Mua đồ dùng tháng 6, tháng 8 mới có hóa đơn, Hạch toán chi phí thế nào?

  • Thread starter trang1911
  • Ngày gửi
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Các bác ơi cho em hỏi chút. Bên em xuất đầu ra hàng hóa từ tháng 1 mà đến tịn tháng 5 mới có hóa đơn đầu vào. Giám đốc em bảo cứ cho là hàng về trước hóa đơn về sau nhưng em lăn tăn quá, cô em bảo thế cũng được. Các bác cho em ý kiến.

Giám đốc và cô em đều đúng.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Bác cho em xin cái văn bản kế toán hay thuế nói trường hợp này đúng với :004:

Để cậu về bảo mợ gửi cho. Vì mợ bảo thế :007:
 
H

huebinh

Sơ cấp
4/7/09
6
0
0
39
tphcm
Em phụ trách tính lương nhưng lại có một số thắc mắc về cách hạch toán tiền lương như sau:
- Nhân viên thủ kho kế toán hạch toán vào TK 642 thì có được không?
- Các nhân viên tổ trưởng bộ phận sản xuất, NV cơ khí hạch toán vào 622 ??
Kế toán hạch toán như vậy thì có sao không? Hay đây bộ đều là chi phí nên hạch toán thế nào cũng được?
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Em phụ trách tính lương nhưng lại có một số thắc mắc về cách hạch toán tiền lương như sau:
- Nhân viên thủ kho kế toán hạch toán vào TK 642 thì có được không?
- Các nhân viên tổ trưởng bộ phận sản xuất, NV cơ khí hạch toán vào 622 ??
Kế toán hạch toán như vậy thì có sao không? Hay đây bộ đều là chi phí nên hạch toán thế nào cũng được?

- Nếu đơn vị bạn có sản xuất, xây lắp thì cần căn cứ: nhân công đó phục vụ sản xuất, xây lắp thì mới hạcht toán 622, nhằm mục đích tập hợp giá thành của sản phẩm hoàn thành. Còn nếu phục vụ bộ phận văn phòng thì ko hạch toán 622, và hạch toán 642.
- Nếu đơn vị bạn chỉ thuần túy thương mại:thì nhân viên kho, hay là nhân viên gì gì đó của cty vẫn chỉ hạcht toán 642, chứ bạn hạch toán 622 để làm gì?
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Theo mình thì trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau là khi xuất hàng, vì lý do nào đó mà bên bán chưa kịp xuất hđ ngay. Nhưng ngày của hđ thì theo thông tư 153: Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Tháng 1 xuất hđ mà tháng 5 mới có hđ đầu vào thì mình không hiểu là mọi người cho là đúng ở chỗ nào nhỉ.
 
C

coicoihs

Sơ cấp
11/9/11
8
0
0
35
TPHCM
cho e hỏi với nếu mua hàng chưa có hóa đơn thì mình hạch toán Nợ 156/ Có Tk liên quan: giá trị thanh toán , khi hóa đơn về thì mình ghi Nợ 133/ Có 156 pk??? Em đang học nen muồn biết rõ hơn thực tế và sách vở, rất mong các anh chị chỉ dạy. Tkz
 
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
cho e hỏi với nếu mua hàng chưa có hóa đơn thì mình hạch toán Nợ 156/ Có Tk liên quan: giá trị thanh toán , khi hóa đơn về thì mình ghi Nợ 133/ Có 156 pk??? Em đang học nen muồn biết rõ hơn thực tế và sách vở, rất mong các anh chị chỉ dạy. Tkz
Sao lại có 156 nhỉ, bạn đâu có xuất mà ghi có 156.
Khi hđ chưa về thì tính giá tạm tính theo đơn hàng trước hoặc theo giá thị trường.
nợ 156
có 331...
khi có hđ
nợ 1331(theo hđ)
có 331-111-112(theo hđ)
Khi làm thực tế thì cũng dựa trên những kiến thức đã học bạn nhé.
 

Xem nhiều