D
Các lão tiền bối ơi, cho hậu bối hỏi cái này nhé:
Về vấn đề tạm nhập tái xuất, thuế VAT của hàng nhập khẩu đã thanh toán thì được ghi nhận vào tài khoản nào trên BCDKT vậy? Theo mình nghĩ thì cứ ghi trên TK 133, vậy có được không? Lưu ý dùm mình đây chỉ là hàng tạm nhập tái xuất thôi nhé, không phải hàng nhập khẩu để bán hay sử dụng đâu.
Đa tạ, đa tạ...
Bạn viết bài phải có dấu nhé!!!
Về vấn đề tạm nhập tái xuất, thuế VAT của hàng nhập khẩu đã thanh toán thì được ghi nhận vào tài khoản nào trên BCDKT vậy? Theo mình nghĩ thì cứ ghi trên TK 133, vậy có được không? Lưu ý dùm mình đây chỉ là hàng tạm nhập tái xuất thôi nhé, không phải hàng nhập khẩu để bán hay sử dụng đâu.
Đa tạ, đa tạ...
Bạn viết bài phải có dấu nhé!!!