Xác định số thuế gtgt hoàn thuế

  • Thread starter buidinhtu
  • Ngày gửi
B

buidinhtu

Guest
21/11/07
33
0
6
tphcm
:037::037: Các tiền bối đi trước cho mình hỏi. Cty mình dang có số thuế GTGT còn được khấu trừ hàng tháng dương hơn hai năm nay do mua thêm TSCĐ và xuất khẩu tuy nhiên còn vướng một hợp đồng xuất khẩu chưa thu được tiền. Giờ muốn làm thủ tục hoàn thuế GTGT vậy mình căn cứ vào đâu để xác định và đề nghị số thuế gtgt đề nghị hoàn. Mình tìm hiểu mà không thấy văn bản nào quy định về hướng dẫn cả, ai biết chỉ giúp với !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

buidinhtu

Guest
21/11/07
33
0
6
tphcm
Buồn nhỉ không ai giúp mình tí gì được sao?? mình chỉ muốn biết mình căn cứ vào đâu để xác định số thuế gtgt đề nghị hoàn thôi mà ai đã từng hoàn thuế thì cho mình biết với ...
 
P

phamquelinh

Guest
11/2/09
55
0
6
tây ninh
bạn vẫn làm hs hoàn thuế bình thường luôn cả phần HĐ XK kia luôn, cam kết nợ chứng từ sẽ xuất trình chứng từ ngày cụ thể là được. good luck
 
H

happygal

Trung cấp
22/8/06
133
0
16
HN
:037::037: Các tiền bối đi trước cho mình hỏi. Cty mình dang có số thuế GTGT còn được khấu trừ hàng tháng dương hơn hai năm nay do mua thêm TSCĐ và xuất khẩu tuy nhiên còn vướng một hợp đồng xuất khẩu chưa thu được tiền. Giờ muốn làm thủ tục hoàn thuế GTGT vậy mình căn cứ vào đâu để xác định và đề nghị số thuế gtgt đề nghị hoàn. Mình tìm hiểu mà không thấy văn bản nào quy định về hướng dẫn cả, ai biết chỉ giúp với !

Hồ sơ xin hoàn thuế đối với trường hợp của bạn bao gồm:
+ Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT
+ Sao y bản chính tờ khai thuế GTGT của 3 tháng liên tục có số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kì sau
+ Sao y bản chính tờ khai XK + hợp đồng xuất khẩu ghi rõ thời hạn thanh toán (trả sau) + công văn cam kết hoàn trả chứng từ thanh toán tiền hàng
Bạn tìm TT 28/2011, điều 41 và 42 chương VII về Thủ tục Hoàn thuế, Bù trừ thuế để hiểu kĩ hơn việc mình sẽ phải làm
 
B

buidinhtu

Guest
21/11/07
33
0
6
tphcm
cám ơn các bạn đã trả lời, tuy nhiên mình vẫn không biết căn cứ vào đâu để xác định và ghi "số tiền đề nghị hoàn" ở cột 6 trong mẫu 01/ĐNHT, hay là mình cứ đề nghị số tiền đề nghị hoàn miễn sao nhỏ hơn hoặc bằng số thuế GTGT còn được khấu trừ ở kỳ kê khai gần nhất là được ? à cõn nữa chứng từ thanh toán qua ngân hàng có phải là bảng sao kê tài khoản ngân hàng của công ty không nhỉ ?
 
P

phamquelinh

Guest
11/2/09
55
0
6
tây ninh
cám ơn các bạn đã trả lời, tuy nhiên mình vẫn không biết căn cứ vào đâu để xác định và ghi "số tiền đề nghị hoàn" ở cột 6 trong mẫu 01/ĐNHT, hay là mình cứ đề nghị số tiền đề nghị hoàn miễn sao nhỏ hơn hoặc bằng số thuế GTGT còn được khấu trừ ở kỳ kê khai gần nhất là được ? à cõn nữa chứng từ thanh toán qua ngân hàng có phải là bảng sao kê tài khoản ngân hàng của công ty không nhỉ ?

Nếu đảm bảo các khảon khấu trừ là đúng ( đúng thực chất được khấu trừ) thì đưa chỉ tiêu đó lên [42] trên Tờ khai thuế GTGT kỳ mình muốn hoàn, và đưa vào bảng 01/ĐNHT.
 
T

thuanphong82

Guest
25/10/07
2
0
0
43
Binh Thanh
Xác định số thuế GTGT hoàn thuế.

- Trước tiên trên chỉ tiêu 42 số thuế GTGT đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT bạn phải nhập số đề nghị hoàn vào. Tất nhiên là còn được khấu trừ bao nhiêu thì nhập bấy nhiêu để cho chỉ tiêu 43 bằng 0 thôi.
- Còn một Tkhai hải quan khách hàng chưa thanh toán thì khi hoàn thuế bạn phải làm 01 thư giải trình về vấn đề trên và Doanh nghiệp cam kết là khách hàng thanh toán trong thời gian tới, xác định thời gian thanh toán và khi khách hàng thanh toán bạn làm một công văn photo GBC đó gửi thông báo cho cơ quan thuế được biết. Còn nếu trong trường hợp khách hàng trả chậm, trả góp bạn photo bộ tờ khai đó và bản dịch kèm trong hồ sơ hoàn khi gửi hồ sơ. Còn khi xử lý hồ sơ hoàn của bạn người xử lý hồ sơ ko đồng ý thì tự khắc họ sẽ tính tỷ lệ % để tính ra phần thuế GTGT này ra không được hoàn kỳ do thiếu chứng từ thanh toán của khách hàng. Và khi khách hàng thanh toán kỳ hoàn sau bạn tiếp tục đưa số này vào để tiếp tục hoàn tiếp.
- Trên mẫu 01/ĐNHT thì trên chỉ tiêu Khoản thu đề nghị hoàn và số thuế đề nghị hoàn thì trên chỉ tiêu 42 của Tờ khai thuế GTGT bạn nhập bao nhiêu thì đưa vào bấy nhiêu.
- Trường hợp nữa là khi bạn nộp hồ sơ nếu cơ quan thuế ktra thấy thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng của TKhai hquan trên cquan thuế sẽ bắt bạn tính toán phần thuế GTGT chưa được hoàn kỳ này để tách ra thì bạn phải điều chỉnh lại Tkhai thuế GTGT của bạn.Căn cứ vào Bảng Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ mẫu 01-4A/GTGT thông tư 28/2011 ( thông tư mới nhất) hoặc theo TT60/2009
VD: chỉ tiêu 41 trên tkhai thuế GTGT là 500tr nhưng do khách hàng chưa thanh toán đủ tiền nói trên thì khi đó bạn tính tỷ lệ số thuế chưa được hoàn này giả sử là 10tr. như vậy trên chỉ tiêu 42 của TKhai thuế GTGT bạn chỉ ghi là 490tr thôi và chỉ tiêu 43 là 10tr.
- Nó có rất nhiều trường hợp xảy ra và tuỳ thuộc vào người xử lý hồ sơ và từng cơ quan quản lý thuế nữa. Nên bạn cứ làm rồi người ta sẽ hướng dẫn thêm.
Vài lời ý kiến gửi bạn. chúc bạn thành công.thuanphong82@yahoo.com
 
latdat142

latdat142

Trung cấp
21/5/09
96
0
6
Hà Nội
Các anh chị, các bạn tư vấn giúp mình vấn đề này với, công ty mình có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khá nhiều do công ty mình bán hàng thường xuyên cho DN chế xuất, công ty mình định không làm thủ tục hoàn thuế mà muốn cộng luôn phần thuế GTGT vào giá vốn, công ty mình làm như thế có hợp lý không? Xin mọi người cho ý kiến, Cảm ơn mọi người nhiều
 
T

thuanphong82

Guest
25/10/07
2
0
0
43
Binh Thanh
Theo mình hiểu có hai hướng nhưng không đồng nhất:
- Khi lập hồ sơ ban đầu gửi cho cơ quan thuế DN của bạn hạch toán thuế GTGT hạch toán theo PP khấu trừ. Nếu đã đăng ký PP hạch toán theo PP khấu trừ mà bạn ko làm theo PP này là sai nguyên tắc kế toán. Bắt buộc bạn hạch toán theo PP khấu trừ để kê khai và hoàn thuế.
- Như bạn nói thì thuế gtgt đầu vào không hạch toán thì tất nhiên chúng ta hạch toán vào giá trị hàng hoá nhập kho để khi xuất hàng bán tăng giá vốn lên. Tuy nhiên hạch toán như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc qtoán thuế TNDN cuối năm về số thuế phải nộp (nếu có),....
Từ 2 vấn đề trên mình khuyên bạn nên soạn 1 công văn gửi cơ quan thuế quản lý của cty bạn để cquan thuế có văn bản trả lời lúc đó mình có cơ sở để làm việc và sau này khi cơ quan thuế ktra mình có chứng cứ để làm việc thì tốt nhất./
Chúc bạn vui vẻ và thành công.
 

Xem nhiều