P
Em đang ngồi kiểm tra lại sổ sách kế toán và phát hiện ra một vấn đề thế này:
- tháng 9/05, em chuyển khoản trả bên cho thuê nhà (toà nhà) số tiền thuê nhà quý IV/2005; cụ thể là 93.816.150VNĐ.
Tuy nhiên hoá đơn toà nhà xuất ra cho bên cty em lại là một số tiền lớn hơn: 95.718.150VNĐ (tức là chênh lệch so với số tiền cty em thực trả là 1.902.000VNĐ). Hoá đơn tiền nhà em đã kê vào bản kê hàng hoá dịch vụ mua vào và khấu trừ thuế bình thường.
Số tiền chênh lệch 1.902.000VNĐ đó bây giờ phải hạch toán thế nào hả các anh chị? Đưa vào tài khoản 711 có đúng không ạ? Mong các anh chị trả lời giúp em nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều.
- tháng 9/05, em chuyển khoản trả bên cho thuê nhà (toà nhà) số tiền thuê nhà quý IV/2005; cụ thể là 93.816.150VNĐ.
Tuy nhiên hoá đơn toà nhà xuất ra cho bên cty em lại là một số tiền lớn hơn: 95.718.150VNĐ (tức là chênh lệch so với số tiền cty em thực trả là 1.902.000VNĐ). Hoá đơn tiền nhà em đã kê vào bản kê hàng hoá dịch vụ mua vào và khấu trừ thuế bình thường.
Số tiền chênh lệch 1.902.000VNĐ đó bây giờ phải hạch toán thế nào hả các anh chị? Đưa vào tài khoản 711 có đúng không ạ? Mong các anh chị trả lời giúp em nhé. Em xin cảm ơn rất nhiều.