R
Cả nhà cho em hỏi 2 vấn đề thế này
Thứ 1: công ty em năm 2011 xuất khá nhiều hoá đơn đầu ra nhưng lại k lấy hoá đơn đầu vào mấy nên tháng nào cũng phải đi nộp thuế GTGT đầu ra. Vậy khi nộp em sẽ hạch toán ntn thì có đúng k ạ?
Hàng tháng khi nộp thuế em ghi nhận trong sổ sách là
Nợ 33311
Có 111/112 - số tiền thực tế phải nộp
Liệu hàng tháng em có pải làm thêm bút toán kết chuyển GTGT đầu vào k ạ? Hay để cuối năm làm 1 thể luôn ạ?
Thứ 2: Theo như em bít thì hoá đơn chứng từ của năm nào thì mình pải hạch toán vào năm đó đúng k ạ. Nhưng riêng cái vụ nộp tiền thuế này ý, vì nộp bc thuế gtgt hàng tháng luôn nộp chậm 1 tháng, tức là kỳ kê khai thuế tháng 12/2011 em sẽ nộp bc và nộp tiền thuế gtgt đầu ra vào cuối tháng 01/2012, Giấy nộp tiền ghi rõ ngày tháng là 20/01/2012. Vậy em hạch toán chi phí này vào năm nào ạ? 2011 hay 2012?
Thứ 1: công ty em năm 2011 xuất khá nhiều hoá đơn đầu ra nhưng lại k lấy hoá đơn đầu vào mấy nên tháng nào cũng phải đi nộp thuế GTGT đầu ra. Vậy khi nộp em sẽ hạch toán ntn thì có đúng k ạ?
Hàng tháng khi nộp thuế em ghi nhận trong sổ sách là
Nợ 33311
Có 111/112 - số tiền thực tế phải nộp
Liệu hàng tháng em có pải làm thêm bút toán kết chuyển GTGT đầu vào k ạ? Hay để cuối năm làm 1 thể luôn ạ?
Thứ 2: Theo như em bít thì hoá đơn chứng từ của năm nào thì mình pải hạch toán vào năm đó đúng k ạ. Nhưng riêng cái vụ nộp tiền thuế này ý, vì nộp bc thuế gtgt hàng tháng luôn nộp chậm 1 tháng, tức là kỳ kê khai thuế tháng 12/2011 em sẽ nộp bc và nộp tiền thuế gtgt đầu ra vào cuối tháng 01/2012, Giấy nộp tiền ghi rõ ngày tháng là 20/01/2012. Vậy em hạch toán chi phí này vào năm nào ạ? 2011 hay 2012?