Có vẻ đây là vấn đề ít khách
Up lên cho anh em nào cần trao đổi nào
Cho mình hỏi với:
Cty mình có một công ty "anh em" ( góp vốn vào ít thôi, mình làm báo cáo cho cả hai cty. Đến hết T9/13 mình vẫn làm sổ sách, báo cáo riêng ( doanh thu, chi phí, công nợ,... đầy đủ) .Từ 1/10/13 sếp bảo làm báo cáo chung lại. Vậy xử lý thế nào với số dư các TK trên báo cáo của cty "anh em" kia???
- Có bút toán thu hồi vón góp???
- Tiền mặt, công nợ từng đối tượng chuyển sang thế nào??
-.........
Các bác ví dụ các bút toán cho em với ạ??????
Cám ơn các bác!
Chà chà - cái này thì theo quy định đúng là phải làm. Nhưng thực tế phát sinh tại chỗ mình:Một số điều kiện lập Báo cáo hợp nhất theo VAS 25 - Đoạn 1.4.1 phần V
Chà chà - cái này thì theo quy định đúng là phải làm. Nhưng thực tế phát sinh tại chỗ mình:
- Công ty mình là công ty cổ phần: B - có 51% cổ phần là do công ty A nắm
- Công ty mình (B) có 2 công ty con C1 và C2: B nắm trến 80% cổ phần tại C1 và 92% tại C2
Từ trước đến nay mình vẫn làm báo cáo hợp nhất - và BCHN này chỉ nộp cho A - không nộp cho bất cứ cơ quan nào khác.
Công ty mình vẫn thường xuyên quyết toán thuế (2 năm 1 lần) và khi quyết toán chỉ dùng BC riêng
Ngay cả tại Đại hội cổ đông cũng chủ dùng BC riêng
Từ thực tế như vậy mình thấy kg cần thiết phải làm BCHN và đang tính sẽ kg làm để nộp cho A nữa (chỉ nộp BC riêng thôi)
Theo các bạn có nên như vậy không?
Thực tế chưa góp mà đã ghi nhận đủ là sao nhỉ - không chuyển tiền quan NH à?
Bạn chỉ phải làm hợp nhất với A. Kg phải làm với B trừ 1 vài trường hợp đặc biệt - trong tay bạn quyết nên nếu ngại làm thì bỏ luôn thằng B ra
Anh TheChung cho em hỏi cái này tí ạ. xuất hoá đơn mà người mua không lấy hoá đơn thì khi khai báo thuế GTGT hàng tháng vào KTKK thì ở chỗ người mua ghi gì ạ? vì để trống thì phần mềm ko cho ạ? ming anh trả lời giúp em với ạ.Đúng rồi, về thuế có thể sẽ không ảnh hưởng
Nhưng nếu về chia cổ tức..... thì bạn sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều
Không phải nên hay không mà PHải làm
Anh TheChung cho em hỏi cái này tí ạ. xuất hoá đơn mà người mua không lấy hoá đơn thì khi khai báo thuế GTGT hàng tháng vào KTKK thì ở chỗ người mua ghi gì ạ? vì để trống thì phần mềm ko cho ạ? ming anh trả lời giúp em với ạ.
Nếu công ty có chi nhánh phải làm bctc hợp nhất đúng ko ạ, làm có kho ko ạ,
và làm như thế nào ạ, hic
Anh ơi! Cho em hỏi khi tách lợi ích của cổ đông thiểu số trong trường hợp đơn vị trích lập quỹ thì tại sao lại ghi:Cũng đã gần hết năm tài chính rồi. Công ty các bác có phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất? Nếu các bác có thắc mắc gì thì hãy chia sẻ để tại đây để em và anh em trong webketoan cùng tham gia giải đáp giúp các bác ạ.
Mình sẽ đại diện chính cho topic này và cùng các anh em webketoan tham gia để giải quyết giúp các bác
Chúc các bác (Anh, Chị, em) có một năm tài chính tốt, thưởng nhiều, tiền nhiều!!!
Trân trọng
Anh ơi! Cho em hỏi khi tách lợi ích của cổ đông thiểu số trong trường hợp đơn vị trích lập quỹ thì tại sao lại ghi:
Nợ: Quỹ đầu tư phát triển
Nợ: Quỹ dự phòng tài chính
Có: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
mọi người ơi,cho em hỏi là,em đang làm bccđkt hợp nhất ,trong đó phát sinh công ty mẹ bán hàng cho công ty con chia làm ba truongf hợp là 100% hàng vẫn đnag tỏng kho của công ty con
th2 là coong ty con bán được 30% ra ngoài tập đoàn và chỉ phẩn ánh theo 70% chưa bán được
th3 là 100% cty con bán hết
Nhưng khi hợp nhất e ko làm cho cân bằng ts với nguồn vốn được.
Mong mọi người giải đáp e sớm với ạ
Em cảm ơn mọi người nhiều ạ!
Cho em hỏi về phần này với Anh. Em đọc mà không hiểu lý lẽ lắm vì sao 202 lại quy định như vậy ạ