S
vấn đề phát sinh sau khi được chuyển sang PP khấu trừ !!!
HEPL!!! anh /chị ơi!! em đang rất đau khổ và vật vã với Phương phát tính thuế,
Chẵn là cty e mới chuyển sang PP tính thuế khấu trừ trong Tháng 10( trước đo tính thuế theo PP trực tiếp). Nhưng trong tháng 10 e có 1 cái HĐ VAT đầu vào T9, e có được kê VAT của nó vào tháng 10 k? hay phải để nó lại trong tháng 9?? giúp e với!! ý em là em muốn cho nó vào tháng 10 ,để khấu trừ với thuế VAT đầu ra tháng 10 có đc k?
bên bạn giống bên mình, khấu trừ từ tháng 10 trở đi, những hóa đơn đầu vào t9 có VAT mình vẫn để ở tháng 9. ko biết làm vậy đúng ko nữa, nên cũng muốn hỏi anh chị nào có kinh nghiệm chỉ giúp