C
Em chào các anh các chị !
Các anh các chị cho em hỏi .
Công ty của em 100% vốn nước ngoài và là doanh ngiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất vì vậy mà được hưởng thuế VAT 0%.
Khi nhận được hoá đơn của khách hàng mặc dù công ty đã thoả thuận việc làm thủ tục để được thanh toán VAT 0%.Nhưng công ty bạn chấp nhận cho công ty em thanh toán giá trị hàng không bao gồm VAT .Nhưng hóa đơn vẫn có VAT 10%.
Ví dụ :Trên hoá đơn công ty em nhận được là :
Tiền hàng :1.000.000 đ
VAT:10% : 100.000 đ
Tổng tiền : 1.100.000 đ
Nhưng thực tế nhà cung cấp chỉ yêu cầu công ty em thanh toán tiền hàng là 1.000.000 đ .Và ông chủ công ty em đồng ý .
Vậy em phải hạch toán như thế nào cho hợp lý ?
Mong mội người giúp em giải đáp thắc mắc .
Em cảm ơn
Các anh các chị cho em hỏi .
Công ty của em 100% vốn nước ngoài và là doanh ngiệp chế xuất nằm trong khu chế xuất vì vậy mà được hưởng thuế VAT 0%.
Khi nhận được hoá đơn của khách hàng mặc dù công ty đã thoả thuận việc làm thủ tục để được thanh toán VAT 0%.Nhưng công ty bạn chấp nhận cho công ty em thanh toán giá trị hàng không bao gồm VAT .Nhưng hóa đơn vẫn có VAT 10%.
Ví dụ :Trên hoá đơn công ty em nhận được là :
Tiền hàng :1.000.000 đ
VAT:10% : 100.000 đ
Tổng tiền : 1.100.000 đ
Nhưng thực tế nhà cung cấp chỉ yêu cầu công ty em thanh toán tiền hàng là 1.000.000 đ .Và ông chủ công ty em đồng ý .
Vậy em phải hạch toán như thế nào cho hợp lý ?
Mong mội người giúp em giải đáp thắc mắc .
Em cảm ơn