Hưng Yên
mình đồng ý với bạn hoang07. Doanh nghiệp của mình cũng làm theo cách đó! Mình cũng được học như vậy
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA