N
Gửi lời chúc sức khoẻ tới tất cả mọi người:cool2: . Trời trở lạnh mà!
Tiện thể cho em hỏi một chút thôi.
Trong Quý I/05 cty em lỗ nên dư nợ TK 421 ( coi đó là số A). Sang Quý II/05, cty em có lãi (coi đó là số B), em kết chuyển từ 911 sang 421 và xác định số thuế TNDN phải nộp dựa trên số B mà không trừ đi số A, vậy là đúng hay sai?
Thêm nữa, chỉ tiêu 50 ( tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN) trong Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 có phải bắt buộc bằng số phát sinh bên có của TK 421 không?
Em đang lúng túng quá nên viết câu cú không được gọn, mong các anh chị có kinh nghiệm làm kế toán hiểu được và giúp em gấp gấp.
Cảm ơn anh chịi rất nhiều!!!!!!!!!!!
Tiện thể cho em hỏi một chút thôi.
Trong Quý I/05 cty em lỗ nên dư nợ TK 421 ( coi đó là số A). Sang Quý II/05, cty em có lãi (coi đó là số B), em kết chuyển từ 911 sang 421 và xác định số thuế TNDN phải nộp dựa trên số B mà không trừ đi số A, vậy là đúng hay sai?
Thêm nữa, chỉ tiêu 50 ( tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN) trong Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005 có phải bắt buộc bằng số phát sinh bên có của TK 421 không?
Em đang lúng túng quá nên viết câu cú không được gọn, mong các anh chị có kinh nghiệm làm kế toán hiểu được và giúp em gấp gấp.
Cảm ơn anh chịi rất nhiều!!!!!!!!!!!