H
Cả nhà cho chỉ giúp cho mình hiểu thêm chút ạ.
đầu năm 2011 đơn vị mình được chuyển thành đơn vị bảo đảm 1 phần chi phí, như vậy số KP còn lại năm 2010 mình sẽ được kết chuyển sang TK 4211
mình không biết sử dụng TK 4211 như thế nào? mình cũng thử làm một số bút toán nhưng không ra, cụ thể như thế này cả nhà ạ
KP năm 2010 còn lại: 169.857.333
Mình ghi: N461/C421: 169.857.333
sau đó trích lập các quỹ: N421/C431: 169.857.333
Khi rút tiền mặt về chi cho các quỹ:
N111/C461:800.000
Đồng thời N431/334:800.000
và N334/111:800.000
Mình làm như vậy mà cũng không đúng nữa ? vì khi in sổ Cái TK 431 thì số tiền 800.000 Ben Có TK431 ghi âm 800.000 còn Bên Nợ TK431 thì lại thể hiệu số chi 800.000
Ôi trời không biét làm sao? cả nhà giúp mình với
đầu năm 2011 đơn vị mình được chuyển thành đơn vị bảo đảm 1 phần chi phí, như vậy số KP còn lại năm 2010 mình sẽ được kết chuyển sang TK 4211
mình không biết sử dụng TK 4211 như thế nào? mình cũng thử làm một số bút toán nhưng không ra, cụ thể như thế này cả nhà ạ
KP năm 2010 còn lại: 169.857.333
Mình ghi: N461/C421: 169.857.333
sau đó trích lập các quỹ: N421/C431: 169.857.333
Khi rút tiền mặt về chi cho các quỹ:
N111/C461:800.000
Đồng thời N431/334:800.000
và N334/111:800.000
Mình làm như vậy mà cũng không đúng nữa ? vì khi in sổ Cái TK 431 thì số tiền 800.000 Ben Có TK431 ghi âm 800.000 còn Bên Nợ TK431 thì lại thể hiệu số chi 800.000
Ôi trời không biét làm sao? cả nhà giúp mình với

