Sai đia chỉ trên tờ khai thuế GTGT

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi alluvial, 19 Tháng mười 2011.

3,834 lượt xem

  1. alluvial

    alluvial Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    :wall:Hi mọi người hôm nay mình đi nộp thuế xong, về công ty mới thấy ghi sai Địa chỉ trên tờ khai Địa chỉ Cty là số 17 mình chỉ ghi số 7 thui như vậy minh có phải nộp lại tờ khai ko, và thủ tục ntn........Mong mọi người giúp mình:wall:
     
    #1
  2. minhcao

    minhcao Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    thực ra không qúa quan trọng đâu, tuy nhiên lưu ý sửa cho lần sau, vì việc phân biệt DN này với DN khác nằm ở mã số thuế, cơ quan thuế cũng đã lưu thông tin về địa chỉ DN khi cấp MST rồi. Quan trọng là kê khai chính xác thôi, nếu kê khai sai thì cần sửa ngay
     
    #2
  3. alluvial

    alluvial Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    vậy mình có nên nộp lại tờ khai không
     
    #3
  4. hoalantieu2030

    hoalantieu2030 Money can't buy happiness

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Nơi không có biển
    Theo mình bạn nên nộp lại tờ khai, vì chỉ tiêu đó phải ghi đúng địa chỉ người nộp thuế nhưng do sơ suất ghi sai, làm còn hơn ko mà khỏi phải lo lắng gì nữa. Thân!
     
    #4
  5. changdaohoa

    changdaohoa Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    nhatrang
    nếu bạn chỉ khai sai mỗi cái địa chỉ nhưng MST vẫn đúng thì khôgn cần lập tờ khai khác chi mất công!
    cái này là không trọng yếu, và CQT quản lý các DN thông qua MST - như anh minhcao đã nói trên. vô tư đi nhé
     
    #5
  6. hong tham 90

    hong tham 90 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    cả nhà ơi!
    giúp mình với. công ty bạn có xuất hóa đơn cho bên mình nhưng trên địa chỉ ghi thiếu tên phường. minh mới vào nghề nên không biêt nên đã nhận hóa đơn đó. Giờ có người bảo hóa đơn đó không hợp lệ mình phải làm sao đây
     
    #6
  7. minhcao

    minhcao Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Hà nội
    Thực ra không cần sửa đâu, nếu bạn vẫn muốn bổ sung tên phường thì hai bên lập biên bản ghi rõ nội dung hoá đơn về ngày tháng, số, ký hiệu, nội dung kinh tế, và nêu rõ nội dung phần cần sửa, nội dung sửa. Sau đó đóng dấu đơn vị bán lên phần sửa địa chỉ đó. Nhớ là chỉ được sửa thông tin định danh thôi nhé, không sửa nội dung kinh tế được


    CaoMinh
     
    #7
  8. totochanthuy

    totochanthuy Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    ha noi
    Điếu này không quan trọng lắm đâu. Quan trọng là bạn đúng tên cty và MST là được.Nếu bạn băn khoăn quá thi làm như bác minhcao la dc, không thì bạn cũng không phải lo lắng làm j. CQ Thuế không phạt cái này đâu.
     
    #8
  9. cachep87

    cachep87 chief accounting

    Bài viết:
    1,213
    Đã được thích:
    12
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP Hà Nội
    Tốt nhất là làm như sau:

    Lập tờ khai thay thế + văn bản giải trình nộp lại nhé!
     
    #9
  10. rosetran1010

    rosetran1010 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hcm
    mọi người ơi! em thì ko những ghi sai địa chỉ mà tên công ty em cũng bị thiếu ( MST thì vẫn đúng)thì giờ em phải làm sao ạ? Tên cty là TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI, mà trong tờ khai thuế em chỉ ghi là TNHH MỘTTHÀNH VIÊN thôi, em lo quá ko biết làm sao,mọi ngườigi úpe m với !!!
     
    #10
  11. ptmyly

    ptmyly Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Huhu, hôm nay e mới phát hiện ra, em bị kê sai ký hiệu và số hóa đơn của khách hàng, vậy cũng phải nộp lại tờ khai và kèm giải trình các bác nhỉ? Có cần phải lựa chọn ô bổ sung lần thứ ... trên tờ khai không ạ?
     
    #11
  12. cachep87

    cachep87 chief accounting

    Bài viết:
    1,213
    Đã được thích:
    12
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP Hà Nội

    Lập tờ khai thay thế + văn bản giải trình nộp lại!

    Thông tư 28/2011/TT-BTC đã hướng dẫn rất rõ rồi nhé các Bạn:
     
    #12
  13. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Moderator Staff Member

    Bài viết:
    3,783
    Đã được thích:
    260
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Tờ khai có sai đâu mà lập lại em ui ? Sai là sai bảng kê nhé! Nên chỉ lập lại bảng kê kèm công văn xin nộp lại.
     
    #13
  14. cachep87

    cachep87 chief accounting

    Bài viết:
    1,213
    Đã được thích:
    12
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    TP Hà Nội
    Nó không liên quan đến mã vạch khi cùng in ra sao Chị? Có in được mỗi bảng kê không ạ?. Tốt nhất khi in lại thì nộp đủ 1 bộ khi in Chị ah.:045:

     
    #14
  15. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Moderator Staff Member

    Bài viết:
    3,783
    Đã được thích:
    260
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Trên phần mềm, báo cáo thuế cũ đã có rồi, em chỉ sửa lại bảng kê cho đúng, và in theo trang, em cần in trang nào thì gõ số trang là ok. :D

    Trong CV nêu rõ lý do : Thay thế bảng kê HHDV bán ra đã nộp cùng tờ khai thuế của kỳ thuế tháng, ...vì sai mã số thuế, địa chỉ..vv...của khách hàng ABC...hóa đơn đã kê khai ....số, ngày, tháng...

    Hãy thử đi em nhé.hii!
     
    Last edited: 7 Tháng mười một 2011
    #15
  16. hoalantieu2030

    hoalantieu2030 Money can't buy happiness

    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Nơi không có biển
    Theo mình thì nên nộp luôn cả bộ, vì Tờ khai và bảng kê có đánh số thứ tự trang, ko tách rời được. Mặc dù sai sót ko ảnh hưởng đến doanh số (tức ko liên quan đến Tờ khai).
     
    #16
  17. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Moderator Staff Member

    Bài viết:
    3,783
    Đã được thích:
    260
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Nộp cả bộ cũng đựơc, nộp bảng kê không cũng đựơc !

    Tôi có xử lý vài vụ tương tự cho 1 số đơn vị thì chỉ cần lập bảng kê nộp lại cùng CV thôi.
     
    #17
  18. ptmyly

    ptmyly Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Hôm nay em vừa lên chi cục thuế Đống Đa thì được hướng dẫn là in nguyên 1 bộ tờ khai nộp lại, ko cần làm công văn j cả đâu ạ. Nhưng có 1 vấn đề là trong phần mềm HTKK 3.0.1 , nếu chọn kê khai bổ sung thì sẽ ko hiện ra các sheet phụ lục, em chưa biết làm thế nào ? Các bác chỉ giúp em với
     
    #18
  19. bichvan.tax06

    bichvan.tax06 Moderator Staff Member

    Bài viết:
    3,783
    Đã được thích:
    260
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Thủ Đô
    Bạn sai kỳ thuế tháng mấy ?
    Nếu sai kỳ thuế tháng 7 trở đi thì chỉ cần vào khai lần đầu, sửa lại sai sót trên bảng kê và in đầy đủ bộ hồ sơ khai thuế ra & nộp thay thế.

    Nếu sai các kỳ thuế từ tháng 6 đổ về trước thì phải kê khai lại trên 3.0.1 rồi in ra nộp lại.

    Thay thế # bổ sung, điều chỉnh !
     
    #19
  20. ptmyly

    ptmyly Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Tớ sai tờ khai tháng 9, mà bác nhận hồ sơ nói, chọn khai bổ sung là đúng rồi mà phải làm cả bộ đầy đủ :wall:
     
    #20

Chia sẻ trang này