N
Em xin gửi lời chào tới các anh các chị kế toán.
Em đã làm xong cân đối phát sinh của năm 2005 để làm báo cáo cuối năm. Nhưng khi xem lại Bảng cân đối kế toán 2004 ( của chị kế toán cũ - đã nghỉ) thì ... ôi thôi... số dư cuối kỳ trên đó chả ăn nhập với số dư của sổ cái gì cả. Sổ cái 2004 là do chi ý làm và em chỉ làm tiếp từ tháng 09 năm 2005 :wall: . Nếu em lấy số dư của chị kế toán cũ thì sẽ lệch với sổ cái của 2004, nhưng lại khớp với cơ quan thuế. Nếu em lấy số dư ở sổ cái thì có được không, cơ quan thuế mà xuống hỏi tại sao lệch với báo cáo đã nộp thì em trả lời làm sao đây? Khó quá,:wall: anh chị chỉ giáo cho em một nước để vẹn cả đôi đường, hoặc ít nhất là em không bị quy tội làm sai báo cáo.
Cứu em gấp gấp nha các anh chị.
Em đã làm xong cân đối phát sinh của năm 2005 để làm báo cáo cuối năm. Nhưng khi xem lại Bảng cân đối kế toán 2004 ( của chị kế toán cũ - đã nghỉ) thì ... ôi thôi... số dư cuối kỳ trên đó chả ăn nhập với số dư của sổ cái gì cả. Sổ cái 2004 là do chi ý làm và em chỉ làm tiếp từ tháng 09 năm 2005 :wall: . Nếu em lấy số dư của chị kế toán cũ thì sẽ lệch với sổ cái của 2004, nhưng lại khớp với cơ quan thuế. Nếu em lấy số dư ở sổ cái thì có được không, cơ quan thuế mà xuống hỏi tại sao lệch với báo cáo đã nộp thì em trả lời làm sao đây? Khó quá,:wall: anh chị chỉ giáo cho em một nước để vẹn cả đôi đường, hoặc ít nhất là em không bị quy tội làm sai báo cáo.
Cứu em gấp gấp nha các anh chị.