Giải đáp thắc mắc về BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  • Thread starter levanton
  • Ngày gửi
levanton

levanton

Cao cấp
Theo đề nghị của nhiều thành viên, mình tạo chủ đề "Giải đáp thắc mắc về BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN"
Các bạn có thắc mắc về nội dung trên viết bài câu hỏi vào chủ đề này.

Các nội dung không liên quan xin vui lòng không post vào đây.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
buichien

buichien

Trung cấp
2/5/11
79
0
6
37
Nghệ An
a co the chỉ cho em công thức liên kết từ NKC sang bảng Cân Đối Kế Toán với được không?
Em cảm ơn a nhiều.Mail E :bui_chien@yahoo.com
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
a co the chỉ cho em công thức liên kết từ NKC sang bảng Cân Đối Kế Toán với được không?
Em cảm ơn a nhiều.Mail E :bui_chien@yahoo.com

Từ nhật ký chung bạn lên cân đối phát sinh, sau đó dựa vào các chỉ tiêu để lên BCTC và từ đó link sang bản cân đối phát sinh. Ví dụ chỉ tiêu Công nợ phải thu khách hàng link sang số dư nợ TK 131, Phải trả người bán link sang Có TK 331. (chú ý hai tài khoản này có số dư hai bên nhé)
Tiền: thì bằng Số dư Nợ 111+ Nợ 112......
 
  • Like
Reactions: HuyHY
cucumber

cucumber

Sơ cấp
9/4/11
14
0
1
36
Nam Từ Liêm, Hà Nội
Anh chị nào giúp em với............
" chỉ tiêu
IV. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC - 240
1. Phải thu dài hạn - 241
2. Tài sản dài hạn khác - 248
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi - 249
tren báng can đối kế toán theo qđ 48 thì lấy số dư ở những tài khoản nào? "


Anh chị nào giúp em với............
" chỉ tiêu
- Phải trả, phải nộp dài hạn khác - 328
Dự phòng phải trả dài hạn - Maõ soá 329



- I. Nợ ngắn hạn
...
6. Chi phí phải trả - 316
7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác - 318
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn - 319

tren báng can đối kế toán theo qđ 48 thì lấy số dư ở những tài khoản nào? "
 
Sửa lần cuối:
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Anh em tiếp tục đưa câu hỏi, sẽ cố gắng tìm hiểu để trả lời anh em tốt nhất có thể.
Chúc anh em cong việc tốt, học tập tốt.
Thân
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Cty em theo quyết định 15
Cho em hỏi khi nhập số dư đầu kỳ thì mình dựa vào BCĐKT của BCTC năm rồi hay là BCĐ PS của T12 năm rồi ah?
Em mới ra trường mong được chỉ dẫn!
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Cty em theo quyết định 15
Cho em hỏi khi nhập số dư đầu kỳ thì mình dựa vào BCĐKT của BCTC năm rồi hay là BCĐ PS của T12 năm rồi ah?
Em mới ra trường mong được chỉ dẫn!

Nhập số dư đầu kỳ vào cái gì cơ bạn, nói rõ xem nào
 
Z

zoro

Cao cấp
1/8/06
252
2
0
webketoan
Cho tui hỏi hàng quý tạm tính thuế TNDN nên trong năm TK821 có số dư nợ. nếu lên bảng CĐKT giữa kỳ (3 thàng, 6 tháng, 9 tháng...) thì đưa vào chỉ tiêu nào?
 
ducvyminh

ducvyminh

Trung cấp
21/1/11
192
0
0
Vĩnh Long
www.island.vn
Ủng hộ topic thảo luận này :052:
Nãy giờ mò mò kiếm xóa file cho nhẹ máy thi thấy có 1 file liên quan đến việc lập BCTC và bảng CĐKT. Chia sẻ cùng anh em nha.
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Nhập SDĐK để làm tiếp sổ sách ah? Năm rồi ko có xài phần mềm,chi toàn excel ko ah, bgio mới xài PM nên em hỏi nhập SDĐK vào phần mềm thì em phải dựa vào đâu ah?
 
Sửa lần cuối:
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Nhập SDĐK để làm tiếp sổ sách ah? Năm rồi ko có xài phần mềm,chi toàn excel ko ah, bgio mới xài PM nên em hỏi nhập SDĐK vào phần mềm thì em phải dựa vào đâu ah?
Chào em,
A không biết em muốn làm trên phần mềm nào nên không thể chỉ chính xác được. Nhưng nguyên tắc chung của phần mềm kế toán để nhập SDĐK thì vào phần nhập số dư đầu kỳ của phần mềm (thường ở khu vực khai báo những thông tin chung) để nhập vào, tài khoản nào có theo dõi chi tiết (VD 131, 331) thì phải nhập vào tài khoản chi tiết nhé.
Good luck
 
Sửa lần cuối:
nghiavanhn

nghiavanhn

Trung cấp
30/6/08
74
2
8
Ha Noi
Dựa vào bảng cân đối tài khoản để xem số dư cuối kỳ của từng tài khoản.
 
H

heartsaobang

Cao cấp
11/5/11
218
0
16
Tp.HCM
Em chỉ thấy có BCTC năm 2010 , sổ cái các TK và Bảng cân cân đối phát sinh thôi, ko có bảng cân đối tài khoản. Vậy em phải dựa vào BCTC để nhập SDĐK ah? hay BCĐPS của T12 ah?
 
levanton

levanton

Cao cấp
Nhập SDĐK để làm tiếp sổ sách ah? Năm rồi ko có xài phần mềm,chi toàn excel ko ah, bgio mới xài PM nên em hỏi nhập SDĐK vào phần mềm thì em phải dựa vào đâu ah?

Em sử dụng số dư của bảng cân đối phát sinh nhập (khai báo) vào số dư đầu của phần mềm. Một số số liệu cần phải nhập vào chi tiết : hàng tồn kho, chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ, công nợ,... đòi hỏi phải đặt mã và nhập chi tiết, đảm bảo là số liệu chi tiết phải đúng với số liệu khai báo số tổng hợp.
 
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
Cho tui hỏi hàng quý tạm tính thuế TNDN nên trong năm TK821 có số dư nợ. nếu lên bảng CĐKT giữa kỳ (3 thàng, 6 tháng, 9 tháng...) thì đưa vào chỉ tiêu nào?

Tạm tính thì ko hạch toán, nếu bạn nộp số tạm tính đó hạch toán N3334/Co111,112: Số tiền mà thôi

TK 821 lấy đâu ra số dư hả bạn
 
D

dunghatinh

Trung cấp
22/9/09
142
1
0
HCM
Cty em theo quyết định 15
Cho em hỏi khi nhập số dư đầu kỳ thì mình dựa vào BCĐKT của BCTC năm rồi hay là BCĐ PS của T12 năm rồi ah?
Em mới ra trường mong được chỉ dẫn!

không phải số dư đầu kỳ mà là cột số đầu năm, bạn dựa vào cột số cuối năm của BCĐKT năm trước đó

Nhập SDĐK để làm tiếp sổ sách ah? Năm rồi ko có xài phần mềm,chi toàn excel ko ah, bgio mới xài PM nên em hỏi nhập SDĐK vào phần mềm thì em phải dựa vào đâu ah?
Trong trường hợp đấy thì không dựa vào bảng CĐKT được mà phải dựa vào bảng cân đối số phát sinh, bạn nhập cho từng tài khoản chi tiết nhất. Phần công nợ nhập riêng, hàng tồn kho phải khai báo danh mục rồi nhập số tồn kho chi tiết sau đó nhập giá trị tổng tồn kho. Cái đó khi sử dụng phần mềm có hướng dẫn hết mà
 
Sửa lần cuối:
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
bạn cho mình hỏi, mình đang làm BCTC 6 tháng đầu năm nhưng có vướng mắc: bảng CĐSPS đã cân nhưng bảng CĐKT lại không cân, tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn, mình không tìm ra nguyên nhân. Ai đó chỉ giúp mình phải kiểm tra ntn?
 
Sửa lần cuối:
thechung

thechung

Manager of RSM Viet Nam
bạn cho mình hỏi, mình đang làm BCTC 6 tháng đầu năm nhưng có vướng mắc: bảng CĐSPS đã cân nhưng bảng CĐKT lại không cân, tổng tài sản lớn hơn tổng nguồn vốn, mình không tìm ra nguyên nhân. Ai đó chỉ giúp mình phải kiểm tra ntn?

Bảng cân đối phát sinh cân không lý gì bảng cân đối kế toán không cân à, bạn dùng phần mềm hay gì.

Giờ bạn dùng bảng CDPS sau đó rồi lên tay theo các chỉ tiêu trên BCTC xem là biết nó lệch ở đâu ngay, ko có có thể đọc sách giáo trình kế toán có cách lên BCTC đó
Chúc bạn làm việc tốt
 
P

phi_yen

Trung cấp
15/1/05
110
0
0
Web Kế Toán
Tạm tính thì ko hạch toán, nếu bạn nộp số tạm tính đó hạch toán N3334/Co111,112: Số tiền mà thôi

TK 821 lấy đâu ra số dư hả bạn

trích hướng dẫn QĐ 15:

I - Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành



1- Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:



Nợ TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.



Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…



2- Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:



+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:

Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.



Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,…

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.



3 - Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.



+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi nộp tiền, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có các TK 111, 112,…

+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.



4 - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 8211– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh.

**********---ooOoo---**********
 
T

trocloc

Trung cấp
27/7/11
160
0
16
vinh Hòa, Nha Trang
Mình tự lâp bảng cân đôí kês toán và BC LCTf T trên excel và đăt công thức để theo dõi theo bảng cân đôí SPS. Nhưng mình không biêt đã sai ở đâu. Nêú bạn có phânf mêmf vêf BCTC trên excel cho mình xin gởi cho mình theo đường link nay mình cám ơn nhiêù:lahien_1981@yahoo.com
 

Xem nhiều