Chiết khấu được hưởng khi mua hàng

  • Thread starter kieuchinh2006
  • Ngày gửi
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Các anh, chị làm ơn cho em hỏi, cty em có thuê văn phòng làm việc với giá thuê là 400.000đ/tháng (thực chất là 4.000.000đ/tháng nhg trên giấy tờ khai như vậy để đóng thuế cho nhẹ ). Tháng 5 bên em có 1 hoá đơn mua mua gạch KT012287 về để sửa chữa lại VP với SL 170 hộp, đơn giá 50.000đ/hộp.
Chiết khấu thương mại 4%= 340.000đ.
Tổng tiền hàng là 8.160.000đ,
thuế GTGT 10% = 816.000.
Em định hoản như thế này có đúng không ạ, rất mong các anh, chị cho em xin ý kiến.
Nợ TK 156= 170*50.000=8.500.000-340.000 tiền CK= 8.160.000đ
Nợ TK 1331= 8.160.000*10%= 816.000đ
Có TK 1111= 8.976.000đ
Khoản chiết khấu thương mại khi mua hàng được hưởng em trừ luôn vào giá mua chưa thuế, em cũng k biết như vậy có đúng không nữa rất mong các anh, chị trên diễn đàn giúp đỡ em, em cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
sao chẳng có bác nào giúp em vậy ta, buồn quá huhu.....
 
D

d870110

Sơ cấp
Các anh, chị làm ơn cho em hỏi, cty em có thuê văn phòng làm việc với giá thuê là 400.000đ/tháng (thực chất là 4.000.000đ/tháng nhg trên giấy tờ khai như vậy để đóng thuế cho nhẹ ). Tháng 5 bên em có 1 hoá đơn mua mua gạch KT012287 về để sửa chữa lại VP với SL 170 hộp, đơn giá 50.000đ/hộp.
Chiết khấu thương mại 4%= 340.000đ.
Tổng tiền hàng là 8.160.000đ,
thuế GTGT 10% = 816.000.
Em định hoản như thế này có đúng không ạ, rất mong các anh, chị cho em xin ý kiến.
Nợ TK 156= 170*50.000=8.500.000-340.000 tiền CK= 8.160.000đ
Nợ TK 1331= 8.160.000*10%= 816.000đ
Có TK 1111= 8.976.000đ
Khoản chiết khấu thương mại khi mua hàng được hưởng em trừ luôn vào giá mua chưa thuế, em cũng k biết như vậy có đúng không nữa rất mong các anh, chị trên diễn đàn giúp đỡ em, em cám ơn

Hichic bụt hỏi ai bắt nạt em mà em lại khóc :028:
Mình có điều ko hiểu là giá thuê thực tế 4tr nhung lại ghi 400 để đóng thuế cho nhẹ là sao?
Tháng 5 mua gạch để sửa văn phòng thì đưa vào 642 hoặc 142 để phân bổ dần chứ đưa vào 156 làm gì?
Chiết khấu mua hàng tính toán thế là ổn rồi.
Thôi nín đi đừng khóc nữa nhé !:017:
 
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Hichic bụt hỏi ai bắt nạt em mà em lại khóc :028:
Mình có điều ko hiểu là giá thuê thực tế 4tr nhung lại ghi 400 để đóng thuế cho nhẹ là sao?
Tháng 5 mua gạch để sửa văn phòng thì đưa vào 642 hoặc 142 để phân bổ dần chứ đưa vào 156 làm gì?
Chiết khấu mua hàng tính toán thế là ổn rồi.
Thôi nín đi đừng khóc nữa nhé !:017:
Xin lỗi các bác, em đưa vào TK 153 nhg lại ghi nhầm sang 156. Em định đưa vào CCDC rồi phân bổ dần vào các tháng như vậy có được không ạ? hay là em đưa thẳng vào TK 142?
 
L

lamdep101

Guest
14/6/11
1
0
0
hà nội
em nghĩ vì mua về dùng luôn nên hạch toán luôn vào 142
 
hoctapnd

hoctapnd

Fu yêu kế toán!
17/9/10
89
0
0
33
Nam Định
Xin lỗi các bác, em đưa vào TK 153 nhg lại ghi nhầm sang 156. Em định đưa vào CCDC rồi phân bổ dần vào các tháng như vậy có được không ạ? hay là em đưa thẳng vào TK 142?

Tuỳ thôi! Muốn dễ theo dõi thì bạn cứ đưa vào 153 trước sau đó khi dùng chuyển sang 142 để phân bổ dần. Còn đưa luôn vào 142 cũng không vấn đề gì có điều nếu phải lục lại hơi mệt tí thôi.
 
H

huyennguyen1507

Trung cấp
28/10/04
132
6
18
hanoi
Các anh, chị làm ơn cho em hỏi, cty em có thuê văn phòng làm việc với giá thuê là 400.000đ/tháng (thực chất là 4.000.000đ/tháng nhg trên giấy tờ khai như vậy để đóng thuế cho nhẹ ).

Công ty bạn là bên đi thuê => phải bỏ ra 4 triệu trong khi đó chỉ được tính chi phí hợp lý với giá trị là 400 nghìn => nếu vậy ảnh hưởng đến thuế thu nhập doanh nghiệp (làm tăng số thuế TNDN phải nộp) => cho nên mình không hiểu "đóng thuế cho nhẹ" ở đây là nghĩa như thế nào, chắc là thuế TNCN và GTGT của bên cho thuê??
 
K

kieuchinh2006

Trung cấp
2/5/11
61
0
0
Thanh hoa
Đúng vậy, bên mình thuê nhà nhg phải đóng tất cả các loại thuế như TNCN, GTGT, Môn bài cho chủ nhà vậy mình mới nói là đóng thuế cho nhẹ.
 
B

Bachmai792004

Guest
12/6/08
5
0
0
Hà Nội
Tớ tưởng phải định khoản rõ ra là
Nợ TK 242 - 8.500.000
Nợ Tk 133 - 850.000
Có TK 111 - 8.976.000 ( 8.500.000 + 850.000 - 374.000)
Có TK 515 - 374.000 (( 8.500.000+850.000) x 4%)
Sau đó phân bổ dần cho vào TK 642
Nợ Tk 642 : 354.167 ( 8.500.000 : 24 tháng)
Có TK 242 : 354.167
Vì sau này 515 còn đưa vào xác định kết quả kinh doanh
Nợ Tk 515 : 374.000
Có Tk 911 : 374.000
 
N

nhocmeo0604

Sơ cấp
14/5/10
13
0
0
tphcm
Mình nghĩ là nên đưa khoản chiết khấu được hưởng đó vào tài khoản 515 để sau này xác định kết quả kinh doanh. Còn phản ánh 8.500.000 đồng vào tài khoản 142 hoặc 242 (tuỳ bạn phân bổ trong thời gian dài hay ngắn)
 
P

phamsieuhai

Guest
18/7/11
0
0
0
44
ha noi
bạn chỉ cần thay tk 156 thành 142 or 242 thôi vì đây là chiết khấu thương mại trừ ngay vào giá của hàng hoá.ko có tk 515 đâu nếu là chiết khấu thanh toán mới có
 
H

hiennx2k4

Guest
22/4/06
18
0
1
Tp.HCM
www.tienluc.com
Các anh, chị làm ơn cho em hỏi, cty em có thuê văn phòng làm việc với giá thuê là 400.000đ/tháng (thực chất là 4.000.000đ/tháng nhg trên giấy tờ khai như vậy để đóng thuế cho nhẹ ). Tháng 5 bên em có 1 hoá đơn mua mua gạch KT012287 về để sửa chữa lại VP với SL 170 hộp, đơn giá 50.000đ/hộp.
Chiết khấu thương mại 4%= 340.000đ.
Tổng tiền hàng là 8.160.000đ,
thuế GTGT 10% = 816.000.
Em định hoản như thế này có đúng không ạ, rất mong các anh, chị cho em xin ý kiến.
Nợ TK 156= 170*50.000=8.500.000-340.000 tiền CK= 8.160.000đ
Nợ TK 1331= 8.160.000*10%= 816.000đ
Có TK 1111= 8.976.000đ
Khoản chiết khấu thương mại khi mua hàng được hưởng em trừ luôn vào giá mua chưa thuế, em cũng k biết như vậy có đúng không nữa rất mong các anh, chị trên diễn đàn giúp đỡ em, em cám ơn

Đầu tiên, bạn nên xem lại nguyên tắc kế toán cơ bản và chuẩn mực hàng tồn kho:
- Khi hạch toán hàng tồn kho phải tuân thủ nguyên tắc giá gốc.
- Kế toán hạch toán phải căn cứ vào chứng từ.
Xin lưu ý với bạn phải phân biệt giữa chiết khấu thương mại và chiết khấu thanh toán.
Căn cứ vào chứng từ là hoá đơn mua hàng thì:
Chiết khấu thương mại là người bán ghi trực tiếp giảm giá trên hoá đơn.
Chiết khấu thanh toán là người bán ghi giá bán chưa giảm trên hoá đơn. Đồng thời xuất phiếu chi để trả lại tiền chiết khấu.
Trường hợp của bạn là chiết khấu thương mại, nên hạch toán như sau:
Căn cứ hoá đơn bán hàng ta ghi nhận:
Nợ 153 (152,156) = 8.160.000 (giá gốc hàng tồn kho)
Nợ 133 = 816.000 (Thuế GTGT đầu vào)
Có 331 (111,112...) = 8.160.000 (Giá thanh toán)
 
C

cucaingot

Sơ cấp
12/8/11
2
0
0
35
thái bình
ừ chiết khấu thương mại mình được hưởng thì ghi giảm luôn giá trị hàng hóa, và thuế GTGT đầu vào cũng giảm

không được cho vào tk 515 vì đây là hoạt động mua hàng, cũng không liên quan đến tk 142 hay 242 tk 142,242 dung trong viẹc phân bổ chi phí đã bỏ ra một lần nhưng lại phục vụ cho nhiều chu kỳ SXKD cơ mà
 
Sửa lần cuối:
K

kimchu88

Sơ cấp
Ái chà, nan giải.....

Đúng vậy, bên mình thuê nhà nhg phải đóng tất cả các loại thuế như TNCN, GTGT, Môn bài cho chủ nhà vậy mình mới nói là đóng thuế cho nhẹ.

Bạn kieuchinh thương mến, đọc xong câu bạn nói mình so đi so lại vẫn thấy vậy:
+ giả dụ mình accept khoản chi phí 400 để tránh nộp thuế dùm người ta đi, thì mình chỉ được đưa vô chi phí hợp lý 400
+ giả dụ thứ 2 là mình accept đóng dùm người ta thuế GTGT (400.000) cộng với thuế TNCN ( 400.000" 10%"), tổng công mình phải trả cho người ta là 800.000 vậy khoản chi phí mình được đưa vô là 3.200.000=> mình tính đúng không vậy trời....tự do dự....
=> mình thấy giả dụ thứ 2 của mình lời hơn đúng không bạn? cho mình xin ý kiến đi...
 
V

vuquyenvt

Sơ cấp
5/3/11
23
0
0
43
Vũng Tàu
Mình cũng có vấn đề này cần hỏi nhờ cả nhà chỉ giúp:
Bên mình mua hàng: nếu trong tháng đạt doanh số quy định và qua thanh toán đúng hạn thì tháng sau liền kề sẽ được hưởng 1 khoản chiết khấu và xuất trực tiếp trên hóa đơn mua hàng (Trên hóa đơn ghi: Chiết khấu tháng). Vậy khoản chiết khấu đó mình hạch toán như thế nào?
 

Xem nhiều