C
Mấy anh chị ơi giúp e với.
2009 bên e xuất 2 hóa đơn đầu ra nhưng chưa có đầu vào, kế toán bên e tạm ứng trước chi phí của 2 hóa đơn đầu vào và định khoản như sau: nợ 622( công trìnhA, và B)/ có 331:500tr. Tháng 2/2010 2 hóa đơn đầu vào này về. kế toán tiếp tục định khoản nợ 622( đưa vào 2 công trình khác là C và D), nợ 133/ có 331: 550tr.
Năm 2012 bên e bị thanh tra thuế và bị xuất toán 450tr ( trong tổng số 500tr vì thuế bốc trúng công trình A). Lúc đó bên e chỉ định khoản nợ 421/ có 333 phần bị truy thu thuế và đi nộp.
Hiện tại bây giờ công nợ của khách hàng đó vẫn bị treo 500tr. Vậy chỗ này e phải xử lý sao để cho công nợ về đúng là 0 ah
2009 bên e xuất 2 hóa đơn đầu ra nhưng chưa có đầu vào, kế toán bên e tạm ứng trước chi phí của 2 hóa đơn đầu vào và định khoản như sau: nợ 622( công trìnhA, và B)/ có 331:500tr. Tháng 2/2010 2 hóa đơn đầu vào này về. kế toán tiếp tục định khoản nợ 622( đưa vào 2 công trình khác là C và D), nợ 133/ có 331: 550tr.
Năm 2012 bên e bị thanh tra thuế và bị xuất toán 450tr ( trong tổng số 500tr vì thuế bốc trúng công trình A). Lúc đó bên e chỉ định khoản nợ 421/ có 333 phần bị truy thu thuế và đi nộp.
Hiện tại bây giờ công nợ của khách hàng đó vẫn bị treo 500tr. Vậy chỗ này e phải xử lý sao để cho công nợ về đúng là 0 ah