P
Em nhờ các anh chị giải đáp dùm em nhé?
Công ty em làm đã thực hiện 1 tour xong từ đầu tháng 5 rồi nhưng bây giờ em mới động đến doanh thu của tour đó. Đặc điểm của tour đó là tour làm cho người nước ngoài và số tiền thu được khách nước ngoài đã chuyển khoản cho công ty em ngay khi tour bắt đầu. Các loại hình dịch vụ mà công ty em làm đều là trong nước, tức là tour Inbound mà. Thế thì số tiền thu được của khách trên chuyển khoản đó ví dụ là 19.500 USD thì em phải hạch toán như thế nào ạ, số tiền đó phải chịu thuế GTGT đầu ra trong nước hay chịu thuế xuất khẩu ạ. Sếp em bảo là số tiền này ko phải là mình phải nộp thuế GTGT cho bên thuế mà mình còn được khấu trừ các loại hình dịch vụ mình đã sử dụng để làm tour đó nữa đúng ko ạ?
Em đang thắc mắc ko biết phải làm sao?
Mong các anh chị trả lời nhanh giùm em. Em cám ơn nhìu lắm ạ?
Công ty em làm đã thực hiện 1 tour xong từ đầu tháng 5 rồi nhưng bây giờ em mới động đến doanh thu của tour đó. Đặc điểm của tour đó là tour làm cho người nước ngoài và số tiền thu được khách nước ngoài đã chuyển khoản cho công ty em ngay khi tour bắt đầu. Các loại hình dịch vụ mà công ty em làm đều là trong nước, tức là tour Inbound mà. Thế thì số tiền thu được của khách trên chuyển khoản đó ví dụ là 19.500 USD thì em phải hạch toán như thế nào ạ, số tiền đó phải chịu thuế GTGT đầu ra trong nước hay chịu thuế xuất khẩu ạ. Sếp em bảo là số tiền này ko phải là mình phải nộp thuế GTGT cho bên thuế mà mình còn được khấu trừ các loại hình dịch vụ mình đã sử dụng để làm tour đó nữa đúng ko ạ?
Em đang thắc mắc ko biết phải làm sao?
Mong các anh chị trả lời nhanh giùm em. Em cám ơn nhìu lắm ạ?