B
Mình là thanh viên cũng lâu rồi nhưng không biết gửi bải qua web như thế nào cầu mong lần này là mình gửi đúng.
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều
Các anh chị ơi giúp em với:
Chổ em có 1 DNTN và 1 CNDNTN hạch toán phụ thuộc thuế GTGT và thuế TNDN là báo cáo cùng một cơ quan thuế.(có hai bộ sổ sách và hóa đơn GTGT riêng ở mổi nơi)
Tháng 5/2006 em gặp rắt rối ở hàng tồn kho, trên sổ sách hàng tồn kho nằm ở DN chính nhưng hàng thì nằm ở CNDN cơ quan thuế kiểm tra đột xuất hàng tồn kho không có nằm ở kho DN nên có tình trạng hàng DN thì thiếu mà hàng CNDN thì thừa( số lượng thừa ở DN bằng đúng số lượng hàng thừa ờ CNDN).
vì do kế toán không ở trực tiếp tại DN nên không thể hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trước khi cục thuế kiểm tra. (vì là kiểm tra giữa tháng nên kế toán em cũng không có thể hiện trên sổ sách kịp thời)
Nay cơ quan thuế xử phạt DN chúng tôi là số hàng ko có trong kho DN là do DN bán hàng không xuất hóa đơn và buộc DN chúng tôi đóng phạt.
Còn về CNDN thì buộc chúng tôi bổ sung số hàng thừa và nói là CNDN chúng tôi mua hàng không có hóa đơn.
Vậy em xin hỏi các anh chị là:
- theo nguyên tắc thì cơ quan thuế xử phạt DN em như vậy có đúng không
- em có thể dùng hóa đơn của DN để xuất số hàng trên cho CNDN được không?
- Nếu cơ quan thuế vẫn tiếp tục buộc xử phạt DN em như vậy thì em có quyền không đồng ý không?
- Các anh chị có cách nào giúp em không? em mong nhận được sự giúp đở của các anh chị. em cám ơn nhiều