P
Em đã đọc kỹ trong muạc này http://www.webketoan.vn/forum/f175/lap-mau-01-khbs-dieu-chinh-khai-thue-gtgt-nhu-nao-45972.html. Tuy nhiên không có trong trường hợp của em. Trường hợp của em là: Bị sai mục " số hóa đơn" trong phần kê khai hóa đơn xuất ra. Cụ thể: Tháng 6 cty em xuất 3 tờ HĐ, số thứ tự là 0000001, 0000002, 0000003. Tuy nhiên khi làm báo cáo (và đã nộp cho thuế )lại nhập vào là 0000001, 0000002,0000002.Nói chung số liêuh về thuế đúng hết chỉ do gỏ nhâm mục " số hóa đơn" thôi. Cho em hỏi mình phải điều chỉnh và nộp bổ xung như thế nào(mẫu nộp bổ xung?), mẫu giải trình ra sao?

