K
Cả nhà ơi! Tại sao đã ghi giảm TSCĐ nhưng trong sổ NKC vẫn xuất hiện trích KH TS đó vậy!hix, tks cả nhà!
Em làm phần mềm hay excel kiểm tra lại nghiệp vụ khấu hao xem, nếu làm tự động thì nó sẽ tự trích thôi trừ khi em xóa bỏ nó điCả nhà ơi! Tại sao đã ghi giảm TSCĐ nhưng trong sổ NKC vẫn xuất hiện trích KH TS đó vậy!hix, tks cả nhà!
Trường hợp này em kiểm tra lại do số liệu em làm có số thập phân đấy em, kiểm tra lại bỏ số thập phân đi sẽ hết ngay.Anh Thức cho em hỏi trong bảng cân đối phát sinh, đầu kỳ và trong kỳ thì bằng nhau nhưng cuối kỳ thì nó bị lệch 1 đơn vị, thì giờ mình làm thế nào cho nó cân ạ. Anh giúp em với, cảm ơn anh ạ
Em kiểm tra số này theo anh nghĩ xuất phát từ bảng kê phân bổ 142 242 hay khấu hao mà ra, sau đó các tài khoản này liên kết với tài khoản nào thì em vào đó xem nữa là ra thôi.Vậy là phải kiểm tra lại ở đâu ạ. Tại trong bảng cân đối phát sinh chạy công thức ạ. Mà số cuối kỳ em thấy bên nợ là 6.546.338.135,48=6.546.338.135. còn bên có thì 6.546.338.135,68=6.546.338.136. nên em ko biết phải chỉnh ở chổ nào ạ.