Cơ quan thuế xử phạt có đúng không?

  • Thread starter binhminh26
  • Ngày gửi
B

binhminh26

Thành viên sơ cấp
3/4/05
10
0
0
Dong Thap
#1
Mình là thanh viên cũng lâu rồi nhưng không biết gửi bải qua web như thế nào cầu mong lần này là mình gửi đúng.
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
#2
binhminh26 nói:
Mình là thanh viên cũng lâu rồi nhưng không biết gửi bải qua web như thế nào cầu mong lần này là mình gửi đúng.
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều
Về nguyên tắc thì Cục thuế có quyền xử phạt.
Em có thể dùng Phiếu xuất kho kiêm VCNB để xuất nhập hàng hóa giữ CTy và Chi nhánh
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#3
binhminh26 nói:
Mình là thanh viên cũng lâu rồi nhưng không biết gửi bải qua web như thế nào cầu mong lần này là mình gửi đúng.
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều
+
Bạn nói chưa rõ là cơ quan thuế phạt về tội gì.Phạt vi phạm hành chính hay phạt về thuế.
Theo bạn trình bày thì cơ quan thuế sẽ phạt hành chính đối với doanh nghiệp chứ không thể phạt về tội trốn thuế./.
 
M

momyeu

Thành viên sơ cấp
16/8/05
2
0
0
41
Vietnam
#4
Số lượng giữa 02 Bên tuy là cùng một nơi quản lý nhưng không khớp với chứng từ sổ sách thì Thuế có quyền phạt. Bạn nên trình bày với Thuế một cách hợp lý (vì số chênh lệch bằng với nhau) thì chắc ....có thể thông cảm bỏ qua. dùng Phiếu XKKVCNB để chuyển hàng là thích hợp nhất. hê
 
T

ToDucThanh

Thành viên thân thiết
6/9/05
177
0
16
Binh Duong
#5
Cố gắng thuyết phục các bác thuế đi bạn...
Trên nguyên tắc thì các bác đang làm đúng đó bạn, DN bạn sẽ bị phạt vi phạm hành chính.
Nhưng nguyên tắc thì cũng có thông cảm mà....., với lại mới vi phạm lần đầu mong các bác bỏ quá cho chúng em nhờ... để em rút..ra......kinh nghiệm.
 
V

vannhat

~*Vô Đối*~
#6
ToDucThanh nói:
Cố gắng thuyết phục các bác thuế đi bạn...
Trên nguyên tắc thì các bác đang làm đúng đó bạn, DN bạn sẽ bị phạt vi phạm hành chính.
Nhưng nguyên tắc thì cũng có thông cảm mà....., với lại mới vi phạm lần đầu mong các bác bỏ quá cho chúng em nhờ... để em rút..ra......kinh nghiệm.
bạn nói vậy thì mọi người tưởng các bác thuế dễ lắm à, trên thực tế thì họ không dễ như vậy đâu.trừ phi cơ quan của bạn có quan hệ tốt với cơ quan thuế
 
N

nguyenbinh

Thành viên sơ cấp
11/6/06
2
0
0
namdinh
#7
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Vay cho em hoi truong hop ban hang ma khach 0 lay hoa don thi minh co phai ke khai khong a?
Em thay cac cong ty chang bao guo ke khoi hang hoa ban ra khi khach hang 0 lay hoa don de tranh nop thue tndn va nhu the thi hang ton kho se rat nhieu.
E hoi co bao gio thue kiem tra hang ton kho 0? thi ho noi chang bao gio....
lam sao dieu chinh 511, 641, 642, 214 ... hop ly lai it de nop thue it la duoc. Cac khoan chi phi cu co hoa don la duoc khong bao gio thue gat ra.
Vay 641, 642 co khong che 0 a? hay cu co hoa don la.........ok?
Em xin loi vi 0 danh duoc tieng viet, khong hieu may o quan net nay cgua cai phong chu hay.......... giup em luon nhe
 
Vualua

Vualua

Geosynthetics
18/12/03
307
3
0
45
Hà Nội
www.asx.com.au
#8
binhminh26 nói:
Mình là thanh viên cũng lâu rồi nhưng không biết gửi bải qua web như thế nào cầu mong lần này là mình gửi đúng.
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều
Theo mình thì cơ quan thuế không có đủ căn cứ để phạt công ty bạn và có một số vấn đề sai nghiệp vụ từ cả hai bên CQ thuế và DN (Nếu theo đúng những gì bạn nói ở trên). Chuyện buồn cười là cơ quan thuế xuống kiểm tra kho của bạn, lại vào giữa tháng và kiểm tra số liệu ngay tháng đó.

Nếu đúng như trên thì kết luận của CQ thuế là hơi hồ đồ, họ lấy căn cứ nào để phạt công ty bạn chứ? Cái chi nhánh kia thuộc công ty bạn?
 
levanton

levanton

Thành viên thân thiết
#9
Theo mình nghĩ chuyện chênh lệch đó có thể thông cảm được.
Còn việc bạn hỏi xuất hóa đơn :Công ty bạn chọn một trong hai cách để xuất:
1. Xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
2. Xuất thẳng hóa đơn GTGT
Nếu công ty bạn đã xuất theo Xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì không được dùng hóa đơn GTGT xuất cho lượng hàng tồn kho ở chi nhánh.
Chúc bạn sớm giai trình số chênh lệch và sớm được thông cảm!
 
B

binhminh26

Thành viên sơ cấp
3/4/05
10
0
0
Dong Thap
#10
Em rất cám ơn các anh chị đã gốp ý kiến cho em, thật tuyệt vời em xin cám ơn các anh chị nhiều
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều