Hỏi về tài khoản?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Dangthaituan_82, 19 Tháng tư 2006.

3,061 lượt xem

  1. Dangthaituan_82

    Dangthaituan_82 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hải Phòng
    Hôm qua mình nghe một thầy giáo nói rằng tài khoản chênh lệch tỷ giá 413 không còn được dùng nữa nhưng trong một số giáo trình của trường đại học thì mình vẫn thấy sử dụng tk 413 để phản ánh chệnh lệch lãi (lỗ) tỷ gía. Như vậy thì TK này có thật sự có được dùng nữa hay không?
     
    #1
  2. toaidc

    toaidc Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.Hồ Chí minh
    Hi
    Đây là bất cập của Giáo dục VN
    Hiện nay ko còn sd TK 413 nữa (bó tay chưa ?), nói chi SGK, nhiều Trường ĐH, CĐ vẫn còn dạy TK 413 với giáo trình tự soạn (đọc tài liệu của em tui mà ko biết nói sao !!!)
     
    #2
  3. tranthiminhman

    tranthiminhman Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    lOCBINHLANGSON
    Theo chế độ Kế toán DN ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/3/02006 của Bộ trưởng Bộ tài chính thì mình vẫn thấy sử dụng TK 413 " Chênh lệch tỷ giá hối đoái " đấy chứ bạn. Bạn thử xe lại xem.
     
    #3
  4. toaidc

    toaidc Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Tp.Hồ Chí minh
    Oh !!

    máy móc lâu ngày ko bảo trì, chạy hơi bị...wên

    413 dùng để hạch toán chênh lệch đánh giá lại ngoại tệ vào cuối năm tài chính, và dùng để hạch toán CLTG trong giai đoạn XDCB
     
    #4
  5. flying_boydh

    flying_boydh Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    đà nẵng
    vẫn còn sử dụng đấy chứ mình cũng có học ma
     
    #5
  6. kieuoanhnt

    kieuoanhnt Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Vậy khi trả tiền người bán mà có sự chênh lệch về tỷ giá thì các Bác phản ánh vào tài khoản nào?
    Có người bảo em là đừng nên phản ảnh vào TK 413 cho rắc rối. Mà phản ánh vào TK 811 hoặc 711 cho phần chênh lệch này.
    Các Bác cho em ý kiến với????
     
    #6
  7. pussycat

    pussycat Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Da Nang
    Tk 413 chi sdụng để đánh giá lại các tk có số dư ngoại tệ vào cuối kì thôi.còn trong kì thì lãi p.ánh vào tk 515, lỗ thì p.ánh vào tk 635
     
    #7
  8. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Mình vẫn phản ánh tất cả các khoản CLTG vào 413, khong bết có sao không nhỉ?
     
    #8
  9. Lê Phương Trang

    Lê Phương Trang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Phản ánh tất cả chênh lệch vào 413 trong moi trường hợp á?Sao thế được.Chỉ sử dụng 413 khi:
    - Phản ánh clệch TG do đánh giá lại số dư cuối niên độ KT
    -Phản ánh chênh lệch tỷ giá của hoạt động ĐTXDCB trước khi đi vào hoạt động
    -Phản ánh clệch TG do chuyển đổi BCTC của cơ sở ở nước ngoài
    -Xử lý clệch tỷ giá
    Mình dược học thế đấy
     
    #9
  10. letmyha

    letmyha Hư không

    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    6
    Nơi ở:
    The land of the living
    Bạn nên làm theo pussycat đã nói. Phần chênh lệch về tỷ giá bạn nên đưa vào TK 515 và TK 635 chứ không nên đưa và TK 811 và TK 711
     
    #10
  11. ailinh125

    ailinh125 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    6/1 Tân Hòa -Bình Tân -Nha Trang -Khánh Hòa
    Các anh các chị cho em hỏi về TK711, 515 chút nha.
    Lãi TGNH em lỡ hạch toán hết vào TK711 rồi có sao ko?
     
    #11
  12. ailinh125

    ailinh125 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    6/1 Tân Hòa -Bình Tân -Nha Trang -Khánh Hòa
    Các anh các chị ơi giúp em với. Em lỡ hạch toán lãi TGNH vào TK711 rùi, bây giờ phải làm sao. Để như vậy luôn có sao ko?
     
    #12
  13. hoangtung166

    hoangtung166 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Hà Tây
    Tài khoản này có thể sủ dụng rất linh hoạt trong quan hệ đối úng với các TK: 144, 415,515,635...
    Thuờng điều chỉnh vào cuối kỳ HT
     
    #13
  14. lanho

    lanho Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Các bạn cho mình hỏi nhé!
    Tài sản công cụ dụng cụ ( như: điều hoà, máy vi tính, tủ lạnh, bàn, ghế ) của một trong 3 thành viên sáng lập của công ty TNHH góp vốn thì ngoài biên bản bàn giao TS và Công cụ dụng cụ của thành viên đó có cần phải có hoá đơn GTGt cho những tài sản và công cụ dụng cụ đó nữa không?
    cảm ơn mọi người!
     
    #14
  15. AFC

    AFC Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    HCM
    Theo mình, nếu không có hóa đơn thì có thể nhờ cơ quan có thẩm quyền định giá để xác định giá trị vốn góp vào cty bằng tài sản.
     
    #15
  16. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM
    Công nợ với KH nước ngoài, chênh lệch tồn ngoại tệ cuối tháng.... Bất cứ lúc nào có phát sinh nghiệp vụ là mình đánh giá luôn vào 413. cuối tháng chuyển qua 515 hoặc 635 có sao không nhỉ? :freddy:
     
    #16

Chia sẻ trang này