Hỏi về tài khoản?

  • Thread starter Dangthaituan_82
  • Ngày gửi
Dangthaituan_82

Dangthaituan_82

Trung cấp
25/3/06
65
4
0
42
Hải Phòng
Hôm qua mình nghe một thầy giáo nói rằng tài khoản chênh lệch tỷ giá 413 không còn được dùng nữa nhưng trong một số giáo trình của trường đại học thì mình vẫn thấy sử dụng tk 413 để phản ánh chệnh lệch lãi (lỗ) tỷ gía. Như vậy thì TK này có thật sự có được dùng nữa hay không?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

toaidc

Sơ cấp
6/2/06
46
0
6
Tp.Hồ Chí minh
Hi
Đây là bất cập của Giáo dục VN
Hiện nay ko còn sd TK 413 nữa (bó tay chưa ?), nói chi SGK, nhiều Trường ĐH, CĐ vẫn còn dạy TK 413 với giáo trình tự soạn (đọc tài liệu của em tui mà ko biết nói sao !!!)
 
T

tranthiminhman

Guest
14/4/06
6
0
0
40
lOCBINHLANGSON
Theo chế độ Kế toán DN ban hành theo quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/3/02006 của Bộ trưởng Bộ tài chính thì mình vẫn thấy sử dụng TK 413 " Chênh lệch tỷ giá hối đoái " đấy chứ bạn. Bạn thử xe lại xem.
 
T

toaidc

Sơ cấp
6/2/06
46
0
6
Tp.Hồ Chí minh
Oh !!

máy móc lâu ngày ko bảo trì, chạy hơi bị...wên

413 dùng để hạch toán chênh lệch đánh giá lại ngoại tệ vào cuối năm tài chính, và dùng để hạch toán CLTG trong giai đoạn XDCB
 
K

kieuoanhnt

Guest
11/2/06
9
0
0
TP.HCM
Vậy khi trả tiền người bán mà có sự chênh lệch về tỷ giá thì các Bác phản ánh vào tài khoản nào?
Có người bảo em là đừng nên phản ảnh vào TK 413 cho rắc rối. Mà phản ánh vào TK 811 hoặc 711 cho phần chênh lệch này.
Các Bác cho em ý kiến với????
 
P

pussycat

Guest
8/4/06
15
0
0
Da Nang
Tk 413 chi sdụng để đánh giá lại các tk có số dư ngoại tệ vào cuối kì thôi.còn trong kì thì lãi p.ánh vào tk 515, lỗ thì p.ánh vào tk 635
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
pussycat nói:
Tk 413 chi sdụng để đánh giá lại các tk có số dư ngoại tệ vào cuối kì thôi.còn trong kì thì lãi p.ánh vào tk 515, lỗ thì p.ánh vào tk 635

Mình vẫn phản ánh tất cả các khoản CLTG vào 413, khong bết có sao không nhỉ?
 
L

Lê Phương Trang

Guest
24/2/06
2
0
0
Hà Nội
Phản ánh tất cả chênh lệch vào 413 trong moi trường hợp á?Sao thế được.Chỉ sử dụng 413 khi:
- Phản ánh clệch TG do đánh giá lại số dư cuối niên độ KT
-Phản ánh chênh lệch tỷ giá của hoạt động ĐTXDCB trước khi đi vào hoạt động
-Phản ánh clệch TG do chuyển đổi BCTC của cơ sở ở nước ngoài
-Xử lý clệch tỷ giá
Mình dược học thế đấy
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
kieuoanhnt nói:
Vậy khi trả tiền người bán mà có sự chênh lệch về tỷ giá thì các Bác phản ánh vào tài khoản nào?
Có người bảo em là đừng nên phản ảnh vào TK 413 cho rắc rối. Mà phản ánh vào TK 811 hoặc 711 cho phần chênh lệch này.
Các Bác cho em ý kiến với????
Bạn nên làm theo pussycat đã nói. Phần chênh lệch về tỷ giá bạn nên đưa vào TK 515 và TK 635 chứ không nên đưa và TK 811 và TK 711
 
H

hoangtung166

Guest
8/4/06
16
0
0
Hà Tây
Tài khoản này có thể sủ dụng rất linh hoạt trong quan hệ đối úng với các TK: 144, 415,515,635...
Thuờng điều chỉnh vào cuối kỳ HT
 
L

lanho

Guest
10/2/06
2
0
0
Ha Noi
Các bạn cho mình hỏi nhé!
Tài sản công cụ dụng cụ ( như: điều hoà, máy vi tính, tủ lạnh, bàn, ghế ) của một trong 3 thành viên sáng lập của công ty TNHH góp vốn thì ngoài biên bản bàn giao TS và Công cụ dụng cụ của thành viên đó có cần phải có hoá đơn GTGt cho những tài sản và công cụ dụng cụ đó nữa không?
cảm ơn mọi người!
 
A

AFC

Guest
18/3/06
135
1
0
HCM
lanho nói:
Các bạn cho mình hỏi nhé!
Tài sản công cụ dụng cụ ( như: điều hoà, máy vi tính, tủ lạnh, bàn, ghế ) của một trong 3 thành viên sáng lập của công ty TNHH góp vốn thì ngoài biên bản bàn giao TS và Công cụ dụng cụ của thành viên đó có cần phải có hoá đơn GTGt cho những tài sản và công cụ dụng cụ đó nữa không?
cảm ơn mọi người!
Theo mình, nếu không có hóa đơn thì có thể nhờ cơ quan có thẩm quyền định giá để xác định giá trị vốn góp vào cty bằng tài sản.
 
T

tungson

Guest
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
Lê Phương Trang nói:
Phản ánh tất cả chênh lệch vào 413 trong moi trường hợp á?Sao thế được.Chỉ sử dụng 413 khi:
- Phản ánh clệch TG do đánh giá lại số dư cuối niên độ KT
-Phản ánh chênh lệch tỷ giá của hoạt động ĐTXDCB trước khi đi vào hoạt động
-Phản ánh clệch TG do chuyển đổi BCTC của cơ sở ở nước ngoài
-Xử lý clệch tỷ giá
Mình dược học thế đấy

Công nợ với KH nước ngoài, chênh lệch tồn ngoại tệ cuối tháng.... Bất cứ lúc nào có phát sinh nghiệp vụ là mình đánh giá luôn vào 413. cuối tháng chuyển qua 515 hoặc 635 có sao không nhỉ? :freddy:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA