Hóa đơn đầu vào cách đây 6 tháng rồi

Thảo luận trong 'Hóa đơn, chứng từ' bắt đầu bởi salemok, 15 Tháng ba 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

2,035 lượt xem

  1. salemok

    salemok Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Ha noi
    Mình vừa mới gặp trường hợp ở một Cty Có một hóa đơn đỏ đầu vào cách đây 6 tháng KT đẻ quyên chưa kê vào tờ khai thuế hàng tháng. vậy bây giờ xử lý sao
     
    #1
  2. tranvanhung

    tranvanhung Gãi ngứa

    Bài viết:
    2,976
    Đã được thích:
    9
    Nơi ở:
    Biên Hoà - Đồng Nai
    Bạn xử lý tất cả vào chi phí hoặc giá trị hàng tồn kho hoặc nguyên giá TSCD phần thuế GTGT của hoá đơn này.
     
    #2
  3. hoangaccounting

    hoangaccounting To put one's family first

    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    HCMC
    #3
  4. lequanghuy

    lequanghuy Giang hồ lãng tử

    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    2
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Hoá đơn này đã không còn đủ điều kiện để được khấu trừ , bạn cho vào chi phí hợp lý ( hạch toán ở chi phí khác ) để tính thu nhập chịu thuế khi xác định thuế TNDN.
     
    #4
  5. Phuong Nam

    Phuong Nam Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Theo mình biết thì mới có công văn của BTC số 340/BTC-TCT ngày 10/1/2006 v/v khấu trừ thuế GTGT, bạn thử vào đây tham khảo nhé, mình nghĩ có hướng giải quyết cho trường hợp của bạn đấy, vì nếu giá trị hoá đơn lớn mà không được hoàn thì là một tổn thất đáng tiếc cho doanh nghiệp của bạn. http://www.gdt.gov.vn/index.jsp?sid=7&scr=800&progid=23003&oid=24663
    Chúc vui!
     
    #5
  6. hoahth80

    hoahth80 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Theo mình được biết : để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào là không quá 3 tháng.
    Trường hợp của bạn thì chỉ còn các hạch toán vào chi phí mà thôi.
     
    #6
  7. Acc242

    Acc242 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    HCMC
    Mình nghĩ đây cũng là cái phao có thể cứu vãng một số trường hợp nhưng trường hợp "kT để quên" của bạn Salemok xem ra khó thuyết phục để được đưa vào lý do khách quan đấy.

    Chúc bạn may mắn
     
    #7
  8. salemok

    salemok Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Ha noi
    Có lẽ chỉ còn một cách cho cả phần thuế GTGT đầu vào này vào chi phí thôi
     
    #8
  9. minhduc_tp

    minhduc_tp Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha noi
    Vấn đề Salemok hỏi thì mình có thêm một cách đó là có thể thương lượng bên bán xuất lại hoá đơn khác(với lý do là hoá đơn về chậm) và đề nghị họ huỷ hoá đơn cũ đi. Khoản được khấu trừ này nếu lớn mà cho vào chi phí quả thật rất phí.
     
    #9
  10. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Lỗi này ở bên khách hàng khi đã nhận hóa đơn rồi. Nhà cung cấp xuất hóa đơn ra họ không có lỗi và thuế cũng đã được kê khai rồi. Mình dám chắc, nhà cung cấp sẽ không xuất lại đâu vì hóa đơn có gì sai đâu mà phải hủy? Hủy phải có lý do chính đáng chứ?

    Các bạn làm theo hướng dẫn của anh tranvanhung nhé!
     
    #10
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này