Hạch toán, quản lý, phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi Papaya, 21 Tháng tư 2006.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

7,943 lượt xem

  1. Papaya

    Papaya Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    Các bác cho em hỏi một chút a.Công ty em có các loại công cụ dụng cụ như thế nay`: máy vi tính, bàn ghế, quạt, máy in, máy fax, điện thoại...
    1. em nên hạch toán vào tài khoản nào 142 hay 242 ? để cho phù hợp với doanh thu ban đầu chưa có , năm sau đột nhiên co doanh thu cao...
    2. Với trường hợp cua em như thế này thì phân bổ như thế nào?
    3.em mở sôe chi tiết công cụ dụng cụ như thế nào và theo dõi quản lý như thế nào
    Ai có kinh ngiêm về vấn đề này làm ơn cho em giải pháp?
    Cám ơn các bác nhiều
     
    #1
  2. vu thi hang

    vu thi hang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    minh khai - Ha Noi
    bạn à
    tơ cung ko biết về nó nhiều lắm nhưng mà đối với TK 242 là chi phí trả trước dài hạn có giá trị sử dụng từ 1 năm tài chính trở lên.Mà nhưng ccdc đó thỏa mãn điều kiện này thế thì bạn hạch toán nó vào TK 242 đi và phân bổ khoảng 3 năm cũng được
    khi mua về bạn ghi Nợ 242/Có 111,112...
    Phân bổ hàng năm
    N6273: dùng cho SX
    N6423: đồ dùng văn phòng
    có TK 242: trị giá phân bổ từng năm
     
    #2
  3. Van Van

    Van Van Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Tay
    Nói thểm là em fải mở sổ theo dõi công cụ dụng cụ trong đó có ghi rõ số lượng, chủng loại, số tiền, số phân bổ, để có thể nắm bắt được công cụ dụng cụ cuối năm còn làm biên bản kiểm kê công cụ dụng cụ nữa đấy.
     
    #3
  4. tungson

    tungson Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    Tp.HCM

    Nếu CCDC thời gian SD hơn 1 năm thì cho vào 242 để phân bổ dần.
    Vẫn phân bổ vào các tài khoản chi phí hằng tháng, nhưng không đưa vào 911. Khi nào có doanh thu mới kết chuyển vào 911 để xáx định lãi lỗ.
    Chúc thành công.
     
    #4
  5. Papaya

    Papaya Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hanoi
    như vậy là vẫn đưa vào chi phí hàng tháng...nhưng em hàng tháng đều khóa sổ chuyển kỳ...như vậy phần đã cho vào 627 thi fđể riêng ra ah``...vậy thì số dư đầu kỳ , bảng cân đối tk chuyển sang tháng sau vẫn còn số dư ah``....

    2.vấn đề nếu dùng phần mềm kế toán thì hàng tháng em khóa sổ chuyển kỳ ...phần phân bổ vào tk 627 nó cũng kết chuyển luôn sang 911( dùng pm kế toán nào cũng thế), làm thế nào để máy bóc tách ra được phần nào chưa muốn kết chuyển sang 911, phần nào muốn chuyển sang?

    các bác cho em xin mẫu sổ theo dõi công cụ dụng cụ luôn được ko ah`
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tư 2006
    #5
  6. vu thi hang

    vu thi hang Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    minh khai - Ha Noi
    bạn ơi sao bạn lại kết chuyển 627 sang TK 911 nếu là DN sản xuất thì phải tập hợp vào TK154 để tính giá thành chứ
    KT ghi: N154/C621,622,627
    nêu không bạn đưa vào
    - N6423: phục vụ cho QL
    - N6413: đồ dùng DC phục vụ bán hàng
    C242
    -sau đó kết chuyển qua 911(nếu không có doanh thu thì lỗ chứ ạ)
    thật sự mình cũng ko biết có quy định là không có Doanh thu thi ko được kết chuyển Các CP vào 911 nếu có quy định đó các bác chi giùm em với cảm ơn các bác rất nhiều.
    chào thân ái!
     
    #6
  7. BTK'

    BTK' Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp Ho Chi Minh
    Cho em hỏi là mình sẽ dựa vào đâu để quyết định phân bổ công cụ dụng cụ theo dài hạn hoặc ngắn hạn. Đúng là khi CCDC có thời gian sử dụng lớn hơn một kỳ kế toán thì đưa vào TK 242 để phân bổ dần, nhưng tại sao mình không đưa luôn vào 142 hoặc phân bổ 1 lần, đỡ phải theo dõi và có lợi hơn khi xác định thuế TNDN phải nộp. Mặc dù có thể có sự biến động trong các kỳ kế toán, nhưng vì là CCDC thường có giá trị không lớn nên không gây ảnh hưởng đáng kể.
     
    #7
  8. Nguyen Tu Anh

    Nguyen Tu Anh Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    5,609
    Đã được thích:
    21
    Nơi ở:
    Hà Nội - TP. HCM
    Điều này căn cứ vào nguyên tắc kế toán "Doanh thu phải phù hợp với chi phí tạo ra nó" nhưng nếu không uyển chuyển trong xử lý thì lại vi phạm nguyên tắc khác của kế toán là "thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh".

    Dựa vào mình thôi. Nếu chi phí công cụ dụng cụ phân bổ một kỳ mà có ảnh hưởng lớn tới kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thì có thể phân bổ ra làm nhiều kỳ.
     
    #8
  9. BTK'

    BTK' Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tp Ho Chi Minh
    Cảm ơn chị Nguyen Tu Anh:mrstraetz
     
    #9
  10. lamy789

    lamy789 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hạ long-quảng ninh
    ở công ty em mua hàng về nhập kho, sau đó mới làm quyết định để xuất dùng.em đã hạch toán như sau
    khi mua hàng về nhập kho:nợ tk 156,133/có tk111
    khi xuất dùng làm CCDC :nợ tk 153/có tk 156 xuất dùng nên ko tính thuế.vậy em hạch toán như thế là đúng hay sai anh chị hay trả lời giúp em với em cám ơn nhiều nhiều
     
    #10
  11. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,925
    Đã được thích:
    147
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Việc phân bổ chi phí công cụ lao động: bạn dựa vào đặc tính, giá trị và thời gian sử dụng (ước tính) của công cụ, dụng cụ đó.
    Việc hạch toán vào TK 142, hay 242 cũng vì liên quan đến thời gian sử dụng. Và có phải doanh nghiệp nào cũng muốn hạch toán lỗ đâu bạn? It nhiều cũng phải có đóng góp vào NSNN chứ.
     
    #11
  12. phongvan

    phongvan Mơ về một ngày mai

    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    1
    Nơi ở:
    ThanhLiem - đồng chiêm trũng
    Bạn làm như vậy không có gì sai cả nhưng mà làm thế thì rườm rà quá, sẽ mất nhiều công sức và thời gian hơn. Hãy cố gắng làm thật đơn giản và hiệu quả bạn à.
     
    #12
  13. lamy789

    lamy789 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hạ long-quảng ninh
    cám ơn nhiều nha.Em cũng muốn đơn giản nhưng chờ mãi sếp mới quyết điịnh xuất dùng mà
     
    #13
  14. levanton

    levanton Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    3,925
    Đã được thích:
    147
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
    Bạn xuất hàng hóa sao lại chuyển sang công cụ dụng cụ? rồi lại phải xuất công cụ dụng cụ nữa hả?

    Theo qui định, bạn hạch toán hàng hóa xuất dùng phục vụ sản xuất kinh doanh, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo pp khấu trừ, thì hạch toán
    Nợ 642/627 Có 512 ( theo giá vốn)
    Đồng thời ghi
    Nợ 632/ Có 156
     
    #14
  15. lamy789

    lamy789 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hạ long-quảng ninh
    em cám ơn mọi người nhiều
     
    Last edited: 7 Tháng tám 2006
    #15
  16. lamy789

    lamy789 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hạ long-quảng ninh
    công ty em là công ty máy tính.khi nhập máy tính về thì nó là hàng hóa nhưng khi em suât dùng thì cho nó về làm ccdc.nên em mới hạch toán như thế
     
    #16
  17. ngocque

    ngocque Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tuyen quang
    các bạn cho minh hỏi phân bổ ccdc dựa vào đâu
     
    #17
  18. Bong05

    Bong05 Bà già khó tính

    Bài viết:
    1,927
    Đã được thích:
    10
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Nam Dinh
    Topic này quá lâu rùi! Mình đóng lại nhé!
     
    #18
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này