Kê khai điều chỉnh Thuế GTGT khấu trừ trên HTKK 3.0

  • Thread starter Thuytranthingoc
  • Ngày gửi
T

Thuytranthingoc

Guest
24/8/11
5
0
0
Ha noi
Hi cả nhà, em là lính mới tò te, mong được các bác chỉ giáo. !!!
Em đang phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT Khấu trừ (từ tháng 2+3+4+5+6/2011): Làm tăng số thuế còn được khấu trừ. (Hiện tại số thuế đầu vào còn được khấu trừ của đơn vị e là 1.5tỷ). Sau khi nhập thông số từ Tờ khai tháng 2+3+4+5+6/2011 vào 3.0 (tờ khai lần đầu), Ghi. Vào lại (tờ khai bổ sung lần thứ 1) và kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38.
Nhưng em thấy phần đuợc điều chỉnh này nó không tự động cộng lũy kế sang tháng sau. Vậy đến tháng 8 khi kê khai (số thuế còn được khấu trừ của em sẽ là số cũ đã kê khai ở Tháng 7 hay cộng thêm phần lũy kế bổ sung của mấy tháng trước.)
Các bác giúp em với nhé.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Hi cả nhà, em là lính mới tò te, mong được các bác chỉ giáo. !!!
Em đang phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT Khấu trừ (từ tháng 2+3+4+5+6/2011): Làm tăng số thuế còn được khấu trừ. (Hiện tại số thuế đầu vào còn được khấu trừ của đơn vị e là 1.5tỷ). Sau khi nhập thông số từ Tờ khai tháng 2+3+4+5+6/2011 vào 3.0 (tờ khai lần đầu), Ghi. Vào lại (tờ khai bổ sung lần thứ 1) và kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38.
Nhưng em thấy phần đuợc điều chỉnh này nó không tự động cộng lũy kế sang tháng sau. Vậy đến tháng 8 khi kê khai (số thuế còn được khấu trừ của em sẽ là số cũ đã kê khai ở Tháng 7 hay cộng thêm phần lũy kế bổ sung của mấy tháng trước.)
Các bác giúp em với nhé.
Đoạn gạch chân của bạn bị sai rồi.Đoạn đó sai nên đoạn sau cũng sai theo.

Với lại bạn nên nêu rõ bạn sai gì mà sai từ tháng 2 cho đến tháng 6 thế ? Nhiều khi có bạn sai do chuyển số dư cuối kỳ trên chỉ tiêu 43 kỳ trước sang chỉ tiêu 22 đầu kỳ của kỳ sau, nên kéo theo các tháng sau ảnh hưởng tiếp...Tuy vậy, chỉ thực hiện điều chỉnh cho kỳ đầu tiên kết chuyển số dư sai mà thôi.Tôi e rằng TH của bạn hỏi có lẽ cũng ko ngoại lệ.

Bạn có thể trình bày lại : Tháng 2 sai ntn ?ví dụ bỏ sót hoá đơn đầu ra...vv...
Tháng 3 sai vì lý do gì....??
Tương tự các tháng tiếp theo...cũng phải trình bày rõ.
 
N

nqtuan

Cao cấp
12/10/09
209
1
18
46
TX.Đồng Xoài
Hi cả nhà, em là lính mới tò te, mong được các bác chỉ giáo. !!!
Em đang phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT Khấu trừ (từ tháng 2+3+4+5+6/2011): Làm tăng số thuế còn được khấu trừ. (Hiện tại số thuế đầu vào còn được khấu trừ của đơn vị e là 1.5tỷ). Sau khi nhập thông số từ Tờ khai tháng 2+3+4+5+6/2011 vào 3.0 (tờ khai lần đầu), Ghi. Vào lại (tờ khai bổ sung lần thứ 1) và kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38.
Nhưng em thấy phần đuợc điều chỉnh này nó không tự động cộng lũy kế sang tháng sau. Vậy đến tháng 8 khi kê khai (số thuế còn được khấu trừ của em sẽ là số cũ đã kê khai ở Tháng 7 hay cộng thêm phần lũy kế bổ sung của mấy tháng trước.)
Các bác giúp em với nhé.

Nếu kê khai thuế điều chỉnh làm tăng số thuế được khấu trừ (Do sai từ tháng 2 và ảnh hưởng lên tiếp đến các tháng tiếp theo).
Để điều chỉnh thì bạn thực hiện như sau:
+ Làm tờ khai bổ sung : Khai lại tòan bộ tờ khai tháng 02/2011 theo số liệu đúng
+ Khai tháng 07/2011 : Khai vào CT 37 : tăng số thuế phải nộp (Số tiền chênh lệch đã khai BS tháng 02/2011)

Bạn có thể xem VD 04 trong Tài liệu hứơng dẫn Kê khai thuế theo TT28

Link : Cục Thuế Bình Phước
Down file có STT là 7 - Tài liệu Hướng dẫn sử dụng HTKK 3.0 (Cục thuế Bình phước)
 
T

Thuytranthingoc

Guest
24/8/11
5
0
0
Ha noi
Lỗi này của em là do từ tháng 2 đến tháng 6/2011: có các khoản chi phí từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng (chi phí giao dịch ATM với Smartlink), phần VAT tương ứng là VAT được khấu trừ toàn bộ, nhưng nhà em lại cho vào VAT phải phân bổ theo tỷ lệ. Đến tháng 7 mới phát hiện ra và hạch toán chuyển từ tài khoản VAT phải phân bổ sang TK được khấu trừ toàn bộ.
Phần kê khai tháng 7 em đã kê bình thường, bên em vẫn chưa phải nộp vì vẫn còn được khấu trừ 1.5 tỷ nữa.
Em đọc trong huớng dẫn kê khai điều chỉnh của cục thuế Bình Phước:
Các bước khai bổ sung trong HTKK 3.0 cho Tờ khai tính thuế từ Kỳ 06/2011 trở về trước
- Bước 1 : mở HTKK 30  khai lập lại TK cũ (phụ lục có số tổng đã khai trước đây)  ghi lại => em đã nhập tay số ở tờ khai đã kê của các tháng bị sai
- Bước hai: HTKK 30  khai bổ sung như hướng dẫn ở trên. => điều chỉnh vào chỉ tiêu 38
Vì mỗi tháng e bị sai 10 triệu nên e cứ phải nhập lại tờ khai của các tháng ấy, chứ không thể điều chỉnh vào tháng đầu tiên bị sai được ạ...
Bây giờ thì e không biết làm thế nào nữa ạ.

Em tìm mãi không thấy ở đâu hướng dẫn về trường hợp này.
theo em bây giờ em cứ nhập lại lần lượt 5 tháng bị sai, rồi điều chỉnh 5 tờ ấy, sau đó em lại làm bổ sung lần 1 cho tờ tháng 7 em đã kê (nhập tay sổ tổng điều chỉnh của 5 tờ kia).
không biết như thế có được không các bác?
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Lỗi này của em là do từ tháng 2 đến tháng 6/2011: có các khoản chi phí từ hoạt động dịch vụ Ngân hàng (chi phí giao dịch ATM với Smartlink), phần VAT tương ứng là VAT được khấu trừ toàn bộ, nhưng nhà em lại cho vào VAT phải phân bổ theo tỷ lệ. Đến tháng 7 mới phát hiện ra và hạch toán chuyển từ tài khoản VAT phải phân bổ sang TK được khấu trừ toàn bộ.
Phần kê khai tháng 7 em đã kê bình thường, bên em vẫn chưa phải nộp vì vẫn còn được khấu trừ 1.5 tỷ nữa.
Em đọc trong huớng dẫn kê khai điều chỉnh của cục thuế Bình Phước:
Các bước khai bổ sung trong HTKK 3.0 cho Tờ khai tính thuế từ Kỳ 06/2011 trở về trước
- Bước 1 : mở HTKK 30  khai lập lại TK cũ (phụ lục có số tổng đã khai trước đây)  ghi lại => em đã nhập tay số ở tờ khai đã kê của các tháng bị sai
- Bước hai: HTKK 30  khai bổ sung như hướng dẫn ở trên. => điều chỉnh vào chỉ tiêu 38
Vì mỗi tháng e bị sai 10 triệu nên e cứ phải nhập lại tờ khai của các tháng ấy, chứ không thể điều chỉnh vào tháng đầu tiên bị sai được ạ...
Bây giờ thì e không biết làm thế nào nữa ạ.

Em tìm mãi không thấy ở đâu hướng dẫn về trường hợp này.
theo em bây giờ em cứ nhập lại lần lượt 5 tháng bị sai, rồi điều chỉnh 5 tờ ấy, sau đó em lại làm bổ sung lần 1 cho tờ tháng 7 em đã kê (nhập tay sổ tổng điều chỉnh của 5 tờ kia).
không biết như thế có được không các bác?
Làm lại toàn bộ các tờ khai 01/GTGT (lần đầu) cho tháng 2/3/4/5 và 6.
Sau đó làm tờ khai bổ sung 01/GTGT cho từng tháng 2/3/4/5 và 6.
Gõ lại số liệu VAT(là tổng số VAT đầu vào thực tế trong kỳ sai sót phải kê khai điều chỉnh) tại chỉ tiêu 25 trên 01/GTGT bổ sung tháng 2/3/4/5/6( thao tác giống nhau nhưng làm riêng rẽ cho từng tháng).
Nếu sai cả phần doanh số(tại chỉ tiêu 24) thì gõ lại cả phần doanh số theo doanh số thực tế (còn ko thì thôi, gõ phần VAT).
Sau khi có đủ 5 tờ khai 01/GTGT(lần đầu) và 5 tờ khai 01/GTGT bổ sung của từng tháng thì sẽ có tương ứng 5 tờ khai 01/KHBS của mỗi tháng( Số liệu trên 01/KHBS sẽ tự động update).

Sau khi có được kết quả điều chỉnh của từng tháng :

+ Nếu tháng nào sau khi điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp(giảm số thuế phải nộp tại chỉ tiêu 40) thì CQ Thuế sẽ tự động bù trừ phần VAT mà DN đã nộp thừa vào kỳ thuế tiếp theo (nếu có ps số thuế phải nộp). Hoặc DN làm hồ sơ xin hoàn. Không phản ánh số VAT điều chỉnh lên chỉ tiêu 37 của tờ khai 01/GTGT tháng 8(tháng phát hiện sai sót).

+ Nếu tháng nào sau khi điều chỉnh tăng số thuế đc khấu trừ thì phản ánh số thuế điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01/GTGT của tháng phát hiện ra sai sót( cụ thể : khi làm báo cáo kỳ thuế tháng 8, bạn gõ vào chỉ tiêu 38 số VAT điều chỉnh đó)

Lưu ý thêm : Nếu điều chỉnh cho cả 5 tháng : Ví dụ Sau khi điều chỉnh- trong đó có 3 tháng số VAT vẫn còn đc khấu trừ =>thì chỉ tiêu 38 trên 01/GTGT tháng 8 là số VAT điều chỉnh tổng của cả 3 tháng.
Nếu 4 tháng thì của cả 4 tháng or 5 tháng của cả 5 tháng....vv....


Thực hiện điều chỉnh trên 3.0 !
 
Sửa lần cuối:
N

nqtuan

Cao cấp
12/10/09
209
1
18
46
TX.Đồng Xoài
Vì mỗi tháng e bị sai 10 triệu nên e cứ phải nhập lại tờ khai của các tháng ấy, chứ không thể điều chỉnh vào tháng đầu tiên bị sai được ạ...
Bây giờ thì e không biết làm thế nào nữa ạ.

QUOTE]

Vì bạn đã sai từng tháng và không nói khi lập chủ đề này nên phần hỗ trợ cò sự sai lệch. Bạn chỉ nói sai số thuế được khấu trừ.

Nếu như tháng nào cũng bị sai thì phải điều chỉnh từng tháng rồi !!

Bạn làm như cách mà Bác Taoxanh hướng dẫn là ok !
 
Sửa lần cuối:
T

Thuytranthingoc

Guest
24/8/11
5
0
0
Ha noi
Em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn bác Taoxanh và bác nqtuan nhé.
 
T

thanhthycct

Guest
1/4/09
2
0
0
41
quangngai
Hi cả nhà, em là lính mới tò te, mong được các bác chỉ giáo. !!!
Em đang phải kê khai điều chỉnh thuế GTGT Khấu trừ (từ tháng 2+3+4+5+6/2011): Làm tăng số thuế còn được khấu trừ. (Hiện tại số thuế đầu vào còn được khấu trừ của đơn vị e là 1.5tỷ). Sau khi nhập thông số từ Tờ khai tháng 2+3+4+5+6/2011 vào 3.0 (tờ khai lần đầu), Ghi. Vào lại (tờ khai bổ sung lần thứ 1) và kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 38.
Nhưng em thấy phần đuợc điều chỉnh này nó không tự động cộng lũy kế sang tháng sau. Vậy đến tháng 8 khi kê khai (số thuế còn được khấu trừ của em sẽ là số cũ đã kê khai ở Tháng 7 hay cộng thêm phần lũy kế bổ sung của mấy tháng trước.)
Các bác giúp em với nhé.

Muốn khai BSĐC trên HTKK 3.0; trước tiên bạn phải nhập lại số liệu của tờ khai của tháng cần khai BSĐC, chú ý phải chỉnh lại ngày, tháng đúng trên tờ khai. Tiếp theo lập lại tờ khai đúng (Tờ khai bổ sung), số thuế chênh lệch sẽ kết chuyển lên 01KHBS. Đối với trường hợp khai BSĐC làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ, bạn căn cứ số liệu trên 01KHBS để ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai của tháng lập hồ sơ khai BSĐC.
 
N

nguyetnang

Sơ cấp
11/1/11
3
0
0
40
hà nội
Anh chi ơi giúp em với
Tháng 6 bên em được khấu trừ 10.559.000 nhưng khi chuyển sang thán g 7 em bê nguyên số khấu trừ của tháng 5 sang là 5.399.603. Dẫn đến tháng 8 cũng sai số khấu trừ
Em không biết là trường hợp của em nên làm tờ khai thay thế cho T7,8 hay là làm bổ sung vào tháng 9
Em mong anh góp ý cho em với ạ
Em cảm ơn nhiều nhiều lém!!!!!!!:wall:
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Anh chi ơi giúp em với
Tháng 6 bên em được khấu trừ 10.559.000 nhưng khi chuyển sang thán g 7 em bê nguyên số khấu trừ của tháng 5 sang là 5.399.603. Dẫn đến tháng 8 cũng sai số khấu trừ
Em không biết là trường hợp của em nên làm tờ khai thay thế cho T7,8 hay là làm bổ sung vào tháng 9
Em mong anh góp ý cho em với ạ
Em cảm ơn nhiều nhiều lém!!!!!!!:wall:
Tất cả liên quan tới việc sai sót ảnh hưởng tới VAT của các kỳ thuế trước bạn phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh. Không làm tờ khai thay thế.
Bạn sai kỳ thuế tháng 7- chỉ tiêu 22 số dư đầu kỳ, bạn lập tờ khai bổ sung 01/GTGT tháng 7- sửa lại chỉ tiêu 22 cho đúng( gõ số 10.559.000), rồi click tổng hợp KHBS để số liệu update qua 01/KHBS.(Số CL trên KHBS = 10.559.000 - 5.299.603)
Sau khi điều chỉnh cho kỳ thuế tháng 7, nếu kêt quả điều chỉnh làm tăng số thuế được khấu trừ thì bạn phản ánh số VAT điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 38 trên 01/GTGT của kỳ thuế tháng 9.
Nếu làm giảm số thuế phải nộp thì ko phải phản ánh số điều chỉnh VAT đó lên 01/GTGT tháng 9 nữa. Mà số thuế nộp thừa được bù trừ với số VAT phải nộp của kỳ thuế tiếp theo nếu có ps nghĩa vụ thuế.

Bạn đọc thêm 1 topic khác về điều chỉnh bổ sung trên forum .
 
Sửa lần cuối:
C

conangdangyeu

Guest
24/9/11
3
0
0
TP Nam Dinh
anh chi cho em hoi voi ah! số dư thuế GTGT đầu vào của tháng 6/2011 lẽ ra sang thang 7/2011 phải kê khai vào mục 22 trên tờ khai thuế GTGT nhưng em quên không ghi vậy sang tháng 8/2011 em phải điều chỉnh như thế nào ạ?
 
ngaytanthexx

ngaytanthexx

Ngaytanthe ???
15/9/07
244
2
18
Chân trời
anh chi cho em hoi voi ah! số dư thuế GTGT đầu vào của tháng 6/2011 lẽ ra sang thang 7/2011 phải kê khai vào mục 22 trên tờ khai thuế GTGT nhưng em quên không ghi vậy sang tháng 8/2011 em phải điều chỉnh như thế nào ạ?

Làm điều chỉnh cho tháng 8.
Điều chỉnh chỉ tiêu 22 Trên 01/GTGT bổ sung tháng 8.
 

Xem nhiều