L
Chào các bạn!
Mình đang bế tắc với tình huống như sau:
Công ty mình là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập từ tháng 1 năm 2005, có phát sinh chi phí tư vấn thành lập doanh nghiệp với tổng giá thanh toán cả thuế $4.400. Xếp Công ty mình đã chuyển trả trước vào ngày ký hợp đồng tư vấn với trị giá $ 2.200 phần còn lại đến T6/2006 mới chuyển trả hết và bên họ xuất hóa đơn cho bên mình theo đúng giá đã thõa thuận $4.400.
Vấn đề ở chỗ là trong suốt năm 2005, Giám đốc không hề nói cho mình biết là có khoản chi phí như vậy để mình đưa vào sổ sách và phân bổ. Đùng cái đến bây giờ tự dưng nhận được hóa đơn đỏ với trị giá $ 4.400 (cả thuế 10%) và tờ thông báo lệnh chuyển tiền của ngân hàng bên mình chuyển trả nốt $ 2.200 còn lại.
Mình không biết phải hạch toán khoản chi phí này như thế nào cho hợp lý vào thời điểm này là T6/2006, đồng thời không biết phải giải thích khoản chi phí này như thế nào với Cơ quan thuế khi họ hỏi và bộ chứng từ hợp pháp của khoản chi phí này như thế nào cho hợp lý khi ngày tháng thực tế phát sinh chi phí là T1/2005 mà đến bây giờ mới đưa vào sổ sách.
Mình đang thật sự lúng túng trong vấn đề này không biết phải sử lý sao cho đúng (đi ngược quy trình). Các bạn dành chút thời gian đọc và tham vấn giúp mình với nhé
Mình đang bế tắc với tình huống như sau:
Công ty mình là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập từ tháng 1 năm 2005, có phát sinh chi phí tư vấn thành lập doanh nghiệp với tổng giá thanh toán cả thuế $4.400. Xếp Công ty mình đã chuyển trả trước vào ngày ký hợp đồng tư vấn với trị giá $ 2.200 phần còn lại đến T6/2006 mới chuyển trả hết và bên họ xuất hóa đơn cho bên mình theo đúng giá đã thõa thuận $4.400.
Vấn đề ở chỗ là trong suốt năm 2005, Giám đốc không hề nói cho mình biết là có khoản chi phí như vậy để mình đưa vào sổ sách và phân bổ. Đùng cái đến bây giờ tự dưng nhận được hóa đơn đỏ với trị giá $ 4.400 (cả thuế 10%) và tờ thông báo lệnh chuyển tiền của ngân hàng bên mình chuyển trả nốt $ 2.200 còn lại.
Mình không biết phải hạch toán khoản chi phí này như thế nào cho hợp lý vào thời điểm này là T6/2006, đồng thời không biết phải giải thích khoản chi phí này như thế nào với Cơ quan thuế khi họ hỏi và bộ chứng từ hợp pháp của khoản chi phí này như thế nào cho hợp lý khi ngày tháng thực tế phát sinh chi phí là T1/2005 mà đến bây giờ mới đưa vào sổ sách.
Mình đang thật sự lúng túng trong vấn đề này không biết phải sử lý sao cho đúng (đi ngược quy trình). Các bạn dành chút thời gian đọc và tham vấn giúp mình với nhé