Kế toán công trình xây dựng.

  • Thread starter Crystal Rose
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Nếu Cty Bạn HT Theo QĐ số:15/2006QĐ-BTC thì đối với lương CN trực tiếp vào nợ TK621 lương bộ máy gián tiếp công trường và BH vào nợ TK 627 các chi phí cho xe máy kể cả lương lái xe vào nợ TK 623 các TK này nên mở chi tiết từng công trình hay hạng mục để đảm bảo chính xác không phải phân bổ. Nếu HT theo QĐ số: 48/2006QĐ-BTC thì các loại chi phí trên đưa vào nợ TK 154 cũng chi tiết từng công trình. Hiện nay mình mắc nhất là phân bổ TK 642 vì TK này đưa thẳng TK911. Trong cuốn ( Kế toán - Kiểm toán - Phân tích BCTC do Bộ TC phát hành năm 1995 có nói: Trước khi kết chyển TK: 641, 642 .. vào Nợ 911 phải phân bổ chi phí này cho hàng tồn cuối kỳ và có bút toán CóTK: 641,642.. Nợ TK: 141 Số chờ phân bổ cho hàng tồn kho và nơ TK: 911 số phân bổ cho hàng hoá bán trong kỳ. Ở trong cuốn này cũng hướng dãn cách phân bổ. nhưng nay một số người bảo chuyển tất các TK đầu 6.. vào nợ TK:911 làm cho nhiều DN lỗ oan.
 
Sửa lần cuối:
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Để phản ánh chính xác giá thành sản phẩm XL người ta tập hợp chi phí theo công trình hoặc hạng mục công trình vì vậy các chi phí trực tiếp như vật liệu, nhân công ... phát sinh ở đối tượng nào ghi thẳng cho đối tượng đó theo chi tiết chứ không phân bổ như các chi phí chung.
 
K

khaibang87

Guest
28/11/11
1
0
0
37
Đăk Lăk
Em là thành viên mới của diễn đàn. Em muốn hỏi anh chị một số vấn để:
1. Em làm kế toán cho đội xây dựng (một chi nhánh trực thuôc công ty khai thác CTTL) cv chính của đội là thực hiện sửa chữa các công trình TL do cty quyết định. Nhưng hiện nay gặp một số vấn đề: Dưới đội thực hiện mua một số tài sản cố định (máy tính, tủ tài liệu, bàn ....) cái này em thực hiện hạch toán vào tài sản cố định nhưng đội trưởng không đồng ý, anh bắt phân bổ vào chi phí chung trong các công trình. Như vậy có hợp lý không??? Nếu không hợp lý thì em có thể làm thế nào để có thể hợp lý hóa đưa vào chi phí chu
 
ketoankinhcan

ketoankinhcan

Cao cấp
24/1/07
501
9
18
TP.HCM
Cac anh chị cho e hoi 1 ti ah!
Công ty em xây dựng công trình, chỉ lấy tiền công thôi chứ không bao gồm vật tư nhưng theo quyết định 48 thi e phải định khoản như thế nào vậy ah?
Thanks!
Chào bạn. Theo tôi hiểu trong câu hỏi của bạn thì trường hợp bên bạn chỉ nhận thi công phần nhân công phải không? Nếu vậy bạn tập hợp trên 154 phân nhân công. Sau đó xác định giá vốn bình thường nha.
Thân
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Ðề: Kế toán công trình xây dựng.

Em là thành viên mới của diễn đàn. Em muốn hỏi anh chị một số vấn để:
1. Em làm kế toán cho đội xây dựng (một chi nhánh trực thuôc công ty khai thác CTTL) cv chính của đội là thực hiện sửa chữa các công trình TL do cty quyết định. Nhưng hiện nay gặp một số vấn đề: Dưới đội thực hiện mua một số tài sản cố định (máy tính, tủ tài liệu, bàn ....) cái này em thực hiện hạch toán vào tài sản cố định nhưng đội trưởng không đồng ý, anh bắt phân bổ vào chi phí chung trong các công trình. Như vậy có hợp lý không??? Nếu không hợp lý thì em có thể làm thế nào để có thể hợp lý hóa đưa vào chi phí chu

Anh đội trưởng nói là đúng rồi, em xem bảng phân bổ cho các công trình ở trang này nhé: http://www.webketoan.vn/forum/kei-t...n-xdcb-do-cac-thanh-vien-gui-tang-148771.html
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,185
1,236
113
Hoa Binh
Ðề: Kế toán công trình xây dựng.

Khoản tạm ứng theo hợp đồng không phải viết hoá đơn bán ra mà bên A trừ dần khi có khối lượng hoàn thành. Khi có nghiệm thu khối lượng hoàn thành bạn căn cứ vào đó để viết hoá đơn bán ra ( chỉ viết phần này thôi ). Trong quá trình thi công bạn phải tập hợp chi phí trực tiếp cho từng hạng mục theo chi tiết không phân bổ vật tư vì mỗi công trình, mỗi hạng mục: vật tư có số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật khác nhau nên không phân bổ được
 

Xem nhiều