M
Có công ty TNHH kinh doanh máy tính xách tay đã lỡ xuất một hóa đơn để lấy máy tính ra làm TSCĐ của công ty có thuế suất như bán hàng thông thường có thuế GTGT 5%. Vậy theo các bạn trong trường hợp này mình sẽ xử lý như thế nào, đưa hóa đơn này vào cho cả hai bảng kê bán ra và mua vào luôn hay sao? Hay la mình tính luôn phần thuế này vào giá trị của TSCĐ.:wall: