ko lỗi đâu bạn ạ...t vừa mới nhận được giấy báo dự thi với thẻ dự thi rồi :-<....năm nay BTC dã man thật ấy....(
oải oải oải:022::022::022:Tin lá cải: Chắc ai chưa nhận đc giấy báo là bị loại rùi (mới gửi hôm qua) :033:
đây là thi vào bộ tài chính bạn ơi:033:
Đây là BTC mà
Mình ko nghĩ thế.Theo mình thì đề bài bạn ghi thiếu đó là ( khoản thu nhập này là khoản thnhap sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước ngoài là 300)
vậy nghĩa là thu nhập trc thuế của DN từ dự án đầu tư nc ngoài là 1000+300= 1300
- thuế TNDN phải nộp là = (6000 - 5000 + 1300)*25% = 575
do DN đã nộp 300 ở nước ngoài nên DN chi phải nộp số thuế còn thiếu là 575-300=275
THeo mình là như thế![]()
ơ...t xem được rồi đấy...mọi ng vào xem đi http://www.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1476547.PDF
ơ...t xem được rồi đấy...mọi ng vào xem đi http://www.mof.gov.vn/portal/pls/portal/docs/1476547.PDF
Loạn hết cả lên...........Bó tay với bạn này, đây là diễn đàn thi công chức Thuế mà, bạn thi Bộ Tài Chính ak
Mình ko nghĩ thế.
Theo mình tổng thu nhập chịu thuế là: 6000 +(1000 + 300) = 7300
Thuế TNDN phải nộp: (7300 - 5000)* 25% = 575
Theo quy định thì phần nộp ở nước ngoài đc tính trừ khi nộp thuế ở Vn ko quá số thuế quy định ở VN : 1000 *25% = 250
Chỉ đc trừ 250 thôi ^^.
Số thuế còn phải nộp ở VN : 575 - 250 = 325
lạy thím,đừng troll bà con nữa.ơ...xin lỗi mọi ng...mắt tớ có vấn đề....:-S
Bạn đến đại học Vinh Thì thiếu gì nhà nghỉ với khách sạn Xung quanh đó cũng có tầm vài chục cái đấyhải phòng thì ngon rồi, vinh thì lấy đâu ra Click here to enlarge
thanks, bạn có bít bài đó lí do tại sao lại 2000sp tiêu thụ lại nhân với 300.000 mà không phải là 310.000 không. chẳng lẽ cửa hàng hải phòng coi như là 1 đại lý hưởng hoa hồng ah bạnTheo thông tư 06 nếu TH chuyển tài sản cố định từ công ty mẹ xuống cty con (CN) hạch toán phụ thuộc mà chỉ xuất đúng phần giá trị còn lại trên sổ sách thì cty mẹ không phải xuất hóa đơn GTGT.Nếu như cty mẹ chuyển xuống cty con lớn hơn giá trị trong sổ sách thì phải xuât hóa đơn.Theo mình hiểu là như vậy.Mọi người ai biết cùng chỉ giáo nhé[/QUOT
bạn ơi đọc kỹ thông tư 06 đi, chuyển TSCvujcho cơ sở phụ thuộc đã đánh giá lại cho phục vụ CSSX kd hh,dv Không chịu thuế GTGT thì vẫn phải kê khai nộp thuế với TSCĐ đó nha
các bạn hết sức bình tĩnh, chắc TCT sẽ sửa lại ngay thôi:023:lạy thím,đừng troll bà con nữa.