em chào các anh chị ạ. Em có 1 câu hỏi muốn nhờ anh chị giải đáp. Trong kiểm kê định kì cuối tháng nhập kho hàng đang đi đường kì trước thì hạch toán như thế nào ạ.Em cảm ơn rất nhiều ạ
Trong kiểm kê định kỳ khi hàng tháng trước chưa về nhập kho thì ở cuối tháng trước sẽ định khoản vào Nợ TK611 sau đó kết chuyển số dư cuối kỳ sang Nợ TK 151. Đến đầu tháng sau lại kết chuyển trở lại Nợ TK 611. Khi hàng về thì ko ghi Nợ 611 nữa mà đến cuối tháng sẽ kết chuyển số hàng này sang TK152 mà ko phải là TK 151 như tháng trước.
Kế toán căn cứ giá trị thực tế hàng hóa, vật tư đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư về kỳ này. 1. Kỳ trước, hàng chưa về: N151/C611 2. Kỳ này, hàng về N611/ C151