T
Chào các bác mình có vấn đề này chưa biết phải làm sao mong các bác chỉ giúp.
Trong tháng 01/2006 cty mình thực tế nhập kho là 250 tấn hàng, nhưng trong số này chỉ có 35 tấn là có hđơn GTGT (đã kê khai thuế đầu vào T1/06) (số còn lại khách hàng đã xuất vào các tháng sau và đã kê đầu vào rải rác ở các tháng sau).
Trong tháng 1 Cty đã xuất bán 200tấn hàng trên (có XK, và nội địa) và đã xuất hóa đơn ghi nhận DT toàn bộ 200 tấn (đã kê khai thuế đầu ra trong T01/06). Như vậy thì bảng cân đối (N-X-T kho) đang bị lệch giữ hạch toán hàng nhập chưa có HĐ và hàng xuất ra -> mình không xác định được giá vốn và trị giá hàng tồn kho. Vậy thì mình phải làm gì để cân được hạch toán đây?
mong các bác chỉ giúp.
cảm ơn rất nhiều!
Trong tháng 01/2006 cty mình thực tế nhập kho là 250 tấn hàng, nhưng trong số này chỉ có 35 tấn là có hđơn GTGT (đã kê khai thuế đầu vào T1/06) (số còn lại khách hàng đã xuất vào các tháng sau và đã kê đầu vào rải rác ở các tháng sau).
Trong tháng 1 Cty đã xuất bán 200tấn hàng trên (có XK, và nội địa) và đã xuất hóa đơn ghi nhận DT toàn bộ 200 tấn (đã kê khai thuế đầu ra trong T01/06). Như vậy thì bảng cân đối (N-X-T kho) đang bị lệch giữ hạch toán hàng nhập chưa có HĐ và hàng xuất ra -> mình không xác định được giá vốn và trị giá hàng tồn kho. Vậy thì mình phải làm gì để cân được hạch toán đây?
mong các bác chỉ giúp.
cảm ơn rất nhiều!